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老師,你好,請問沒有發(fā)票的支出我可以統(tǒng)一計入管理費用-其他科目,方便以后匯算清繳調(diào)增嗎
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2021-03-15
是。分錄做借管理費用 貸庫存現(xiàn)金可以嗎
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2021-01-08
2023年12月份記賬憑證少記100元的管理費用,借管理費用712 貸應付員工712,實際為812.這樣的科目在2024年1月怎么做調(diào)整,因為在2024年1月份按照實際812付的款
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2024-01-27
請問管理費用-辭退福利需要含在應付工資里嗎?當月付出辭退福利怎么做賬
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2021-01-21
老師,為什么管理費用要填制“轉(zhuǎn)賬憑證?”,并沒有發(fā)生轉(zhuǎn)賬呀? 還是我對“轉(zhuǎn)賬”有誤解?
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2023-03-30
老師,你好,22年發(fā)生的管理費用已銀行存款支付,23年開的發(fā)票,根據(jù)權責發(fā)生制怎么做會計分錄
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2024-11-17
老師,我司買了一輛車80萬,另有騎車配套裝飾是10萬,對方公司抬頭是不一樣的,本打算一起入固定資產(chǎn),由于汽車發(fā)票月底就到賬已入固定資產(chǎn),那么月初那張汽車精品裝飾月初是繼續(xù)入在固定資產(chǎn)還是入在管理費用?
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2024-11-25
老師,購買東西時,對方承諾會開發(fā)票,購買時走預付賬款還是入管理費用?發(fā)票收到時怎么寫分錄呢? 暫無回答
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2020-10-09
老師,今天我們物業(yè)給電梯維保 轉(zhuǎn)賬買電梯配件和維修的費用。我怎么錄憑證? 也是借管理費用 貸銀行存款嗎
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2024-07-21
請問我暫估管理費用 是借:管理費用 貸:應付賬款-暫估 沖回分錄怎么做? 沖回是做成 借管理費用負數(shù) 貸應付賬戶負數(shù) 還是借管理費用負數(shù) 借應付賬款 哪一種好一點,有沒有什么區(qū)別,對后續(xù)結轉(zhuǎn)和顯示在報表上面有什么影響?
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2025-01-11
老師有的報銷沒有發(fā)票,我直接做了管理費用,是不是在匯算清繳前把票開出來,放在憑證后面就可以了?
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2024-10-16
老師,電信錯誤扣款退回,會計分錄是這樣做嗎? 借:銀行存款 借:管理費用(紅沖)
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2021-11-02
老師,購買東西,對方會開發(fā)票,購買時走預付賬款還是入管理費用?發(fā)票收到時怎么寫分錄呢?
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2020-10-09
老師好,還有一個問題,我們單位裝了暖氣,購置鍋爐 暖氣片這些費用比較大 是計入管理費用還是固定資產(chǎn)比較合適呢?
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2022-12-07
請問,之前的會計把發(fā)放工資都做到管理費用里了,那匯算清繳的時候,我職工薪酬支出調(diào)整明細表是不是就得按照管理費用的數(shù)填
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2023-05-15
老師,我收到的發(fā)票入的管理費用。營業(yè)成本為0,稅局申報系統(tǒng)提示我收到了發(fā)票,成本不可能為0 。這樣的是不用管吧
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2025-04-14
公司固定資產(chǎn)比較多的情況下,折舊計入管理費用,二級科目需要寫明細嗎,例如管理費用--汽車、電動車等等
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2025-04-11
老師,我公司買了2臺立式空調(diào)總價7000元,我該怎么做賬呢?需要計提折舊嗎?按什么標準計提呢" 7000/3/12=195元,每個月計提195元,借:管理費用195貸:累計折舊195對嗎? 要計算殘值嗎
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2022-05-24
老師,如果我沖上個月管理費用時,分錄是貸:管理費用 100,那我結轉(zhuǎn)損益的時候,是借:本年利潤-100,貸:管理費用-100嗎?還是借:本年利潤100,貸管理費用100?
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2024-11-12
借:管理費用 120,貸:銀行存款120。做這筆的紅沖也就是借:管理費用 -120,貸:銀行存款-120 是這樣做的嗎
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2021-08-04
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