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老師:我是營(yíng)改增的建筑勞務(wù)業(yè)(按簡(jiǎn)易征收),本月給在外地的項(xiàng)目部開(kāi)具了外管證并開(kāi)具了增值稅普通發(fā)票,然后寄給了項(xiàng)目所在地,他們?cè)谑┕さ貒?guó)稅局開(kāi)了完稅憑證,而且協(xié)議的是對(duì)方承擔(dān)增值稅和附加,我給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票總額是1762865元,另外增值稅普票上的稅費(fèi)是51345.58元,那么我的應(yīng)收賬款應(yīng)該是多少?(因?yàn)槎惪钍菍?duì)方交的)還有,對(duì)方給我開(kāi)具的增值稅完稅憑證我是放在繳納稅金的憑證后面嗎?請(qǐng)老師詳解一下!
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2016-05-23
2019年哪些地方改了
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2018-11-02
老師請(qǐng)教一下,2月收到對(duì)方開(kāi)的送貨單,3月收到對(duì)方的增值稅發(fā)票,幾月確認(rèn)收入,增值稅發(fā)票是不是等認(rèn)證了才需要繳納增值稅?
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2021-03-29
出口退稅,退稅計(jì)入借方其他應(yīng)收款,貸方計(jì)入應(yīng)交增值稅,出口退稅,那賬上增值稅余額和稅務(wù)局申報(bào)表的增值稅余額不一致怎么辦
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2021-06-01
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,如果當(dāng)月多交的增值稅額,應(yīng)該記入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)的借方,還是記入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的貸方?
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2019-08-21
一般納稅人,1月份開(kāi)的銷項(xiàng)稅額,增值稅已經(jīng)申報(bào),但可以隨時(shí)更改,沒(méi)有到截止期.我們3月份需要把1月份一部分發(fā)票開(kāi)紅字發(fā)票沖紅。那么1月份的增值稅申報(bào)表需要更改嗎?
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2020-03-10
當(dāng)要計(jì)提壞賬準(zhǔn)備時(shí),貸方 壞賬準(zhǔn)備 增,借方為什么是 資產(chǎn)減值損失? 壞賬準(zhǔn)備增,賬面價(jià)值 減,賬面價(jià)值減,資產(chǎn)減值損失也減,損失屬于損類,應(yīng)該是 借增貸減 ,應(yīng)該在貸方才對(duì)啊。
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2020-03-11
兩張圖片得第三題,如何區(qū)分是否含增值稅?因?yàn)閺拇鸢缚吹脑挼谝粡垐D片是含稅的,第二張圖片又是不含稅的
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2020-06-02
:請(qǐng)問(wèn)老師上半題資源稅我理解了,知道答案的來(lái)源公式。第二問(wèn)增值稅稅基是含運(yùn)費(fèi)的為什么沒(méi)有算進(jìn)去
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2018-12-14
我們公司是剛剛?cè)ツ瓴懦闪⒌膶儆谠鲋刀惣凑骷赐死锏馁Y源綜合利用,我想問(wèn)下如果去稅務(wù)局去備案的話是隨時(shí)都可以備案嗎?
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2018-03-20
重慶電子稅務(wù)局增值稅加計(jì)扣除申明備案了,但數(shù)據(jù)填錯(cuò)已提交怎么更正?
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2020-01-09
含稅增值稅154000,稅率17%,幫算下不含稅的數(shù),
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2017-09-01
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅借方:20000,貸方:銷項(xiàng)稅10000,貸方:進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減額2000,借方:減免稅280, 12月年底如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 分錄 ?因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
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2020-05-14
別人把我做的增值稅票開(kāi)錯(cuò)了,錢也收了,他卻不幫我改一直托怎么辦?
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2015-11-17
老師你好,稅務(wù)師考試和注會(huì)考試中增值稅稅率是用16%還是新改的13%?
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2019-07-05
#提問(wèn)#電子稅務(wù)局里怎么申請(qǐng)?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票萬(wàn)元版改為十萬(wàn)元版的?
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2020-05-09
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我要更改10月的增值稅申報(bào)表,必須要去稅務(wù)局大廳嗎 ?
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2020-01-03
上個(gè)月開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,備注欄里的工程名稱要改,該怎么操作呢
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2022-11-12
老師,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)稽查補(bǔ)繳的增值稅怎么做分錄 (明細(xì)科目),需要改收入嗎?
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2023-07-20
海關(guān)進(jìn)口增值稅上月申報(bào)比對(duì)不符,本月修改后再申報(bào)顯示重復(fù)報(bào)送
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2019-12-03
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