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@甘老師,軟件開發,人工費都入賬研發支出了,發生的其他成本比較少,比如服務費和其他采購的手持機,標簽費等平時用哪個科目歸集成本? 19.12月申請了幾個軟著,資本化的也已經結轉無形資產,有的是還在開發的,但軟著已經申請下來了,今年再發生的研發費用是資本化還是費用化?
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2020-03-13
廠房租賃費 預付了11月-18年3月份的 共25萬,發票下個月回款,本月需要提到制造費用里,計入成本中,我這樣做了一下,您幫我看看這樣處理可行嗎,1、銀行存款預付25萬 借:預付賬款--鑫特 25萬 貸:銀行存款 25萬 2、預提本月制造費用 借:制造費用7.5萬 貸:預付賬款-暫估 7.5萬(在科目中另外設立一個鑫特暫估科目)3、11月份發票回來了:(1) 沖銷、10月份預提費用--2 借:制造費用 -7.5萬 貸:預付賬款--暫估 -7.5萬 (2)回發票 借:制造費用15萬 長期待攤 10萬 貸:預付賬款--鑫特25萬
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2017-11-02
老師,我們用銀行貸款1000萬,用了9個月,付利息40萬,年化利息怎么算呢
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2023-04-27
本月預收賬款借方199980+50000=249980,資產負債表上應收賬款上月余額為0,本月余額為179980,差了70000是為什么?(應收賬款本年沒有發生額,本月預收賬款借方貸方都沒有負數,預付貸方43693.23預付余額在借方94066.94,資產負債表應付賬款43693.23,預付137760.17=43693.23+94066.94)
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2022-08-26
購買的化工原料要做到生產成本里嗎?可不可以做到生產成本里的制造費用
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2016-06-20
老師,我們公司是園林綠化工程公司,馬上12月要結束了,項目上有借備用金的,備用金還沒用完的,需要先把剩余的錢打回公司,在1月初再重新借嗎?
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2019-12-27
您好,我公司是軟件類公司,有研發項目,所以相關的費用支出,我記入研發支出-費用化支出,然后月末結轉到管理費用-研究費用。 現在有個問題,是哪些記入主營業務成本成本。1.非工業企業,不是確認收入時,才結轉成本吧,這個一直搞不清楚?2.不管有沒有收入,勞務成本月末直接結轉到主營業務成本?3.還有,比如購買了一臺儀器設備,不計入固定資產的話,可以直接借:主營業務成本 貸:銀行存款? 謝謝老師
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2020-01-03
企業是一般納稅人,向法人借款是得寫借條么?法人還款時用不用寫個什么收據?向法人借款寫借條,兩聯的,第一聯存根聯,第二聯付款聯,該用哪一聯作帳,貼到憑證的后面?
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2019-02-19
問下,公司由股東投資,借銀行存款貸實收資本,朱某是公司法人,他拿錢給出納用于公司日常開銷,借各種費用貸銀行存款,對嗎?公司的錢是從哪里來的?
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2019-01-25
一般戶是用來借款還款的,問一下,借款還款的分錄怎么做?建筑企業公司借老板的款,還老板的款流程是什么樣的?
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2020-04-14
鄒老師 借 銀行存款 貸實收資本 摘要寫股東借某公司款項投資, 還款時候:借其他應收款-股東 貸銀行存款,摘要寫替股東還某公司款項
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2015-12-16
簡化分批法的在產品成本怎么算?還有直接計入費用怎么算
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2019-06-16
老師:一次充油卡款未付,分錄:借:待攤費用貸:應付賬款,加油時借:管理費用,貸:待攤費用?
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2019-06-22
老板借款給公司,屬于股東借款,做賬是:實收資本增加,需要繳納印花稅嗎?
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2021-02-25
某化妝品生產廠為增值稅一般納稅人,本月銷售化妝品取得不含稅銷售額600000元。另將自產的化妝品一批贈送給某協作企業,生產成本總計為100000元,無市場售價可供參考,該化妝品適用消費稅稅率為15%,成本利潤率5%。計稅銷售額是多少萬元?
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2019-10-20
老師,老板的算法是實收資本+未分配利潤+供應商授權欠款金額減去一些要支出的,怎么幫他控制資金成本,把資金最大化利用起來
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2016-07-19
老師,把銷售費用轉到成本,分錄:借:銷售費用(紅字)借:主營業務成本 這個分錄沒有貸方,兩個都是借方嗎?
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2018-10-24
幼兒園#向股東借款用收據寫暫借款20萬,要怎么做分錄
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2019-01-21
老師幫我看一下權責發生制分錄是否正確: 1、收到張三定金 借:庫存現金/銀行存款1000 ??????貸:預收賬款——張三1000 2、簽訂合同款10000(其中已付合同款5000元,尾款未付4000元) 借:銀行存款5000 ????貸:預收賬款——張三5000 借: 應收賬款-張三4000 貸: 主營業務收入4000 3、支付工廠貨款 借:預付賬款——貨款4000 ???????貸:銀行存款4000 4、商品到庫 借:庫存商品4000 ????貸:預付賬款——貨款4000 5、發出安裝后確認收入并結轉成本 借:主營業務收入——10000 貸:預收賬款—張三6000 ???? 應收賬款-張三4000 借:主營業務成本7000 貸:庫存商品4000 ????銷售費用——工資2000 ????銷售費用——運輸費1000
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2020-03-04
公司繳納的社保醫療等,需要計提嗎?這個月交了6000元,直接借管理費用貸銀行存款嗎?還是先計提借管理費用借勞務成本貸記應付職工薪酬薪酬,繳納的時候借應付職工薪酬貸記銀行存款?哪個正確?
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2021-08-21
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