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防偽稅控設(shè)備的維護費如何抵扣
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2017-06-20
調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯,異常所在server名hxhd_hast_svr008,異常原因:1010310006000085:納稅人防偽稅控設(shè)備未抄報,且納稅人有防偽稅控發(fā)票票種核定及發(fā)票結(jié)存,請納稅人按時對防偽稅控設(shè)備進行抄報! 這是什么原因呢
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2018-01-05
老師,我想問一下增值稅防偽稅控的技術(shù)維護費我做了管理費用,如何轉(zhuǎn)出增值稅呀
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2018-12-21
增值稅發(fā)票稅控系統(tǒng)專用設(shè)備注銷發(fā)行登記表怎么填
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2019-10-29
為什么出口免稅的進項稅轉(zhuǎn)出,進項稅要用免稅銷售的金額除以當期銷售收入再乘以當期進項稅,而不用免稅金額乘以稅率?
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2019-10-11
. 你剛贏得了體彩大獎。你去領(lǐng)獎時卻 被告知你有兩個選擇: (1)以后31年中每年年初得到16萬元。 所得稅稅率為28%,支票開出后征稅。 (2)現(xiàn)在得到175萬元,這175萬元會被征收28%的稅。但是并不能馬上全部拿走,你現(xiàn)在只能拿出44.6萬元的稅后 金額,剩下的81.4萬元以一個30年期的 年金形式發(fā)放,每年年末支付101055元的稅前金額。若折現(xiàn)率為10%。 你應(yīng)選擇哪一種方式?
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2023-05-08
稅控盤連接電腦,紅燈亮,但是電腦識別不到稅控盤,換另個公司的稅控盤在同一電腦可以識別到,是稅控盤問題么?
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2019-04-30
免稅企業(yè),收到專用發(fā)票怎么處理?對方只能開出專票
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2022-03-20
王老師,我們公司收到政府財政補助30萬,直接打到公司賬戶,這筆費用屬于免稅收入嗎
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2016-12-22
開的專用發(fā)票也能免征嗎?如果對方需要抵進項也可以免征嗎?
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2021-03-16
怎樣區(qū)分部門可控成本和不可控成本
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2022-01-05
小規(guī)模企業(yè)減免的增值稅,要記入營業(yè)外收入,那,減免的增值稅的附加?還用不用計算了?
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2019-02-14
老師,我們是免增值稅和免企業(yè)所得稅的企業(yè)。企業(yè)所得稅時,有營業(yè)利潤用不用交稅啊?
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2020-06-09
老師,好,填報工商年檢里得時候,在填企業(yè)基本信息的時候里面有個企業(yè)控股情況,下邊有國有控股,集體控股,私人控股,港澳臺商控股,外商控股,其他,這些有什么區(qū)別。應(yīng)該怎么選擇好一些
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2020-04-12
對于控制測試。首先是要先了解內(nèi)部控制。其次,如果擬信耐內(nèi)部控制,則測試內(nèi)部控制的有效性,如果不信耐內(nèi)部控制,則不管是針對重大錯報風(fēng)險,還是特別風(fēng)險的內(nèi)部控制,都可以不測試,對吧?
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2021-08-06
3.A公司產(chǎn)銷一種產(chǎn)品,單價100元,單位變動制造成本55元,單位變動銷售費用20元,單位變動管理費用5元,每月固定生產(chǎn)成本20萬元,固定銷售15萬元,固定管理費用10萬元,公司所得稅率30%(1)計算保本銷售量,保本銷售額,邊際貢獻率(2)計算銷售量為5萬件時的安全邊際率,保本作業(yè)率以及此時各因素的敏感系數(shù)(3)要使稅后利潤達到35萬元,銷售量為多少?此時盈虧臨界點作業(yè)率為多少?公司的安全等級處于什么狀態(tài)?(4)要使公司的銷售利潤率達到10%,固定生產(chǎn)成本上升30%,固定銷售費用將上升20%,固定管理費
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2023-03-01
老師,20行小微企業(yè)免稅額是用小微企業(yè)免稅銷售額8584.24×0.03計算嗎?這個免稅銷售額8584.24是按1%得到的,也是直接用這個銷售額×0.03嗎
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2022-01-13
結(jié)轉(zhuǎn)完進項和銷項之后“轉(zhuǎn)出未交增值稅”余額數(shù)500元在貸方,還有稅控盤的820元可以減免,那我繼續(xù)做分錄借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅500貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅500借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)820貸:管理費用820借:應(yīng)交稅費—未交增值稅500貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)500這樣對不對?
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2017-08-06
購買稅控盤的賬務(wù)處理,我們公司老會計的賬務(wù)處理是這樣的:購買稅控盤的賬務(wù)處理:1. 支付現(xiàn)金借:管理費用—辦公費 820 貸:庫存現(xiàn)金 8202. 抵免稅金時借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(抵免稅金) 820 貸:營業(yè)外收入 8203. 結(jié)轉(zhuǎn) 借:營業(yè)外收入 820 貸:本年利潤 820 借:本年利潤 820 貸:管理費用 820但是按照群里的老師解答是附件中的賬務(wù)處理,所以我想問一下哪種賬務(wù)處理是最準確的,謝謝!還有就是如果按照群里老師的解答那月末是不是就不要費用結(jié)賬了?
1/596
2017-11-21
一個免稅項目可以開專用發(fā)票嗎?如果開了,公司承擔什么后果
1/1407
2017-12-13
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