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該廠租入固定資產(chǎn)既用于生產(chǎn)產(chǎn)品,又用于職工食堂和生活。支付2021年度房租取得增值稅專用發(fā)票上注明的進項稅額準予從銷項稅額中()扣除。 第1空: (6) 填空題 2020年8月購入的一臺職工食堂使用空調(diào),2021年1月改用于生產(chǎn)車間使用,可在()抵扣進項稅額。(填寫具體時間) 第1空: (7) 填空題 2020年8月購入的一臺職工食堂使用空調(diào),其原值為()元,2021年1月累計折舊為()元,凈值為()元,改用于生產(chǎn)車間使用后可抵扣的進項稅額為()元。(計算結(jié)果以整數(shù)表示) 第1空: 第2空: 第3空: 第4空: (8) 填空題 該食品廠2021年1月可抵扣的進項稅額為( )元,銷項稅額為( )元,應(yīng)納稅額為( )元。(計算結(jié)果保留小數(shù)點后兩位)
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2023-12-27
建筑業(yè)一般納稅人設(shè)計費可以開具增值稅專用發(fā)票抵扣嗎?如果抵扣企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎
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2021-07-20
多個公司能否共用一臺稅控機
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2020-01-15
公司是營改增企業(yè),公司最多的費用就是汽車的油票,但是看油票上都是只有總金額,該怎么記賬才能公司的抵扣增值稅銷項稅啊?
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2017-03-09
上期增值稅有留抵的話。 這期如果要交附加稅是不是要用當前要繳納的增值稅減去上期留抵的乘比例
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2017-11-08
在什么情況下才轉(zhuǎn)出未交稅金,我這個月若還有上個月留抵的增稅沒抵扣完,用的著轉(zhuǎn)出未交增稅嗎
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2018-01-03
我是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)有2020年和2021年稅控盤技術(shù)維護費520元,企業(yè)之前開普票少一直沒有交增值稅,去年之前都是代開專票在稅務(wù)大廳窗口繳納的增值稅,所以一直掛賬沒用掉,今年這邊實行全電發(fā)票,自己可以開專票了,現(xiàn)在是2季度,下月需要繳納增值稅,請問納稅申報時可以抵扣2020和2021年的稅控盤技術(shù)維護費嗎?
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2023-06-23
老師你好:這幾個題怎做,謝謝! 一、單選 1.一般納稅人初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費用以及繳納的技術(shù)維護費允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的,按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,應(yīng)借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記( )科目。 A.管理費用 B.營業(yè)外收入 C.應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) D.應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減) A B C D 6.下列有關(guān)設(shè)定提存計劃的表述中,正確的是( )。 A.企業(yè)為職工繳納的養(yǎng)老保險屬于設(shè)定提存計劃的內(nèi)容 B.企業(yè)為職工繳納的醫(yī)療保險屬于設(shè)定提存計劃的內(nèi)容 C.在設(shè)定提存計劃下企業(yè)應(yīng)當承擔與基金資產(chǎn)有關(guān)的風險 D.在設(shè)定提存計劃下企業(yè)向獨立基金繳費金額不固定,需要負擔進一步支付義務(wù) A B C D 9.投資者從所投資公司獲得股息、紅利所得100萬元,其應(yīng)繳納個人所得稅為( )萬元。 A.10 B.20 C.30 D.0 A B C D 二、多選題 1.下列有關(guān)設(shè)定收益計劃的表述中,正確的有( )。 A.設(shè)定受益計劃發(fā)生的精算收益,應(yīng)當
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2017-12-29
一般納稅人發(fā)生增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備技術(shù)服務(wù)費300和技術(shù)維護費280,會計分錄這兩種做法哪個是對的? 1 借:管理費用 300 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 貸:銀行存款 580 2 借:管理費用 580 貸:銀行存款 580 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 貸:管理費用 280
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2019-06-19
稅控盤升級后商品都不見了怎么解決
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2020-09-15
稅控盤升級完畢,點擊完成,然后再點也是這個樣子,怎么解決?
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2020-06-27
公司員工聚餐,需要按人申報個稅后,企業(yè)所得稅稅前才能扣除吧
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2021-06-12
公司給員工節(jié)日禮品,進項稅需要轉(zhuǎn)出,但是所得稅前可以扣除嗎?
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2021-04-24
申請外地經(jīng)營涉稅報告表,上面的合同金額一定要填合同總額嗎
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2018-09-14
就是別人掛靠我們公司(建筑公司)小規(guī)模納稅人 我們怎么算稅點
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2022-02-22
老師我公司是建筑業(yè),開了9%和3%的增值稅專票,3%是簡易計稅,9%是銷項稅,這個月增值稅原本要交40萬,9%的銷項稅額用留抵稅額抵減了,剩下要交31萬左右的增值稅,但是我不明白銷項稅額用留抵稅額抵減的會計分錄是什么
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2020-07-06
稅控設(shè)備沒用過,能退嗎
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2015-11-22
老師你好,像這種寫著免稅的進項票怎么抵扣啊,如果同樣金額的發(fā)票,增值稅專用發(fā)票和增值稅專用發(fā)票抵扣的金額一樣嗎?
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2022-01-17
如果福利費與其他費用開在同一張發(fā)票上,福利費對應(yīng)的部分增值稅不能抵扣,那么其他費用對應(yīng)的部分增值稅是否可以抵扣?
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2018-08-15
某大型機械生產(chǎn)企業(yè)為一殷納稅人,年銷售額為1000萬元,可抵扣進項稅額的購進金額為700萬元(以上企額均為不含稅企額,進項稅額均可取得增值稅專用發(fā)票)。該企業(yè)生產(chǎn)的A類機械屬于大型笨重產(chǎn)品,一股運費占產(chǎn)品銷售額的20%。按照以往的做法,由該企業(yè)銷售A類機根并提供運輸服務(wù),將運費包括在銷售額中,全額按13%計算銷項稅額。新上任的企業(yè)稅務(wù)主管認為企業(yè)的增似稅負擔較亞,請問應(yīng)如何進行稅收籌劃?
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2024-04-12
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