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老師,我是一般納稅人,我開的普票發(fā)票出去,年底交增值稅的時候,有進(jìn)項發(fā)票能抵扣增值稅嗎?
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2021-12-15
一般納稅人實行簡易征收的,增值稅進(jìn)項稅不能抵扣,我做銷售收入分錄時,增值稅應(yīng)該放哪個科目,是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項嗎?
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2019-05-14
對于一般納稅人,勞務(wù)公司,實行簡易計征,申報增值稅的時候,按照3個點已經(jīng)預(yù)繳增值稅稅款,申報時是不是就不能抵扣增值稅呢?
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2021-08-08
老師,一般納稅人,收到增值稅專票,是計入應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,進(jìn)項稅額嗎???什么時候計入應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,待認(rèn)證/待抵扣稅額????
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2018-10-27
老師:請問下:增值稅申報表上第五個表:《增值稅運輸發(fā)票抵扣清單》這個表是只要是收到物流公司開的增值稅專票就要填這個表嗎?
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2019-06-10
2014年是手工賬,2015年一月是財務(wù)軟件做賬,收到銀行增值稅扣款憑證68873.46,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅68873.46貸銀行68873.46,現(xiàn)在是上期增值稅是平的
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2020-06-15
請問以前多預(yù)交的增值稅3500元怎樣才能抵扣掉 企業(yè)是D級納稅人 我這個月產(chǎn)生了增值稅應(yīng)納稅額9499.64元, 本期預(yù)繳稅3000元可以填在(28欄:本期分次預(yù)繳稅額)可抵扣掉 剩下19年6月預(yù)繳增值稅3500元?應(yīng)該填那一欄可以抵扣呢?
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2020-10-23
2019年6月 甲公司購置辦公樓 取得增值稅進(jìn)項稅發(fā)票 72000 需要選的答案是 A 2019年度可低扣的增值稅為 72000 B 以后期間可抵扣的增值稅為72000 為什么不能選B選項 如果我的銷項稅2019年沒有達(dá)到72000 以后就不可以抵扣了嗎
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2020-05-14
老師,我們是2022年的280元稅控盤入賬了一直沒有抵扣增值稅呢。在12月增值稅申報時,我在減免稅里面錄上了,實際抵扣里面寫0,期末余額是280元,這樣等2023年有增值稅的時候再實際抵扣可以嗎?不過這樣也跨年了
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2023-01-06
G公司正在考慮一項10年資本投資項目,預(yù)計每年收入40000,每年為經(jīng)營費用支付現(xiàn)金29000,該項目所需設(shè)備的初始投資額為23000,設(shè)備的折舊年限為9年,直線法計提折舊,該公司希望這臺設(shè)備10年處理可獲得殘值收入9000,訪設(shè)備要求期初投入運營資本7000,第五年結(jié)束時再投入運營資本5000,假設(shè)公司的稅率為40%,預(yù)計該項目第10年的現(xiàn)金流入量為多少
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2019-10-22
營改增建筑業(yè)一般納稅人采用簡易計稅法能開增值稅專用發(fā)票,稅率為3%,收到此類發(fā)票是否可以抵扣增值稅。
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2017-12-19
增值稅-以舊換新 A企業(yè)用以舊換新方式,從B企業(yè)或C個人手中收得一臺舊設(shè)備價值3000元,換給B、C一臺新設(shè)備價值50000元。為何舊物的價格不得扣除?
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2020-07-14
某企業(yè)2020 年實現(xiàn)銷售收入2000萬元,國債利息收入10萬元,發(fā)生 銷售成本 1200萬元,管理費用50萬元(其中業(yè)務(wù)招待費為8萬元) 財務(wù)費用20萬元,銷售費用130萬元,適用所得稅稅率25%,要求列出 計算過程,請計算; (1)當(dāng)年實現(xiàn)的利潤總額 (2)當(dāng)年所得稅前納稅調(diào)增金額 (3)當(dāng)年所得稅前納稅調(diào)減金額 4) 當(dāng)年應(yīng)納稅所得額 (5)當(dāng)年應(yīng)交所得稅
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2022-12-29
增值稅都是第二月繳納上月份的,所以每次本月有產(chǎn)生的增值稅,月末都要結(jié)轉(zhuǎn)吧?認(rèn)證抵扣是到月底要抵扣掉吧,還是第二月也可以
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2019-10-14
老師,我公司是一般納稅人。 在申報增值稅時,使用了專票抵扣票抵扣了相應(yīng)的稅金。 那請問現(xiàn)在做帳繳交增值稅會計分錄應(yīng)怎么樣做?
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2020-12-31
5月的進(jìn)項稅沒有抵扣,交的是發(fā)票上的增值稅,在7月報6月增值稅時才抵扣5月進(jìn)項稅,那么做5月賬時進(jìn)項稅額還需結(jié)轉(zhuǎn)么
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2021-06-21
老師,請問,我本月銷項稅額500,進(jìn)項抵扣了600,進(jìn)項多抵扣的100,我需要做什么處理呢?因為在增值稅結(jié)轉(zhuǎn)這里,我未交增值稅就成負(fù)數(shù)了
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2024-05-30
海關(guān)由報關(guān)行報關(guān)的進(jìn)項增值稅是雙抬頭的,那么海關(guān)增值稅繳款書是我們公司的,這個稅務(wù)局抵扣查詢不到,怎么找這個抵扣信息
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2023-08-18
上月己繳納增值稅,本月還需要做會計分錄嗎?可我剛打印出來的銀行單,上面有繳納扣款增值稅和附加稅的回單 扣款時間是上月
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2022-02-21
公司為一般納稅人,接受境外非居民企業(yè)提供的注銷服務(wù),已幫境外非居民企業(yè)代扣代繳增值稅,繳完的增值稅是否可以拿來抵扣?
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2019-04-09
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