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制單日期。如何修改。11月的改成12月的。直接修改提示不能改變憑證期間
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2017-03-13
營改增,現在這些都可以抵扣嗎?目錄⊙單位電話費⊙單位上網費⊙單位汽車油費⊙單位汽車保養維修費⊙單位汽車保險費⊙財產保險費⊙非福利性質人員保險費⊙統一工作服⊙勞保費⊙房租(含個人)⊙不動產購置費⊙不動產在建工程⊙裝修費⊙水費⊙電費⊙供暖費(非居民)⊙物業費⊙快遞費⊙各機構(非社會團體)會員費⊙培訓費⊙住宿費(含企業本地)⊙會議費⊙綠化費⊙修繕費⊙銀行手續費⊙銀行的函證費⊙資信證明費
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2017-03-07
老師,我想問一下,服務業本來就是小規模納稅人,營改增,如果申請成為一般納稅人可以嗎?還有什么要求?比如年收入達到多少?
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2016-05-26
老師,企業是營業稅納稅人,如果營改增之后是變成小規模還是一般納稅人?
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2016-03-25
老師,16年營改增后娛樂公司(一般納稅人和小規模納稅人)現在各要交哪些稅,稅率各是多少,謝謝!
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2016-06-02
我現在是小規模納稅人,營改增之后,成為一般納稅人的標準是多少?是500萬還是80萬?
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2016-05-16
老師。五年前開重了一張發票,現在還能作廢嗎? 當時還沒有營改增,還是小規模納稅人,現在是一般納稅人
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2019-09-12
營改增后原來的營業稅金及附加變成什么了,有哪些不一樣了,可以詳細點嗎
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2017-06-18
老師,我們是分包單位,之前我們開建筑業統一發票的時侯,開發票是到地稅局開給總包的同時還可以開給業主,現在營改增后,我們要到國稅局去開票,還可以像之前一樣來給總包的同時也能開給業主嗎
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2016-05-10
請問房地產經紀行業,在營改增之后一般納稅人和小規模納稅人稅率各是多少
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2016-12-05
1.甲公司為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲、住宿服務。2019年12月有關經營情況如下: (1)提供餐飲、住宿服務取得含增值稅收人1431萬元; (2)出租餐飲設備取得含增值稅收人28. 25萬元,出租2017年5月購置的房屋取得含增值稅收人5. 45萬元; (3)發生員工張某出差交通費用,取得注明上張某身份信息的鐵路車票,票面金額為1200元;發生員工王某出差交通費用,取得注明王某身份信息的航空運輸電子客票行程單,票價1281元、燃油附加費100元; (4)支付技術咨詢服務費,取得增值稅專用發票注明稅額1.2萬元: (5)購進衛生用具一批,取得增值稅專用發票注明稅額1.3萬元; (6)從農業合作社購進蔬菜用于餐飲服務,取得農產品銷售發票注明買價100萬元。 已知:生活服務適用的增值稅稅率為6%,有形動產租賃服務適用的增值稅稅率為13%,不動產租賃服務適用的增值稅稅率為9%;取得的增值稅專用發票均在本月申報抵扣;甲公司符合加計抵減進項稅額的有關條件。 根據上述資料, (1)計算甲公司當月的增值稅銷項稅額; (2)計算業務(6)中甲公司可以抵扣的進項稅額; (3計算甲公司當月應交增值稅
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2020-05-10
請問營改增稅務分析測算表是只是在變成一般納稅人的時候才填,還是每個月都填 然后在申報的時候發現1-3月都要填,4月申報沒有那個營改增稅務分析測算表了,是怎么回事?
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2019-05-20
老師您好:我三季度的財務報表利潤表數填錯了 您說我需要改過來嗎 增期還沒過 季報數也錯了但是款已經劃走了 我想下個增期把季報數改過來 減少損失可以嗎 謝謝老師
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2019-10-14
您好,一個12年開工,16年竣工的工程老項目,營改增之前不考慮稅的問題,一直按營業稅交,營改增之后因為項目要完工了,開票的人比較多,所以進項稅大于銷項稅了,這要怎么辦呢
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2019-08-26
老師你好 我們是一般納稅人,可以賣裝修材料 也可以設計咨詢,我們這個月需要開咨詢發票(增值稅普通發票)20萬左右,這個月我們房租發票(增值稅專用發票)大概25萬左右,我可以這個月25萬的房租專票全部做進項抵扣嗎?如不可以,怎么樣做比較好》如可以的話我是不是可以全部抵咨詢費,我們增值稅稅率有2個17%和6%
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2016-12-20
咨詢關于增值稅加計遞減10%的問題,如果公司實際進項大于銷項,不用繳納增值稅,如何做加計遞減的會計分錄。
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2019-05-07
老師你好,我們公司經營范圍教學軟件開發,教育咨詢(不含中小學文化教育培訓),商務咨詢服務,企業管理咨詢服務,文化藝術咨詢服務,會議及展覽服務,電子商務技術服務,可以統開咨詢服務費嗎?還有我們教育行業,這個大類是選生活服務類嗎?
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2019-12-25
財務咨詢公司可以追加保險咨詢業務嗎?
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2019-01-27
想咨詢7月我公司開普票的不含稅收入為36813.01,稅金按1%計算 合計為368.13,想咨詢您 小型微粒企業 7月份 報增值稅怎么填? 后面本期應納稅額減征額 用填嗎?還需要按2%填寫減征的增值稅應納稅額嗎?
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2020-07-03
營改增后,一般納稅人企業采用一般計稅方法那么繳納增值稅是不是,按照對方公司開具的增值稅發票含稅價100萬除以1+6%*6%為應納增值稅
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2019-03-22
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