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自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅,會(huì)計(jì)處理還需要貸應(yīng)交稅費(fèi)嗎
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2022-05-05
建筑企業(yè)一般計(jì)稅,異地預(yù)繳增值稅時(shí)按照差額的2%,但實(shí)際繳納的增值稅,不能按照差額計(jì)征對(duì)吧? 只有簡(jiǎn)易計(jì)稅才可以差額計(jì)征
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2020-01-10
《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》內(nèi)容
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2021-11-12
老師,你好,一般納稅人建筑工程,屬于以前老項(xiàng)目,選擇適用簡(jiǎn)易征收計(jì)稅方法,先去稅務(wù)局備案,再開(kāi)票,我想問(wèn)一下,開(kāi)票時(shí)先預(yù)交增值稅,還是等到報(bào)稅期再交增值稅
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2016-08-13
用友t3,19年的成本賬我已經(jīng)修改了分錄,但是在20年的賬上的的分錄沒(méi)法增加,我該怎么做呢? 修改20年初的成本期初余額怎么改呢
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2020-08-01
9月的增值稅未達(dá)到起征點(diǎn),10月要把增加稅轉(zhuǎn)回來(lái)嗎?分錄怎樣寫(xiě)?
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2018-11-08
老師你好,兩個(gè)問(wèn)題不清晰:第一:達(dá)不到增值稅起征點(diǎn)的(月銷售額5000—20000元,各省有所不同),可以免征增值稅、城建稅和教育費(fèi)附加。第二:對(duì)主要包括小微企業(yè)、個(gè)體工商戶和其他個(gè)人的小規(guī)模納稅人, 將增值稅起征點(diǎn)由月銷售額3萬(wàn)元提到10萬(wàn)元。這是因?yàn)檎魇盏姆秶灰粯樱啃抡咭呀?jīng)說(shuō)是月30000,為什么第一個(gè)問(wèn)題免征增值稅是5000-20000,還要設(shè)限呢?
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2019-07-03
本月開(kāi)具增值稅簡(jiǎn)易征收負(fù)數(shù)發(fā)票,申報(bào)表附表一沒(méi)有辦法保存,提示不正確。怎樣處理?然后本月還有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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2019-05-06
小微企業(yè)免征增值稅后,地稅的稅款如何繳納?小微企業(yè)免征增值稅后,地稅的城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加和印花稅也都免嗎?
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2017-07-10
就是在增值稅納稅申報(bào)表中應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)這一欄是應(yīng)該填寫(xiě)稅控盤(pán)里的銷項(xiàng)正數(shù)金額還是實(shí)際銷售金額呢?
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2019-04-09
進(jìn)口高檔化妝品,同時(shí)征收進(jìn)口增值稅和進(jìn)口消費(fèi)稅把,能說(shuō)是同時(shí)征收增值稅和消費(fèi)稅么,進(jìn)口消費(fèi)稅和消費(fèi)稅不是有區(qū)別的么
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2019-04-28
小規(guī)模月銷售沒(méi)達(dá)到10萬(wàn),免征增值稅,之前計(jì)提的附加稅如何處理,是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?還是說(shuō)當(dāng)免征增值稅時(shí)不需要計(jì)提附加稅
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2019-04-01
沒(méi)有收入不超過(guò)3萬(wàn),屬于小規(guī)模納稅人,免征增值稅,免征的增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,那另外的附加稅也需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嘛?
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2017-10-05
小規(guī)模納稅人,9月開(kāi)了6萬(wàn)的普票,10月份沖紅了,10月份申報(bào)7-9月份的6萬(wàn)普票的增值稅是免征,那免征的增值稅怎么處理呢?
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2017-11-13
我想問(wèn)下,個(gè)人勞務(wù)費(fèi)增值稅起征點(diǎn)按月的話是2萬(wàn)以上征收增值稅,是不是沒(méi)超過(guò)2萬(wàn) 就不用去代開(kāi)發(fā)票?只用給他代扣代繳個(gè)稅?
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2020-05-31
法人電話號(hào)碼過(guò)期,電子稅務(wù)局法人的電話號(hào)碼還可以改嗎,怎么改?
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2021-06-18
老師,我想請(qǐng)問(wèn)就是關(guān)于應(yīng)發(fā)工資那塊兒,因?yàn)槲覀児景l(fā)工資的時(shí)候有扣員工住宿的水電費(fèi),那這樣的分錄該如何做呢?以前沒(méi)有的時(shí)候我是直接 借:應(yīng)付工資 貸: 其他應(yīng)收款-社保 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款
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2019-10-18
老師,你好,我們這邊是工廠企業(yè),中午給員工訂外賣(另一個(gè)公司的食堂提供)如果員工不在這邊吃飯給予8元補(bǔ)貼,這個(gè)8元補(bǔ)貼我們是放到工資里面交個(gè)稅的,那另一部分沒(méi)有發(fā)票我入福利費(fèi)能稅前扣除嗎???
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2019-05-27
免征增值稅得,之前在稅務(wù)局代開(kāi)過(guò)發(fā)票,但是這次報(bào)增值稅,發(fā)現(xiàn)了增值稅第一欄有數(shù)字,但是從來(lái)沒(méi)有申報(bào)過(guò)
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2019-01-12
企業(yè)出售舊的固定資產(chǎn)增值稅稅率是3%減按2%征收,問(wèn)開(kāi)增值稅普通發(fā)票時(shí)發(fā)票上的增值稅是按3%還是2%填寫(xiě)?
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2016-02-29
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