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王強出差提前借款4000元,出差回來后用了3600,需要補回400,會計分錄是借銷售費用3600其他應收款400貸短期借款4000嗎
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2019-05-06
我做了筆借銀行存款5.05貸財務費用-利息5.05,這個結轉借財務費用5.05,貸本年利潤5.05,我填利潤表時那有個財務費用的,我是填負5.05嗎,
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2017-03-31
老師您好!我想問一下用等額本息計算利息,比如100萬,年化18%,貸款8個月,我需要支付利息一共是多少?怎么算呢?每個月還款多少?有多少是利息?多少是本金?
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2020-07-20
研發支出費用化支出一定要通過成本科目研發支出-費用化支出,轉至損益類科目:管理費用-研發費用下嗎?還是可以直接記賬計管理費用-研發費用,不通過成本科目轉。T+系統結轉期間損益結轉不了?
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2021-12-16
幼兒園#向股東借款用收據寫暫借款20萬,要怎么做分錄
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2019-01-21
請教老師一下 公司補貼客戶裝修款一般都是 計提 借費用 貸其他應付款 實發 借 應付款 貸庫存商品 但是以前的會計是做的 借其他應付款 貸主營業務收入 已經結轉成本 手工的帳 系統里面只有余額 在其他應付款借方 我怎么調整?
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2018-04-17
一般戶是用來借款還款的,問一下,借款還款的分錄怎么做?建筑企業公司借老板的款,還老板的款流程是什么樣的?
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2020-04-14
公司找其他公司借錢,分錄是不是借:銀行存款,貸:短期借款 資產負債表里面短期借款用正數表示是吧
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2021-04-19
進銷存和財務模塊聯合使用,模擬采購業務,我們單位是個人借款個人采購然后在沖賬,假設購買A材料,價格90,個人借了100元,借款時做的分錄,借其他應收款貸庫存現金,同時進銷存系統:采購訂單99-進貨單(99)-付款單(99),此時存貨明細賬已經有了貨物,應付賬款,一增一減已核銷,當用付款單和進貨單生憑證時,出現2個憑證,借原材料99,貸應付賬款99,借應付賬款99,貸庫存現金99,此時存貨明細賬沒有變化,應付賬款也沒有變化,庫存現金減少了99元,但是當采購人員來沖賬時,就是借原材料99,貸庫存現金99,那么變成錢減少2次,材料增加了2次,如果是我錯了,請問財務軟件是怎么做到不會出現錢減少2次,材料增加2次呢
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2019-04-17
(1)付款單位向銀行申請取得銀行本票時:借:其他貨幣資金——銀行本票存款 ; 貸:銀行存款 (2)付款單位支付銀行本票時: 借:借:原材料; 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:其他貨幣資金——銀行本票存款 (3)收款單位收到銀行本票,送交開戶銀行辦理轉賬收款時:借:銀行存款; 貸:應收賬款或主營業務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,請問本票是這樣作的嗎
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2016-04-25
您好,我公司是軟件類公司,有研發項目,所以相關的費用支出,我記入研發支出-費用化支出,然后月末結轉到管理費用-研究費用。 現在有個問題,是哪些記入主營業務成本成本。1.非工業企業,不是確認收入時,才結轉成本吧,這個一直搞不清楚?2.不管有沒有收入,勞務成本月末直接結轉到主營業務成本?3.還有,比如購買了一臺儀器設備,不計入固定資產的話,可以直接借:主營業務成本 貸:銀行存款? 謝謝老師
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2020-01-03
上月 借:管理費用 30萬,貸:銀行存款 。(這三十萬有27萬是法人借走了,應算應收,3萬是付的賬款,沒有票呢,所以都不能算費用,需本月沖回,怎么做分錄)
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2016-10-27
公司籌建期間,老板的朋友也是將來公司的甲方客戶借給公司一些資金用于籌建,現在說是不用還了,借款(在其他應付款中)可以做為資本公積入賬嗎?
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2019-04-01
老師,其他應收款計提壞賬準備并且已經結轉,現在其他應收賬款收回,分錄是這樣嗎 借:本利利潤 -500 貸:信用減值損失 -500 借:壞賬準備 500 貸:信用減值損失 500
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2023-09-22
老師,麻煩給我看一下這道題這樣做對嗎? 1.1月1日,東方公司向銀行借入2個月借款20萬元,年利率6%,利息按月計提,到期歸還 借:銀行存款200000 貸:短期借款200000 借:財務費用1000 貸:應付賬款1000 借:短期借款200000 財務費用1000 應付賬款1000 貸:銀行存款201000
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2021-12-16
甲化妝品廠2020年1月發出材料委托 A 日化廠加工香水精200瓶, A 日化廠同類香水精不含稅售價每瓶450元。加工的香水精本月全部收回,支付加工費并取得增值稅專用發票,其消費稅已由 A 日化廠代收代繳。收回香水精的50%當月全部對外銷售,實現不含稅銷售額5萬元;另50%用于本廠高檔化妝品生產,本月生產的高檔化妝品全部實現對外銷售,實現不含稅銷售額37萬元。計算甲化妝品廠銷售高檔化妝品實際繳納消費稅稅額。
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2022-04-11
上月未收到發票可是計入了成本. 借:主營業務成本 貸:銀行存款 本月收到專用發票,應該要怎么編制分錄 ?
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2019-09-24
(1)企業從基本賬戶轉存信用卡備用金時作會計分錄如下: 借:其他貨幣資金——信用卡存款戶 貸:銀行存款 (2)支付開戶手續費時作會計分錄如下: 借:財務費用——手續費 貸:銀行存款 (3)持信用卡購物支付貨款或費用時,根據簽購單回單或付款憑證作會計分錄: 借:管理費用 貸:其他貨幣資金——信用卡存款戶,請問是這樣做的嗎
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2016-04-26
計提本月短期借款3483.33元和長期借款應支付的利息616元怎么寫會計分錄
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2015-12-14
以前收到發票時是借:費用 借進項 貸;銀行存款 貸:進項轉出 現在收到負數發票 是不是直接 借;銀行存款借;費用(負數)
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2019-05-30
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