我們公司賣農藥和化肥的,請問存貨成本用哪種方法好?謝謝
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2019-05-08
將研發產品拿去銷售,那研發費用需要轉化成成本嗎?怎么做?
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2018-12-26
非存款借款主要用于滿足什么
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2022-05-24
老師,成本實操 日化用品-品種法,業務16-歸集產品成本,期初余額是從哪里來的?
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2019-12-16
文化傳媒公司,主播和策劃,運營的工資記成本,他們報銷的費用也做成本對嗎?
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2018-01-18
老師,老板的算法是實收資本+未分配利潤+供應商授權欠款金額減去一些要支出的,怎么幫他控制資金成本,把資金最大化利用起來
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2016-07-19
甲公司為建造自用倉庫于2014年1月1日借入2年期、年利率為10%的專門借款 4 000萬元。此外,甲公司在2013年11月1日還借入了年利率為8%的一般借款2 000萬元。甲公司無其他借款。該工程于當年1月1日開始建造,至10月末累計發生工程支出3 700萬元,11月1日發生工程支出1 800萬元,12月1日發生工程支出200萬元,年末工程尚未完工。甲公司2014年一般借款利息資本化的金額為( )。
A
16萬元
B
21.5萬元
C
21.34萬元
D
25萬元
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2019-11-29
行政單位財務會計中 借:業務活動費用 貸:銀行存款。收入費用報表中本期支出大于本期收入,造成本期盈余負數,如何調賬。
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2020-01-04
老師,麻煩問一下加工企業人工費用計入直接生產成本-直接人工,
第一步 借:生產成本-直接人工
貸:銀行存款
第二步 借:庫存商品
貸:生產成本-直接人工
第三步 借:主營業務成本
貸:庫存商品
這樣核算結轉人工費用的分錄對不對啊老師
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2023-10-12
老師,您好!代供應商銷售貨品,銷售時結轉成本,借:主營業務成本4000,貸:庫存商品4000;現結算供應商貨款5000(含1000的直播抽獎損耗成本),分錄能不能這樣做,借:庫存商品4000,借:銷售費用-業務宣傳費1000,貸:銀行存款5000
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2021-04-29
公司與個人簽訂借款合同,個人借給公司30萬,合同中承諾歸還本金時給借款人按市場行情付一定的利息。借款時與還款時的會計分錄怎么做
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2017-10-18
你好,公司用對外投資的股權抵押以法人名義向銀行貸款,本貸款也是公司經營使用,以公司向法人借款借入公司,合理嗎?貸款利息由公司向法人支付,法人向銀行還息,這筆款可以這樣處理嗎?
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2022-05-23
計提工資、成本可以這樣做分錄嗎?借管理費用-職工工資8萬,主營業務成本5萬,貸應付職工薪酬5萬,,下個月支付工資,借應付職工工資6..5萬,銀行存款6.5萬,借主營業務成本4.7萬貸銀行存款4.8萬這樣可以嗎
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2020-04-06
甲化妝品廠2020年1月發出材料委托 A 日化廠加工香水精200瓶, A 日化廠同類香水精不含稅售價每瓶450元。加工的香水精本月全部收回,支付加工費并取得增值稅專用發票,其消費稅已由 A 日化廠代收代繳。收回香水精的50%當月全部對外銷售,實現不含稅銷售額5萬元;另50%用于本廠高檔化妝品生產,本月生產的高檔化妝品全部實現對外銷售,實現不含稅銷售額37萬元。計算甲化妝品廠銷售高檔化妝品實際繳納消費稅稅額。
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2022-04-11
老師您好!我想問一下用等額本息計算利息,比如100萬,年化18%,貸款8個月,我需要支付利息一共是多少?怎么算呢?每個月還款多少?有多少是利息?多少是本金?
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2020-07-20
甲公司建造一條生產線,該工程預計工期為兩年,建造活動自20×4年7月1日開始,當日預付承包商建造工程款3 000萬元。9月30日,追加支付工程進度款2 000萬元。甲公司該生產線建造工程占用借款包括:(1)20×4年6月1日借入的三年期專門借款4 000萬元,年利率6%;(2)20×4年1月1日借入的兩年期一般借款3 000萬元,年利率7%,甲公司將閑置部分專門借款投資貨幣市場基金,月收益率為0.6%,不考慮其他因素。20×4年甲公司該生產線建造工程應予資本化的利息費用是( )。(2013年)
A.119.50萬元
B.122.50萬元
C.137.50萬元
D.139.50萬元
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2023-06-17
本題 調賬:不應該用“應收退貨成本”科目嗎?怎么只用了預計負債呢?
借:預計負債—應付退貨款200
???貸:以前年度損益調整——主營業收入200
借:以前年度損益調整——主營業成本160
???貸:應收退貨成本160
借:以前年度損益調整——所得稅費用10
???貸:應交稅費——應交所得稅10
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2020-02-05
形成無形資產資本化金額為300,研發支出按資本化金額的175%扣除怎么調減
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2023-03-06
我做了筆借銀行存款5.05貸財務費用-利息5.05,這個結轉借財務費用5.05,貸本年利潤5.05,我填利潤表時那有個財務費用的,我是填負5.05嗎,
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2017-03-31
2018年的賬務:
借:其他應收款 161.22
貸:其他業務收入 138.98
應交稅費-銷項稅 22.24
借:銀行存款 161.22
貸:其他應收款 161.22
因發票開錯,2019年紅沖此賬務,又重新開發票,金額未發生變化,如何做賬?
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2019-04-23
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