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我在計(jì)算經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量:里面的財(cái)務(wù)費(fèi)用是不是只是包含利息支出,里面的經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目或者經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目包不包括預(yù)付賬款和預(yù)收賬款?
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2022-04-27
別人把我做的增值稅票開錯(cuò)了,錢也收了,他卻不幫我改一直托怎么辦?
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2015-11-17
老師你好,稅務(wù)師考試和注會(huì)考試中增值稅稅率是用16%還是新改的13%?
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2019-07-05
#提問#電子稅務(wù)局里怎么申請(qǐng)?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票萬元版改為十萬元版的?
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2020-05-09
老師,請(qǐng)問一下我要更改10月的增值稅申報(bào)表,必須要去稅務(wù)局大廳嗎 ?
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2020-01-03
上個(gè)月開的增值稅專用發(fā)票,備注欄里的工程名稱要改,該怎么操作呢
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2022-11-12
老師,請(qǐng)問稅務(wù)稽查補(bǔ)繳的增值稅怎么做分錄 (明細(xì)科目),需要改收入嗎?
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2023-07-20
海關(guān)進(jìn)口增值稅上月申報(bào)比對(duì)不符,本月修改后再申報(bào)顯示重復(fù)報(bào)送
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2019-12-03
單選題56/79 56、某公司(增值稅一般納稅人)對(duì)一條生產(chǎn)線進(jìn)行改建,原價(jià)為200萬元,已提折舊為60萬元。改建過程中購買新部件發(fā)生支出30萬元(符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件),增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3.9萬元,發(fā)生安裝費(fèi)10萬元,增值稅稅額為1.3萬元;被替換部分的賬面原值為20萬元,計(jì)提折舊比例與總體相同。該生產(chǎn)線改建后的成本為( )萬元。 A 160 B 166 C 140 D 180
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2019-12-26
去國(guó)稅局備商會(huì)免交增值稅,免交企業(yè)所得稅的備案,國(guó)稅局對(duì)說增值稅要交,企業(yè)所得稅備安可以免交,但在網(wǎng)上查的也是不交增值稅,可是國(guó)稅說沒有商會(huì)免交會(huì)費(fèi)增值稅這樣的文件
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2017-02-03
在互斥方案的選優(yōu)分析中, 若差額內(nèi)含報(bào)酬率指標(biāo)大于基準(zhǔn)折現(xiàn)率或設(shè)定的折現(xiàn)率時(shí),則原始投資額較小的方案為較優(yōu)方案,為什么錯(cuò)
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2020-12-14
某企業(yè)購買一項(xiàng)設(shè)備,有兩種付款方案。方案一:一次性付款4000元;方案二:首次付款2000元,2年后付2200元。設(shè)同期銀行存款利率為8%,問如何選擇?
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2020-04-23
根據(jù)達(dá)明公司損益類賬戶本期發(fā)生額如下表:以萬元為單位主營(yíng)業(yè)務(wù)收入400000主營(yíng)業(yè)務(wù)成本220000其他業(yè)務(wù)收入6000其他業(yè)務(wù)成本16000營(yíng)業(yè)外收入7000營(yíng)業(yè)稅金及附加750管理費(fèi)用13300銷售費(fèi)用8000財(cái)務(wù)費(fèi)用11100(1)求收入類貨方合計(jì)額;(2)求成本、費(fèi)用類借方合計(jì)額;(3)求本公司今年的利潤(rùn)總額;(4)求本公司的所得稅費(fèi)用;(5)求本公司的凈利潤(rùn)。
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2023-03-03
老師,勞務(wù)派遣營(yíng)改增的練習(xí)是更新好的嗎?勞務(wù)派遣公司可以給客戶開增值稅專用發(fā)票吧,為什么開出去的增值稅普通發(fā)票還確認(rèn)稅款?沒有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目,都是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2016-07-21
老師,如果這題改成確認(rèn)的資本化財(cái)務(wù)費(fèi)用的話,答案是多少呢
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2023-06-02
請(qǐng)問如何修改山西省電子稅務(wù)局系統(tǒng)中的企業(yè)會(huì)計(jì)制度備案
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2020-02-07
2019年匯算清繳填寫會(huì)計(jì)制度備案填寫后,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤可以更改嗎?
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2019-04-17
應(yīng)付職工薪酬不是增加了嗎?為什么不選c答案解析雖然最后轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,但也是貸方啊表增加啊?
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2019-03-26
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅借方:20000,貸方:銷項(xiàng)稅10000,貸方:進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減額2000,借方:減免稅280, 12月年底如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 分錄 ?因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
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2020-05-14
農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額扣除標(biāo)準(zhǔn)備案的期初、購進(jìn)和本期購進(jìn)分別是什么會(huì)計(jì)期間的數(shù)值啊?
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2021-12-20
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