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老師,請問社保有退款到社保待抵賬戶,5月抵減工傷險55.86,實際應交社保8826.74,抵減實際銀行繳納8762.08元,涉及這個待抵社保款,應如何做賬?
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2019-06-11
16年上任會計沒有計提印花稅,我今年做帳補交的,不可以直接做到稅金及附加課目下嗎?
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2017-12-04
請問個體定率戶的增值稅申報里的應稅增值稅不含稅銷售額是只寫有開發(fā)票所金額嗎?
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2016-06-18
成立一家中介公司,從事土地流轉方面的,外面打我們公司帳的錢需要交什么稅?稅率多少
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2020-05-19
我們公司是餐飲管理公司,承包的一家高校食堂請了一家物業(yè)管理公司打掃衛(wèi)生,請問可以讓對方開專票抵扣進項稅嗎?公司還有其他非免稅項目
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2020-06-06
稅控維護費抵減增值稅后分錄借:應交稅費-應交增值稅-減免稅費/貸:管理費用(紅字),請問抵減后,應交稅費-應交增值稅-減免稅費這個科目月末如何結轉?結轉分錄?
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2021-10-26
大家知道ETC過路費發(fā)票當時充值的時候開了一張發(fā)票是免稅的,后續(xù)實際費用產(chǎn)生時還能開發(fā)票嗎?過路費發(fā)票是可以抵扣的,這張免稅的發(fā)票如何抵扣啊
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2020-06-08
我們單位金稅盤年費280計入了減免稅款,但是實際抵扣不完,后續(xù)公司也不再經(jīng)營,也沒有增值稅讓它抵減了,現(xiàn)在減免稅款借方有余額,怎么辦?需要轉出嗎
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2022-06-13
公司是小規(guī)模納稅人,支付金稅盤免費330元,這個可以抵扣不。分錄可以這樣做嗎?借:管理費用-辦公費330 貸:庫存現(xiàn)金 330抵扣時:借:營業(yè)外收入 330 貸:應交稅費-減免稅 330
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2017-03-13
你好老師,我是酒易送衛(wèi)濱一橫街分公司的代賬會計。我現(xiàn)在有個問題想請教一下。1月份的印花稅50%減免多交了10.1元,3月份抵稅抵了6.7元余3.4元沒抵完。但是,銀行對賬單上稅局把全部的10.1全退了。現(xiàn)在相當于我欠了6.7元稅,想請教如何處理[捂臉][捂臉][捂臉][捂臉]
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2019-05-08
我們是綠化工程公司,購進的苗木屬于農(nóng)產(chǎn)品免稅項目,取得的含有免稅字樣的農(nóng)產(chǎn)品苗木發(fā)票,可以自行抵扣9%,但是取得的零稅率苗木發(fā)票,能否自行抵扣?
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2019-08-28
農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣的發(fā)票類型?取得批發(fā)零售環(huán)節(jié)納稅人銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品開具的免稅發(fā)票,以及小規(guī)模納稅人開具的增值稅普通發(fā)票能不能計算進項稅額抵扣
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2019-03-27
解析中,來自B國所得的抵免限額=60000×(1-20%)×30%-2000=12400(元),已在B國繳納個人所得稅18000元,超過了抵免限額12400元, 勞務報酬超過了五萬,稅率不是40%和扣除數(shù)時7千嗎?
2/986
2022-08-08
老師您好,我們是購買方10月份收取一張物業(yè)專票,沒抵扣,是全部入費用的,隔斷兩個月發(fā)現(xiàn)金額有誤,需要退回給銷售方重新開具發(fā)票,對于這種情況我們可以按照購買方未抵扣申請紅沖么?發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)不退已裝訂 不好直接退回
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2019-12-12
上月開了一份專票,對方業(yè)務對不上要退款退票,對方未抵扣,這月我紅沖,我想問我紅沖的這份發(fā)票是不是把記賬聯(lián)抵扣聯(lián)發(fā)票聯(lián)三聯(lián)合在一起做賬裝訂,還有就是把對方退給我們的抵扣聯(lián)合發(fā)票聯(lián)也和我剛紅沖的那3張放一起做賬裝訂
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2018-03-28
是不是要繳稅款的時候就會另增這三個報表需要填寫,還是說我在填數(shù)據(jù)時哪里填錯了
1/426
2018-05-31
第5題答案算城建稅和教育附加的80那來的?算兩個稅的基數(shù)不是增值稅+消費稅之和嗎?
1/393
2020-04-08
我們是國際貨運代理公司,想申請變?yōu)橐话惆愣惾瞬⑼瑫r享受普票零稅率,請問如何操作?
1/1096
2019-05-09
小規(guī)模自開的專票給一般納稅人,他們已經(jīng)抵扣稅了,現(xiàn)在要銷售退回,主要是沖紅過后,我們已經(jīng)交的稅是用于后面抵扣還是去稅務退稅呀,謝謝
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2019-12-25
之前收到留抵退稅款 做了 借:銀存 貸:進項稅額轉出 因為不符合留抵退的要求 又繳回了這筆款項 應該怎么做分錄呢 進項稅額轉出又只能在貸方
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2022-07-13
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