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我可以這樣理解嗎:作為公司的福利費補貼,公司可以按受益對象計入管理費用/銷售費用/生產成本等科目,可以在工資總額14%的范圍內在企業所得稅前扣除。作為員工,收到這些補貼款,需要公司作為工資并入這位員工的工資薪金代扣代繳個人所得稅。是雙向操作,是這樣嗎? 如果員工是以發票報銷的形式,而公司收到員工這些發票而支付的現金,可以不并入工資嗎?
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2020-03-19
東海公司 20×8年12月31日首次計提壞賬準備。20×8年12月31日,應收賬款余額為2 000 000元,計提壞賬準備80 000元;20×9年12月31日,應收賬款余額為2400 000元,當年未發生壞賬,計提壞賬準備16 000元。新海公司20×8年利潤總額為1600 000元,20×9年利潤總額為2 000 000元。假定無其他納稅調整事項, 東海公司的所得稅稅率為25% 要求: (1)計算東海公司20×8年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產以及20×8年應納稅所得額、當期所得稅費用,編制結轉所得稅費用的會計分錄。 (2)計算東海公司20×9年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產以及20×9年應納稅所得額、 當期所得稅費用,編制結轉所得稅費用的會計分錄。
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2020-06-25
請問一下,如果2022年補交2020年的土地使用稅,還要回去更正2020年的企業所得稅匯算清繳嗎,還是可以在2022年匯算清繳時填?
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2022-07-11
存貨盤盈的時候,不是直接沖減管理費用嗎?為什么在計算企業所得稅應納稅所得額時,也將存貨盤盈計入了收入總額
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2020-05-23
老師,,銷售費用-會展服務,在所得稅匯算中填在期間費用的哪個欄次?是廣宣費還是其他?
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2021-05-10
老師,這題調整當期業務為什么是借:以前年度損益調整 貸:所得稅費用 我知道這是當期業務,所以本來正確的分錄是:借應交稅費-應交所得稅 貸:所得稅費用,那調整完整之后的應交稅費-應交所得稅不需要寫上去嗎
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2019-08-24
一個2016年11月成立的公司,當時沒有找會計也沒建賬,現在才開始建賬,發現2016年的刻章費用,17年1月發生培訓費,8月繳納了的員工五險,9-10-11-12都發生了業務,但是12月才有收入的,12月的季度所得稅也繳納了,現在讓建賬,這個要怎么處理呢
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2018-03-08
小規模廣告業,三月新開的,四月初報稅,賬上收入9000多,買的東西都沒有費用票,所以就有了利潤,實際他剛開業虧損,他買東西都沒有要票沒法做賬,我說讓他開兩張費用票,這樣就不用交企業所得稅了,像他那情況我每個月都得讓他去找費用票來平嗎?
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2017-04-02
8月份稅務報道,現在開戶許可證還沒有領出來,在申報企業所得稅和增值稅的時候,可以全部0申報嗎,就是不做費用,沒有工資
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2018-10-16
請問老師,2020年9月有位員工資8000元,當月辭職,當月未發放,12月發放,個人所得稅并申報,因有幾個月費用扣除,個稅未申報稅90元,12月份發放時計入應交稅費/個人所得稅90元,現貸方跨年90元,2020年12月忘記了,這事如何處理?
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2021-04-01
我們企業是文化傳媒行業,3月底剛做了核定征收,我想問下核定征收以后是不是只需要交納企業所得稅,其他的稅就免了呢?后期也不用再準備費用類的發票了是嗎?
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2017-03-29
老師,申報企業所得稅,是按利潤總額(不扣除三大費用的金額)申報嗎?
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2021-07-08
固定資產單價不滿5000,直接計入費用后,在所得稅申報時要不要在附表二填寫
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2017-01-12
老師,請問一下企業所得稅A表中營業成本,包括費用嗎?
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2020-07-02
所得稅申報,固定資產低于5000可以一次性扣除,會計上做了累計折舊,如果我2018年申報全部扣除了,那我2018年度累計折舊能不能全部入費用,這樣2019年申報時,只需調整一次,以后年度申報就不需要調整呢?
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2018-03-08
老師 房開的 以前買地發生的前期費用 后面那些地又轉出去了 這種能作為現在企業所得稅稅前扣除嗎
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2021-05-14
老師別的公司給代繳的社保,我們給還回去的社保款,做費用能稅前扣除企業所得稅嗎
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2022-02-24
老師,請問新公司9月份成立,中間基本沒有發生什么費用,12月份要開三十多萬發票,賬得要做虧損,還要求匯算清繳時不要交企業所得稅,請問這樣怎么做賬呀????老師,有什么好方法教教我,謝謝!
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2021-12-24
老師。我們公司是核定征收企業所得稅的。老板經常拿餐費。洗浴場所的發票來報賬。會不會有稅務風險。確實是接待別人的費用
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2020-03-30
老師,提問企業所得稅的報表營業成本(主營業務成本加其他業務成本加期間費用加稅款)
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2020-08-03
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