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(1)自紅河企業(yè)購(gòu)進(jìn)煙絲,取得增值稅專用發(fā)票上注明,不含稅價(jià)為 330 萬(wàn)元,并且本月全部領(lǐng)用用于生產(chǎn)卷煙; (2)發(fā)往信德加工廠煙葉一批,委托加工煙絲,該批煙葉的賬面成本 35萬(wàn)元,支付不含稅加工費(fèi)15萬(wàn)元并取得稅控專用發(fā)票,該煙絲加工廠沒(méi)有同類煙絲的銷售價(jià)格(3)從國(guó)外進(jìn)口萬(wàn)寶牌卷煙 100標(biāo)準(zhǔn)箱(每條200支),支付買價(jià)165萬(wàn)元,支付到達(dá)我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)輸費(fèi)用 1.5 萬(wàn)元、保險(xiǎn)費(fèi)用1.2萬(wàn)元;假定進(jìn)口卷煙的關(guān)稅稅率為 20%; (4)委托信德加工廠加工的煙絲收回,全部用于加工生產(chǎn)紅鶴牌卷煙,出售卷煙 40%(50標(biāo)準(zhǔn)箱),取得不含稅收入 80萬(wàn)元; (5)將25大
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2021-12-11
小規(guī)模納稅人,不超過(guò)月銷售收入30000季銷售收入90000的銷售額,是指不含稅銷售收入吧?
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2017-03-30
銷售合同中申報(bào)印花稅的銷售金額是不是含稅的?
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2019-03-28
某零售商店采用售價(jià)金額核算 2019年6月5日購(gòu)進(jìn)A商品一批,不含稅進(jìn)價(jià)2000元,含稅售價(jià)2800元:6月15 日購(gòu)進(jìn)A商品一批,不含稅進(jìn)價(jià)3000元 含稅售價(jià)37000元,6月25日購(gòu)進(jìn)A商品一 壯,不含稅進(jìn)價(jià)5000元,售價(jià)含稅 7000元,取得承運(yùn)部門開具的培值院專 用發(fā)票 ,本月取得含稅收人9000元,該 批商品售出并收到貨款,增值稅稅率為 13%,假設(shè)9月份無(wú)期初同類商品的存貨,該零售店應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理
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2021-09-30
老師小規(guī)模納稅人是按不含稅銷售額交稅把我們這個(gè)月開票30361是不用交稅把。
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2016-03-02
我們是屬于制造業(yè),請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月認(rèn)證了8萬(wàn)不含稅銷售額,認(rèn)證了5萬(wàn)不含稅進(jìn)項(xiàng)稅額,我應(yīng)該要怎么分配生產(chǎn)成本中的期間費(fèi)用?是可以自己隨意加加減減直到合理就行了嗎?
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2020-05-08
己知:甲司月初有上期城的著值中22萬(wàn)元取得的增值的專用發(fā)票子當(dāng)湄過(guò)說(shuō)務(wù)關(guān)江產(chǎn)報(bào)和高擋 女品活用消表率15%,交通云輸服務(wù)活用的值種率9%,加工勞條活用的潛值種說(shuō)率為13%要求: 根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。有關(guān)甲公司本月銷售洗發(fā)水和高檔化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅,下列說(shuō)法正確的是 ()。[1分] A銷售洗發(fā)水取得的不含稅銷售收入110萬(wàn)元,應(yīng)全額列入本月消費(fèi)稅的計(jì)稅銷售額 B銷售高檔化妝品取得的含稅銷售收入550萬(wàn)元及其包裝費(fèi)20萬(wàn)元,應(yīng)價(jià)稅分離后以不含增值稅金額列入本月消費(fèi)稅的計(jì)稅銷售額 本月生產(chǎn)領(lǐng)用的5噸高檔化妝品,在委托加工環(huán)節(jié)已納的消費(fèi)稅可以全部扣除c 口本月生產(chǎn)領(lǐng)用的5
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2023-03-20
銷售收入轉(zhuǎn)入公戶,未開發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)要填在未開發(fā)票那欄,得換算成不含稅銷售額嗎?
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2017-07-11
您好,我是享受疫情免稅政策的餐飲住宿企業(yè),1月我們開具了6%稅率的普通發(fā)票,做賬時(shí)也做了價(jià)稅分離,但可以享受免稅優(yōu)惠,我在申報(bào)時(shí)免稅欄是填不含稅銷售額還是含稅銷售額?
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2020-02-23
小規(guī)模納稅人,上季度不含稅銷售額是27972.82,稅額839.18,9萬(wàn)以內(nèi)免稅,這張國(guó)稅的附表我應(yīng)該怎么填
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2017-10-09
您好!請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度不含稅銷售額97000元,交不交稅?謝謝老師!
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2021-01-03
小規(guī)模納稅本季度有代開專票不含稅銷售額3萬(wàn)已交稅,普通發(fā)票不含稅銷售額4萬(wàn),本季度能享受銷售收入9萬(wàn)以下的免稅優(yōu)惠嗎
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2018-10-12
老師,小規(guī)模納稅人開的普票沒(méi)有達(dá)到不含稅銷售額30萬(wàn)就不填第三欄嗎,應(yīng)交的只有代開這部分?
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2020-03-14
老師,小規(guī)模納稅人3月按照1%稅率開了張發(fā)票,不含稅銷售額7960.4 稅額79.6 ,我在申報(bào)稅額時(shí),那個(gè)本期免稅額是按照3%的稅率自己彈出來(lái)的,我這樣填寫對(duì)嗎
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2020-04-13
應(yīng)征增值稅不含稅銷售額本期數(shù) 貨物及勞務(wù),服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)怎么填寫。個(gè)體工商戶。
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2022-10-11
勞務(wù)公司申報(bào)增值稅不含稅銷售額,填在貨物及勞務(wù)還是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn),哪一項(xiàng)啊
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2016-07-06
甲糧食發(fā)展有限公司為增值稅一~般納稅人,對(duì)外銷售原料和加工適用17%稅率的食品,2016年7月 取得不含稅銷售收入1200萬(wàn)元,其中初級(jí)加工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品不含稅銷售收入為400萬(wàn)元。納稅人分開核算將降低銷項(xiàng)稅額多少萬(wàn)元?
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2022-02-21
小規(guī)模納稅人年收入不含稅銷售額65萬(wàn)左右,有必要升一般嗎?
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2019-12-10
老師請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在申報(bào)小規(guī)模增值稅,應(yīng)征增值稅不含稅銷售額是填除以3%的還是除以1%的
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2020-07-03
?企業(yè)負(fù)稅率問(wèn)題。企業(yè)的負(fù)稅率=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))÷不含稅銷售收入 稅務(wù)局認(rèn)可的負(fù)稅不低于2.5%,那么設(shè)定銷售額為Y,進(jìn)項(xiàng)稅額為X,則:增值稅稅額=(Y-X)*17%/Y=2.5 請(qǐng)問(wèn),為什么是Y-X再乘以17?
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2016-04-27
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