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長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是支付對(duì)方款計(jì)提還是收到發(fā)票在計(jì)提攤銷
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2021-05-21
取得管委會(huì)的針對(duì)研發(fā)費(fèi)用的補(bǔ)貼,需要開發(fā)票給管委會(huì)嗎?
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2019-10-12
用友T3的進(jìn)行稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么改變科目方向性質(zhì)
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2020-04-14
老師,小規(guī)模納稅人季度未滿30w,這個(gè)增值稅免交分錄怎么寫?
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2019-10-08
小小規(guī)模納稅人季度超過30萬以后需要計(jì)提未交增值稅嗎?
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2020-04-03
當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時(shí)候需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎
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2018-11-12
小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)不用交增值稅的話 需要做什么會(huì)計(jì)分錄
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2019-05-08
一般納稅人,稅控維護(hù)費(fèi)330.,6月份繳納時(shí)已經(jīng)做了借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅金,貸管理費(fèi)用,一直都不交增值銳的,現(xiàn)在12月需要交增值稅了,那帳上怎么提現(xiàn)?計(jì)提分錄:借銷賬稅金,貸進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅。是在這個(gè)分錄中提現(xiàn) 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~減免稅金 嗎?
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2019-01-07
增值稅反寫不成功,增值稅未申報(bào)或未比對(duì)這是什么原因
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2019-07-02
6月份收到貨款,未開發(fā)票,未發(fā)貨,沒開票要交增值稅嗎?另外要繳納企業(yè)所得稅嗎?
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2018-07-14
本期增值稅有抵稅部分,可是申報(bào)附加稅時(shí)系統(tǒng)未顯示抵稅部分,故未按實(shí)際繳納增值稅的金額申報(bào)附加稅,請(qǐng)問這算多交嗎?
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2019-07-10
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人月銷售額未超過10萬元,免征增值稅,銷售商品時(shí),借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,到月底時(shí),應(yīng)交增值稅貸方余額轉(zhuǎn)到哪里
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2019-07-08
1.由于前面會(huì)計(jì)做的分錄看不懂,導(dǎo)致我現(xiàn)在7月的應(yīng)交稅金明細(xì)賬上少了1.06,經(jīng)查看到之前會(huì)計(jì)做了幾筆借轉(zhuǎn)出多交增值稅合計(jì)1.06余額借方,我知道貸方:應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出多交增值稅,但是借方問了其他老師說營(yíng)業(yè)外支出,我不是很能理解,2.現(xiàn)在如果按1得出分錄,雖然轉(zhuǎn)出多交增值稅平了,我還是需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅上,這個(gè)怎么做,借:?貸是應(yīng)交未交增值稅1.06我知道,借什么呢,如果是營(yíng)業(yè)外收入上,我有點(diǎn)不是很能理解,
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2019-08-12
老師我們是小規(guī)模納稅人安裝公司,九月開的票銷賬是工程施工服務(wù)費(fèi)普通發(fā)票電子發(fā)票,確認(rèn)收入分錄怎么寫,銀行收的錢。分錄是借:銀行存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅。還是貸:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅。小規(guī)模是九月稅十月交
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2019-10-17
增值稅已申報(bào),為什么反寫時(shí)顯示增值稅未申報(bào)或未比對(duì)?
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2019-01-11
老師啊,你說我們酒店暫估成本有100萬都沒有發(fā)票,我要不要和老板說一下啊?有沒有什么后果啊?或者是影響啊? 因?yàn)樾∥⑵髽I(yè)優(yōu)惠稅率現(xiàn)在相當(dāng)於10%和5%到2021年結(jié)束吧
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2020-04-15
對(duì)方公司于六月份開的稅率16%的專用發(fā)票(當(dāng)時(shí)公司還是小規(guī)模)公司八月份變更一般納稅人,我是不是可以要求對(duì)方紅沖作廢重開給我公司,對(duì)方這筆業(yè)務(wù)該怎樣做?
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2018-08-28
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅三級(jí)明細(xì)月末必須把余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下,可是當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí),講課說不做賬務(wù)處理是指做到哪塊就不做了。留底的稅額在資產(chǎn)負(fù)債表如何填列
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2017-04-10
進(jìn)項(xiàng)稅不認(rèn)證抵扣是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,可以直接放在應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅科目嗎?(沒有設(shè)置待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅三級(jí)明細(xì))
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2021-08-05
房地產(chǎn)老項(xiàng)目7月收到采購材料的專票,專票的進(jìn)項(xiàng)稅金額100當(dāng)月做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,7月確認(rèn)收入產(chǎn)生銷項(xiàng)稅150,則當(dāng)月應(yīng)交增值稅為150是嗎?另外銷項(xiàng)稅150月末轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額100月末用轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎?還是這100永遠(yuǎn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目掛著不用再做結(jié)轉(zhuǎn)呢?
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2019-08-10
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