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您好,我想咨詢您個事。就是政府采購合同簽訂好也上傳了。然后要修改賬戶信息,就是變更收款賬號。采購辦那邊把合同退回,我們修改重新推送了。但是支付平臺那邊還是原來的賬戶,這種情況怎么辦,是還有什么流程嗎
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2022-08-23
老師你好,我們公司經(jīng)營范圍教學(xué)軟件開發(fā),教育咨詢(不含中小學(xué)文化教育培訓(xùn)),商務(wù)咨詢服務(wù),企業(yè)管理咨詢服務(wù),文化藝術(shù)咨詢服務(wù),會議及展覽服務(wù),電子商務(wù)技術(shù)服務(wù),可以統(tǒng)開咨詢服務(wù)費嗎?還有我們教育行業(yè),這個大類是選生活服務(wù)類嗎?
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2019-12-25
營改增后,一般納稅人企業(yè)采用一般計稅方法那么繳納增值稅是不是,按照對方公司開具的增值稅發(fā)票含稅價100萬除以1+6%*6%為應(yīng)納增值稅
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2019-03-22
老師:建筑公司,老板的朋友用我們公司的資質(zhì)做了一個項目,合同價30萬元,他與2016年4月29日開的“營業(yè)稅”發(fā)票,可是5月份才把票給我拿來,我之前也不知道這事,四月份的帳早做好并扎帳了,地稅局也申報好了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?是做進內(nèi)帳處理還是做進五月份的帳中?取得發(fā)票時,營業(yè)稅及附加都征收了的,關(guān)鍵是五月份全面“營改增”了,所以不知道怎么處理,請老師指點迷津,謝謝老師!
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2016-05-26
接上個問題 營改增好像也是在當(dāng)?shù)乩U納企業(yè)所得稅是千分之二,不知道怎么算出來的1801.94
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2016-05-23
老師你好,我想問一下營改增以后怎樣知道自己公司是屬于小規(guī)模納稅人還是一般納稅人,我公司是建筑業(yè)公司。
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2016-05-30
我們是小規(guī)模納稅人,5月份開始營改增,購買國稅稅控盤跟技術(shù)維護費是4月分開具的發(fā)票,那這兩張發(fā)票的分錄怎么做?
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2016-06-24
2016.5.1營改增后,小規(guī)模納稅人是不是不分行業(yè),全部稅率都是百分之3啊?那些多檔稅率是不是指的一般納稅人啊?
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2016-04-15
味都餐飲(營改增)的業(yè)務(wù)處理第17筆,采購新鮮食材為什么處理為主營業(yè)務(wù)成本呢?為什么不歸入“原材料~食材”這個科目呢?我看他有這個科目呀,原材料~物料指的是油鹽調(diào)料等輔料,那原材料~食材不就指主食材了嗎?
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2017-12-21
老師,您好,我們是做環(huán)評的公司。我們的成本有公示費,有招標費,還有檢測費。現(xiàn)在營改增成為一般納稅人,我的成本發(fā)票如果能夠取得專票,是否也可以抵扣進項稅。
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2016-06-23
我公司是房地產(chǎn)開發(fā)的,營改增之前已經(jīng)繳納營業(yè)稅,發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具錯誤,需要重新開具,怎么辦?稅務(wù)怎么申報?
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2021-12-13
有看到國稅一條營改增的文件有,“納稅人提供建筑服務(wù)、租賃服務(wù)采取預(yù)收款方式的,其納稅義務(wù)發(fā)生時間為收到預(yù)收款的當(dāng)天”,很困惑,是什么意思呢?
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2016-09-17
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)營改增后,成為小規(guī)模納稅人的稅率是多少?如果年營業(yè)額大于500萬,是一般納稅人,稅率又是多少?
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2017-06-08
鄒老師,還是剛才問你的未開票銷售額填報的問題,營改增稅負分析測算明細表里的銷項應(yīng)納稅額那一欄是不是可以手改的,因為不含稅銷售額里的金額包含了未開票的銷售金額,所以我輸了不含稅銷售后,表格自動算出來的銷項稅額和實際是對不上的,我手動改成正確的可以嗎?
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2016-12-06
財管可持續(xù)增長率一節(jié)中,為確定高速增長應(yīng)改變的財務(wù)比率時,為什么確定應(yīng)改變營業(yè)凈利率或股利支付率可以用公式倒推,資產(chǎn)負債率和資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率不能利用公式倒推呢?
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2020-06-02
咨詢景觀建筑設(shè)計公司會計相關(guān)咨詢
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2019-07-08
咨詢公司咨詢收入 是什么類型的收入
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2015-10-16
老師,2019年5月份支出了一筆咨詢服務(wù)費分錄做了處理 借 長期待攤費用358490.56 應(yīng)交稅費進項稅額21509.44 貸 應(yīng)付賬款380000 然后開始按月攤銷費用 借 管理費用-咨詢費29874.21 貸 長期待攤費用 29874.21 2020年對方公司退款300000元,已退款到銀行賬戶,要如何賬務(wù)處理?
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2021-01-16
老師好!我單位于2020年12月底前支付了一筆技術(shù)咨詢費,已做賬計入2020年的主營業(yè)務(wù)成本,如果對方開具發(fā)票的日期是在2021年(在匯算清繳前),這樣處理有問題嗎?
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2021-01-09
甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月,接受某境外公司為其提供的咨詢服務(wù),甲公司支付境外公司咨詢服務(wù)費折合人民100萬元,境外公司在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機構(gòu),甲公司代扣代微境外公司咨詢服務(wù)費收入的增值稅額,并取得解繳稅款的完稅憑證。 計算甲公司本年7月支付境外公司咨詢服務(wù)費可以抵扣的進項稅額。 這道題的進項稅額怎么求?
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2020-03-25
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