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季度所得稅也是可以彌補以前年度虧損嗎
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2018-10-17
小規模納稅按季度是吧,所得稅也是季度吧
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2017-12-11
季度預交所得稅可以彌補以前年度虧損嗎
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2015-12-09
上年度企業所得稅年度納稅申報查詢打印
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2019-10-24
季度所得稅,第一季度主營業務收入幾萬免
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2019-04-14
企業所得稅季度預交,是按季度利潤總額*0.25?
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2019-07-24
一季度申報企業所得稅時應納稅所得額是117420.3,但是資產負債表一季度未分配利潤是91502.21,還是按照117420.3這個數據交所得稅嗎
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2019-04-10
老師 2022年度匯算清繳2021年度的企業所得稅費用 然后需要補交所得稅 但是我直接計入所得稅費用了 我現在該怎么處理
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2023-02-07
財務、會計制服和資產管理制度是什么?制度
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2019-03-27
合伙制企業,每月申報生產經營所得稅,合伙人還要交個人所得稅嗎?
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2019-01-04
請問老師,遞延所得稅為負時,該怎樣編制所得稅費用的會計分錄啊
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2019-05-15
老師,增值稅減免了,附稅也減免了,那我已計提的增值稅和附稅都走營業外收入嗎?
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2020-06-04
問下老師預交企業所得稅的各項費用(管理費用,制造費用,財務費用營業外收支)填在什么地方。第一季度
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2021-04-15
你好我們公司企業所得稅是按季度繳,怎樣計算所得稅
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2019-07-04
企業所得稅匯算清繳是指哪個?是季度的所得稅申報表?
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2019-11-01
企業所得稅年度申報表中“納稅調整后所得”是什么意思?
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2016-05-23
3.男企業為增值稅一 般納稅人,適用的增值稅率為13%,企業所得稅率為25%。該企業202x年度有關資料如下:①本年度對外銷售商品50000件,該商品銷售成本每件為12元,銷售價格每件為20元(不含稅):②本年度內計人投資收益的債券利息收人為60 000元,其中,國債利息收入為20 000元:③本年度內發生管理費用50 000元,其中企業公司管理人員工資費用25000元,業務招待費20000元。按稅法規定可在應納稅所得額前扣除的管理人員工資費用為20000元,業務招待費5000元;④本年度內補貼收人3 000元(計人當期營業外收人)。按稅法規定應交納所得稅。 (1)不考慮其他因素,計算該企業202 x年利潤表中有關項目的金額:①營業利潤:②利潤總額;③本年度應交所得稅;④凈利潤。 (2)按稅后利潤的10%提取法定盈余公積,編制會計分錄。 (3)將稅后利潤的40%分配給投資者,編制會計分錄。
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2021-12-15
12月份有一筆固定資產不超過5000元,是入固定資產,當月全額入費用,這里面要填嗎,是季度所得稅申報表
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2017-01-15
季度所得稅申報表,是填本年累計的數據,不是這一季度的嗎?
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2018-10-08
老師,我公司2020年度的匯算清繳還沒有報,在報季度所得稅申報表時,彌補以前年度虧損的數據沒有帶出,2019年度之前也是虧損的,為什么不能彌補呢?必須先報匯算清繳嗎?
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2021-04-14
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