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為什么評(píng)估增值的固定資產(chǎn)不需要確認(rèn)遞延所得稅?合并報(bào)表里的時(shí)候。不是一般都確認(rèn)的嗎
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2021-07-19
公司銷售商品,因?qū)Ψ窖悠诟犊?,公司收取?duì)方利息5000元。這筆收入怎么做賬的?用分錄解答一下。
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2017-03-12
請(qǐng)問一下,公司換了賬套沒有延續(xù)數(shù)據(jù),今年賬套數(shù)據(jù)做賬之后預(yù)收沖應(yīng)收掛賬了怎么平賬呢
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2022-06-08
你好,我們是1月份出口的,已經(jīng)有120天沒有收齊貨款了,現(xiàn)在去外匯局做延期收款報(bào)告可以嗎
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2019-05-29
擔(dān)保公司,給客戶做了擔(dān)保,但是客戶沒錢,簽了一份延期收費(fèi)申請(qǐng),過幾個(gè)月再繳費(fèi),該怎么入賬?
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2018-08-13
老師 這個(gè)題中 怎么把剩余沒有攤完的 遞延收益 結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了 不應(yīng)該是固定資產(chǎn)清理?
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2021-08-13
公司現(xiàn)在處于虧損狀態(tài),想要延長(zhǎng)固定資產(chǎn)折舊年限,這對(duì)公司后期處理固定資產(chǎn)有什么弊端
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2018-06-26
收到的房租補(bǔ)貼,一般是3個(gè)月一次補(bǔ)貼,能不能收到的時(shí)候一次性計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入……不用遞延
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2021-11-04
老師,您好,第一小問,問什么調(diào)遞延所得稅,不是應(yīng)該調(diào)借:以前年度損調(diào),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅10嗎?
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2019-09-02
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),購(gòu)買開發(fā)用的土地,延期支付給國(guó)土局的土地出讓金產(chǎn)生的利息,走什么科目
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2021-04-13
湖北延期了,請(qǐng)問今年能考的概率多大?要是今年考不了我就好做別的準(zhǔn)備了,現(xiàn)在這樣好糾結(jié)
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2021-08-27
公司符合制造業(yè)小微企業(yè)稅款延緩3個(gè)月繳納,請(qǐng)問下這個(gè)是3個(gè)月到期后稅款一起扣的嗎
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2021-12-06
譚老師好,稅務(wù)電子鑰匙6月7號(hào)到期,6月7號(hào)正好放假,請(qǐng)問我需要怎樣延期?是提前續(xù)費(fèi)嗎?
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2019-06-04
你好,我想問一下會(huì)計(jì),所得稅章節(jié)的這道例題,就是關(guān)于應(yīng)納稅所得額的調(diào)整我懂,但是遞延所得稅的差異,我不太懂到底什么時(shí)候確認(rèn)遞延,什么時(shí)候不確認(rèn) 第一問的固定資產(chǎn),我明白會(huì)計(jì)折舊與稅法折舊的不同,形成了遞延所得稅差異,但是第二問的差異,我就不是很明白第二問的非公益性捐贈(zèng),和第四問的罰款,我都不是很明白差異的具體含義
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2021-06-28
老師,我單位是屬于**大學(xué)下面的研究院,然后收到當(dāng)?shù)卣还P運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)100萬,我科目 入:借,銀行存款100,貸遞延收益100。然后我的問題:1.遞延收益結(jié)轉(zhuǎn)收入我按什么標(biāo)準(zhǔn)結(jié)轉(zhuǎn),按發(fā)生支出費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是按其它方法?2.我收到這100萬的運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi),需要去跟稅務(wù)備案說明我這個(gè)遞延收益該怎么轉(zhuǎn)?3.在做企業(yè)年度匯算這塊是不是要填寫不征稅收入那張表?
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2022-05-26
2014年購(gòu)買的稅控專用設(shè)備是當(dāng)固定資產(chǎn)入庫(kù)的,計(jì)提了3年折舊,2017年余遞延收益貸方70.32元,這個(gè)怎么處理?購(gòu)入時(shí)借固定資產(chǎn)/稅控設(shè)備1416,貸銀行存款1416.稅控設(shè)備減免稅時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅1416.貸遞延收益1416,計(jì)提折舊時(shí)借管理費(fèi)用/折舊37.38,貸累計(jì)折舊37.38借遞延收益37.38借管理費(fèi)用-37.37共計(jì)計(jì)提了3年金額是1345.68元結(jié)余1416-1345.68=70.32.這個(gè)70.32就當(dāng)殘值一直掛賬嗎?
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2020-03-27
關(guān)于制造業(yè)中小微企業(yè)延緩繳納2021年第四季度部分稅費(fèi)中。延緩繳納的稅費(fèi)包括所屬期為2021年10月、11月、12月(按月繳納)或者2021年第四季度(按季繳納)的企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅(代扣代繳除外)、國(guó)內(nèi)增值稅、國(guó)內(nèi)消費(fèi)稅及附征的城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加,不包括向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)代開發(fā)票時(shí)繳納的稅費(fèi)。這個(gè)延緩繳納需要填寫些什么表嗎
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2021-11-07
對(duì)于先階段,企業(yè)要申報(bào)那個(gè)延期繳納稅款的申請(qǐng),要不要申報(bào)呢?如果申報(bào)了會(huì)有什么問題嗎?
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2020-02-18
在嗎,還是延續(xù)剛才那個(gè)問題,想看一下咱們會(huì)計(jì)學(xué)堂的實(shí)操,應(yīng)看那個(gè)行業(yè)的實(shí)操業(yè)務(wù)相近些
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2017-03-10
2019年企業(yè)所得稅多交了,到2020年一定要退或者延續(xù)嗎?我們企業(yè)不要行不行?算給國(guó)家做貢獻(xiàn)了。
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2020-07-16
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