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"1、小規模納稅人季度收入未達到45萬免征增值稅的收入2、主營業務收入免增值稅 請問這兩種情況免稅收入的未交增值稅是否要結轉到營業外收入?"
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2023-03-02
6月份收到貨款,未開發票,未發貨,沒開票要交增值稅嗎?另外要繳納企業所得稅嗎?
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2018-07-14
增值稅反寫不成功,增值稅未申報或未比對這是什么原因
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2019-07-02
老師,公司資產購買一以計入當期損益,沒有折舊,匯算清繳的資產折舊表怎么填寫
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2021-04-17
老師,請問小規模納稅人月銷售額未超過10萬元,免征增值稅,銷售商品時,借:銀行存款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費應交增值稅,到月底時,應交增值稅貸方余額轉到哪里
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2019-07-08
一般納稅人,稅控維護費330.,6月份繳納時已經做了借應交稅費~應交增值稅~減免稅金,貸管理費用,一直都不交增值銳的,現在12月需要交增值稅了,那帳上怎么提現?計提分錄:借銷賬稅金,貸進項稅額,貸應交稅費~未交增值稅。是在這個分錄中提現 應交稅費~增值稅~減免稅金 嗎?
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2019-01-07
小規模企業未達增值稅起征點簽訂的合同還用交印花稅么?
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2019-01-09
老師轉出未交增值稅我的計算公式對嗎?怎么跟表上差108.32呢
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2019-05-16
我想問一下小微企業未達到征稅額免交的增值稅如何做賬?
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2019-04-29
老師如果我本月進項大于銷項 是不是不用轉出未交增值稅?
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2023-03-07
老師 老師 增值稅申報表32欄 期末未交稅款 負 16446.08是什么意思
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2023-03-14
小規模季度申報,開票未超30萬,免征增值稅,附加稅等,用交嗎?
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2019-07-15
增值稅已申報,為什么反寫時顯示增值稅未申報或未比對?
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2019-01-11
老師好!發現去年12月份的“應交稅費(應交增值稅)未達到起增點“忘記做結轉了當期應如何處理?
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2022-03-15
1.由于前面會計做的分錄看不懂,導致我現在7月的應交稅金明細賬上少了1.06,經查看到之前會計做了幾筆借轉出多交增值稅合計1.06余額借方,我知道貸方:應交稅費轉出多交增值稅,但是借方問了其他老師說營業外支出,我不是很能理解,2.現在如果按1得出分錄,雖然轉出多交增值稅平了,我還是需要轉到應交稅金-未交增值稅上,這個怎么做,借:?貸是應交未交增值稅1.06我知道,借什么呢,如果是營業外收入上,我有點不是很能理解,
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2019-08-12
老師我們是小規模納稅人安裝公司,九月開的票銷賬是工程施工服務費普通發票電子發票,確認收入分錄怎么寫,銀行收的錢。分錄是借:銀行存款貸:主營業務收入貸:應交稅費–未交增值稅。還是貸:應交稅費–應交增值稅。小規模是九月稅十月交
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2019-10-17
我司是一般納稅人轉登記小規模納稅人,我剛接手本司賬務,上一手給我留的期末余額表里顯示應交稅費—未交增值稅貸方期末余額為388.63。實際上我司所有稅款都已繳清。我想問的是為什么期末余額表會顯示有余額?
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2019-08-23
上月零購稅控盤未發生業務,這個月發生業務,抵稅會計分錄是借:應交增值稅 減免稅款貸:營業外收入嘛? 還有就是在業務發生的增值稅里是不是還要扣除做未交增值稅,后計提附加稅超30附加減半?
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2019-12-30
老師我們是一般納稅人,當月銷項稅額290元 進項稅額310元,其他的進項我走待抵扣進項稅了290元,那么當月結轉我做分錄借:應交稅費-銷項稅 290元 應交稅費-轉出未交增值稅 20 貸:應交稅費-進項稅 310 這樣正確嗎
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2023-03-04
我司是建筑勞務公司,一般納稅人,現在目前只有勞務清包項目的業務,是簡易征收,那我司收到公司員工培訓的專票是不是需要留抵(等以后有一般計稅方法的項目了再抵啊)?還有應交增值稅-簡易計稅月末要不要結轉到未交增值稅呢?
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2018-08-30
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