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國內(nèi)增值稅基于_高稅率以及_低稅率設檔,自“營改增”試點地區(qū)新增了兩檔低利率,分別是_以及_這四個空應該怎么填
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2020-04-28
經(jīng)批準同意公司增資配股,增配股票2000000萬股,配售比例為1:2.5,繼后收到配股款1000000元,存入銀行,機器設備評估作價3000000元 專利技術(shù)評估作價1000000元 ,這個會計分錄怎么做
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2019-06-08
老師,利率分配給股東要繳納稅嗎?如何繳納計算?
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2022-05-25
法人股東分紅需要繳稅嗎?交什么稅,稅率是多少?
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2019-02-15
流動比率增加時速動比率會減少嗎
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2021-01-12
進口貨物的增值稅稅率和關稅稅率
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2024-10-12
老師,法人把自己的錢轉(zhuǎn)給股東,叫股東幫他轉(zhuǎn)入基本戶做實收資本,銀行收款顯示不是法人的名字,而是那個股東,法人的實收資本怎么做賬
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2020-05-14
老師,我公司注冊資本500萬,其中一個法人占股35%,轉(zhuǎn)給另外兩個股東各15%20%實繳股本金93萬,我怎么能算出來他們兩各占多少實收資本
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2020-06-10
工貿(mào)股份有限公司2016年5月1日從甲公司購入一批原材料,材料已驗收入庫,增值專用發(fā)上注明產(chǎn)品購買 價款為500萬元,增值稅稅率為17%,甲公司為了使工貿(mào)股份有限公司盡快支付購買價,與工股份有限公司 合同約定現(xiàn)金折扣條件為:2/10.1/20n/30.假定計算現(xiàn)金折扣時考慮增值稅,工貿(mào)股份有限公司5月8日付 則工貿(mào)股份有限公司購買材料時應付賬款入賬價值為()萬元 A.500 B.3.3 C.585 D.490
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2021-11-13
A 商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,位于市區(qū),產(chǎn)品適用的增值稅稅率13%,本年1月,有以下幾種進貨方案可供選擇:一是從增值稅一般納稅人甲公司購買,每噸含稅價格12000元,可取得稅率13%的增值稅專用發(fā)票;二是從增值稅小規(guī)模納稅人乙公司購買,每噸含稅價格11000元,可取得稅率3%的增值稅專用發(fā)票;三是從增值稅小規(guī)模納稅人丙公司購買,每噸含稅價格10000元,可取得稅率3%的增值稅普通發(fā)票 A 商貿(mào)公司銷售其所購貨物的價格為每噸20000元(含增值稅),其他相關成本費用2000元。 A 商貿(mào)公司適用的城市維護建設稅稅率7%,教育費附加征收率為3%。假設本案例都為現(xiàn)銷,現(xiàn)購(非賒銷,賒購)。任務要求:.若以實現(xiàn)現(xiàn)金凈流量最大化為納稅等劃目標,請對本案例進行納稅籌劃。
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2023-09-24
以新的固定資產(chǎn)投資入股,增值稅可以抵扣的嗎?以舊的固定資產(chǎn)投資入股,增值稅如何處理
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2017-06-02
我想咨詢下,國企以資產(chǎn)評估+股權(quán)認購方式合作,私企的賬內(nèi)資本虛增大,會計會不會擔責任?
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2019-07-31
我公司賬上借款50000 但沒有錢歸還 ,股東可以以投資款進來嗎,增加實收資本 然后再把錢還了
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2022-02-18
股東追加投資要交印花稅嗎,按什么稅目交,如果注冊資本100萬,一體機投資200呀,需要增資嗎
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2019-11-10
A,B,C三個公司A作為B 的股東,A投進來的錢做的實收資本嗎,B投出去的錢做長期股權(quán)投資,現(xiàn)在收益了一部分B公司收到錢,沖減長期股權(quán)投資,收益作為投資收益嗎?那么B把錢打還給A公司是直接沖減實收資本嗎?但是打給A的錢還有一部分是收益,收益部分,又記到哪里去呢?
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2017-01-19
股東買別的股東買10%的股份,本應該付100萬,現(xiàn)在付200萬,不想賣股權(quán)的人交個稅,怎么辦?謝謝
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2017-01-06
甲股份有限責任公司2017年發(fā)生如下業(yè)務: (1)1月1日,委托南方證券公司發(fā)行普通股股票1000萬股,每股面值1元,雙方約定按照發(fā)行收入5%支付手續(xù)費,直接從發(fā)行收入中扣除。股票的發(fā)行價格為每股3元,收到款項。 (2)12月31日,甲股份有限責任公司的股本合計5000萬元,資本公積(股本溢價)為1500萬元,盈余公積為4000萬元。公司以現(xiàn)金回購本公司股票1000萬股并注銷。回購價格為每股5元。 請問這兩個會計分錄具體怎么做?
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2020-05-29
股本存入公戶,確認為實收資本的時候就要申報印花稅嗎?5月投入的股本,一直沒有申報印花稅。
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2018-11-30
甲公司本年7月向乙公司出租汽車不配司機,收費100000元(含增值稅),相關成本費用50000元(不含增值稅),相關可抵扣的進項稅額為8000元。若出租汽車連帶配司機需多支出成本費用10000元(不含增值稅),需要收費110000元(含增值稅),相關可抵扣的進項稅額仍為8000元。甲公司適用的企業(yè)所得稅率25%,城市維護建設稅稅率7%,教育費附加征收率3%,請對其進行納稅籌劃。
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2023-05-05
A商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,位于市區(qū),產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%,本年1月,有以下幾種進貨方案可供選擇:一是從增值稅一般納稅人甲公司購買,每噸含稅價格為12000元,可取得稅率為13%的增值稅專用發(fā)票;二是從增值稅小規(guī)模納稅人乙公司購買,每噸含稅價格為11000元,可取得稅率為3%的增值稅專用發(fā)票;三是從增值稅小規(guī)模納稅人丙公司購買,每噸含稅價格為10000元,可取得稅率為3%的增值稅普通發(fā)票。A商貿(mào)公司銷售其所購貨物的價格為每噸20000元(含增值稅),其他相關成本費用為2000元。A商貿(mào)公司適用的城建稅稅率為7%,教育費附加征收率為3%。假設本案例都為現(xiàn)銷、現(xiàn)購。 問:若以實現(xiàn)現(xiàn)金凈流量最大化為納稅籌劃目標,請對本案例進行納稅籌劃
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2023-09-21
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