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關(guān)于增值稅,公司有應(yīng)稅項(xiàng)目的服務(wù)銷售(培訓(xùn)教育),還有免稅項(xiàng)目的貨物銷售,那么應(yīng)稅部分的在線教育平臺(tái)取得專票,能進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
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2019-09-11
稅法里,個(gè)人,其他個(gè)人,自然人都是什么意思,還有個(gè)人銷售自己使用的物品免稅,我記得銷售自己使用的物品征收率減按2%計(jì)算啊
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2021-02-23
增值稅納稅申報(bào)表(適用小規(guī)模納稅人)第10行和第11行有什么區(qū)別,即小微企業(yè)免稅銷售額和未達(dá)起征點(diǎn)銷售額兩者是什么區(qū)別?
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2020-05-25
老師 我們是出售鮮豬肉的,零售環(huán)節(jié)也是免增值稅的 ,開(kāi)具普票。這個(gè)我知道 現(xiàn)在客戶想要專票 我們就按照專票開(kāi)票金額繳納增值稅 ?
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2024-05-24
同樣是免費(fèi)贈(zèng)送產(chǎn)品分錄:借:營(yíng)業(yè)外支出 /銷售費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品,什么時(shí)候用營(yíng)業(yè)外支出,什么時(shí)候用銷售費(fèi)用?想搞清楚這2個(gè)科目
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2017-04-07
老師好,我們公司是旅游在線平臺(tái),門(mén)票通過(guò)經(jīng)銷商銷售時(shí),會(huì)根據(jù)銷售數(shù)量給予返利,請(qǐng)問(wèn)返利如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?怎么避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
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2019-06-20
公司8月售出貨物960元,票已開(kāi),由于產(chǎn)品問(wèn)題,客戶要退貨,但是客戶貨有用了一點(diǎn),退了一部分貨,實(shí)際應(yīng)該要退他800元,但是客戶為了方便,要求用私賬轉(zhuǎn)給他扣除稅的部分(800/1.17),這樣就不用開(kāi)負(fù)票,賬務(wù)也不要處理了,請(qǐng)問(wèn)這樣的方法行得通嗎?
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2017-10-27
*36.甲卷煙企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年1月對(duì)外賒銷A牌甲類卷煙50標(biāo)準(zhǔn)箱,零售額共計(jì)為113萬(wàn)元,雙方合同約定本月支付50%,下月支付剩余50%。甲卷煙批發(fā)企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納消費(fèi)稅()萬(wàn)元。生產(chǎn)環(huán)節(jié)甲類卷煙比例稅率56%,定額稅率150元/箱。?B28.75?D56.75?C56.375?A28.375
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2023-03-07
老師:我們是小規(guī)模納稅人,8月成立,10月有銷售收入,有收入就要計(jì)稅,但是銷售收入只有2萬(wàn)多,是不是免稅,當(dāng)月都要做些什么分錄?
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2016-11-12
如圖第10行和第11行,我司是小規(guī)模納稅人,季度銷售額未超過(guò)45萬(wàn),是免征增值稅的,我這個(gè)銷售收入應(yīng)該填在第10行,還是第11行?
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2022-03-03
小規(guī)模的季度營(yíng)業(yè)收入不超過(guò)30萬(wàn),免征附加稅,這里的營(yíng)業(yè)收入包括銷售貨物和銷售服務(wù)等所有的營(yíng)業(yè)收入嗎?還是主要分別算?
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2018-07-02
我們公司小規(guī)模納稅人買(mǎi)的花材是庫(kù)存商品,為了宣傳免費(fèi)贈(zèng)送給客戶,算銷售費(fèi)用嗎?需要視同銷售嗎?成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),稅怎么計(jì)算。
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2016-06-01
小規(guī)模企業(yè)銷售免稅商品(農(nóng)業(yè))銷售額21000,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄? 借:現(xiàn)金21000 貸:營(yíng)業(yè)收入:21000 還是 借:現(xiàn)金:21000 貸:營(yíng)業(yè)收入21000÷1.03 應(yīng)交稅費(fèi):21000÷1.03×0.03呢?
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2019-04-30
小規(guī)模月銷售額低于3萬(wàn)免交增值稅,這個(gè)月銷售額是不含稅收入嗎?例如個(gè)體工商戶餐飲月?tīng)I(yíng)業(yè)額40萬(wàn),那月不含稅收入40萬(wàn)/1+0.3
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2017-06-06
①給農(nóng)牧民自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)具了免稅收購(gòu)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅怎么記賬? ②銷售時(shí)開(kāi)具銷售專用發(fā)票,出現(xiàn)銷項(xiàng)稅,可不可以和上邊的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣?
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2020-03-07
稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)的免征是每年都可免一次,還是首年免,后面不免?
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2018-03-29
老師,我們是小規(guī)模納稅人,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按%1征收率征收增值稅表格中,本期發(fā)生額填寫(xiě)不含稅銷售額*3%減去不含稅銷售額*1%的增值稅稅費(fèi)嗎
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2020-04-01
小規(guī)模納稅人填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表時(shí)該怎么填,為啥我按不含稅銷售額的2% 填了后,增值稅及附加稅申報(bào)表的第18行也要填那個(gè)數(shù),可是填了就不對(duì)了
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2022-04-01
個(gè)體戶的個(gè)人所得稅怎么計(jì)算 從上到下各個(gè)人所得稅那行,第一個(gè)、第三個(gè)應(yīng)稅項(xiàng)是免稅銷售額金額,中間的應(yīng)稅項(xiàng)是代開(kāi)專票不含稅銷售額,這個(gè)人所得稅稅額分別是怎么算的
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2020-04-29
服務(wù):開(kāi)票4月150001,5月151000,6月151999,合計(jì)453000。(1)票面:銷售額?稅額??jī)r(jià)稅合計(jì)?(2)申報(bào)表:應(yīng)征增值稅不含稅銷售額?本期應(yīng)納稅額?小微企業(yè)免稅銷售額?本期應(yīng)納稅額減征額?應(yīng)納稅額合計(jì)?
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2021-08-16
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