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稅法里,個人,其他個人,自然人都是什么意思,還有個人銷售自己使用的物品免稅,我記得銷售自己使用的物品征收率減按2%計算啊
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2021-02-23
增值稅納稅申報表(適用小規(guī)模納稅人)第10行和第11行有什么區(qū)別,即小微企業(yè)免稅銷售額和未達起征點銷售額兩者是什么區(qū)別?
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2020-05-25
老師 我們是出售鮮豬肉的,零售環(huán)節(jié)也是免增值稅的 ,開具普票。這個我知道 現(xiàn)在客戶想要專票 我們就按照專票開票金額繳納增值稅 ?
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2024-05-24
同樣是免費贈送產(chǎn)品分錄:借:營業(yè)外支出 /銷售費用 貸:庫存商品,什么時候用營業(yè)外支出,什么時候用銷售費用?想搞清楚這2個科目
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2017-04-07
老師好,我們公司是旅游在線平臺,門票通過經(jīng)銷商銷售時,會根據(jù)銷售數(shù)量給予返利,請問返利如何進行會計處理?怎么避免稅務(wù)風(fēng)險?
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2019-06-20
老師:我們是小規(guī)模納稅人,8月成立,10月有銷售收入,有收入就要計稅,但是銷售收入只有2萬多,是不是免稅,當(dāng)月都要做些什么分錄?
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2016-11-12
如圖第10行和第11行,我司是小規(guī)模納稅人,季度銷售額未超過45萬,是免征增值稅的,我這個銷售收入應(yīng)該填在第10行,還是第11行?
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2022-03-03
小規(guī)模的季度營業(yè)收入不超過30萬,免征附加稅,這里的營業(yè)收入包括銷售貨物和銷售服務(wù)等所有的營業(yè)收入嗎?還是主要分別算?
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2018-07-02
小規(guī)模企業(yè)銷售免稅商品(農(nóng)業(yè))銷售額21000,請問怎么做分錄? 借:現(xiàn)金21000 貸:營業(yè)收入:21000 還是 借:現(xiàn)金:21000 貸:營業(yè)收入21000÷1.03 應(yīng)交稅費:21000÷1.03×0.03呢?
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2019-04-30
我們公司小規(guī)模納稅人買的花材是庫存商品,為了宣傳免費贈送給客戶,算銷售費用嗎?需要視同銷售嗎?成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),稅怎么計算。
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2016-06-01
小規(guī)模月銷售額低于3萬免交增值稅,這個月銷售額是不含稅收入嗎?例如個體工商戶餐飲月營業(yè)額40萬,那月不含稅收入40萬/1+0.3
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2017-06-06
①給農(nóng)牧民自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品開具了免稅收購發(fā)票,進項稅怎么記賬? ②銷售時開具銷售專用發(fā)票,出現(xiàn)銷項稅,可不可以和上邊的進項稅抵扣?
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2020-03-07
公司8月售出貨物960元,票已開,由于產(chǎn)品問題,客戶要退貨,但是客戶貨有用了一點,退了一部分貨,實際應(yīng)該要退他800元,但是客戶為了方便,要求用私賬轉(zhuǎn)給他扣除稅的部分(800/1.17),這樣就不用開負票,賬務(wù)也不要處理了,請問這樣的方法行得通嗎?
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2017-10-27
*36.甲卷煙企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年1月對外賒銷A牌甲類卷煙50標準箱,零售額共計為113萬元,雙方合同約定本月支付50%,下月支付剩余50%。甲卷煙批發(fā)企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納消費稅()萬元。生產(chǎn)環(huán)節(jié)甲類卷煙比例稅率56%,定額稅率150元/箱。?B28.75?D56.75?C56.375?A28.375
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2023-03-07
服務(wù):開票4月150001,5月151000,6月151999,合計453000。(1)票面:銷售額?稅額?價稅合計?(2)申報表:應(yīng)征增值稅不含稅銷售額?本期應(yīng)納稅額?小微企業(yè)免稅銷售額?本期應(yīng)納稅額減征額?應(yīng)納稅額合計?
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2021-08-16
老師麻煩您幫我看看(小規(guī)模),我填的是否正確,看圖1,增值稅附列資料,代開專票價稅合計144000元,勞務(wù)公司(差額征稅5%)稅控機開具含稅金額62592元,差額征稅59603.7,含稅銷售額62592--59603.7=2988.3元,不含稅銷售額2846元,老師我填的是否正確? 看圖2,滿足小微企業(yè)標準,所以我在第10欄填寫免稅銷售額=2846(稅控開具差額征稅5%免稅銷售額)+74374076(稅控開具一般計稅3%免稅銷售額)=77220.76 老師小規(guī)模能不能:差額征稅(5%)和一般計稅(3%)一起用,為什么會這么問,因為三季度金稅盤五花八門,即有差額征稅,也有一般計稅。
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2019-10-12
增值稅申報不了就這樣提示出來了 本期銷售不動產(chǎn)銷售額應(yīng)該小于等于第4行第2列“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額( 5%征收率) -服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)" +第12行第2列”其他免稅銷售額服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”
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2022-07-22
老師,我們是小規(guī)模納稅人,增值稅減免稅申報明細表中對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按%1征收率征收增值稅表格中,本期發(fā)生額填寫不含稅銷售額*3%減去不含稅銷售額*1%的增值稅稅費嗎
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2020-04-01
小規(guī)模納稅人填寫增值稅減免稅申報明細表時該怎么填,為啥我按不含稅銷售額的2% 填了后,增值稅及附加稅申報表的第18行也要填那個數(shù),可是填了就不對了
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2022-04-01
主營住宿服務(wù),疫情期間,我在1月份時候開具了帶稅率3%增值稅普票,那我已開票的這部分可以享受免稅嗎?應(yīng)該如何填寫申報表?是將已開的3%稅率的普票不含稅銷售額直接填入免稅銷售額,但是這樣會造成我的應(yīng)納銷售額3%小于我的實際開票數(shù)據(jù),會造成對比異常標黃提示,如何處理? 然后我在3月份開具了1%的住宿服務(wù)普票,沒有開具免稅字樣的發(fā)票,這部分1%的票我可以享受免稅嗎?還是說需要交1%的稅? 同時也開具了1%的水電費發(fā)票,這部分水電費是屬于差額征稅的,那我如何填報申報表?
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2020-04-11
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