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老師你好,我們是工程總包方,按合同給業(yè)主開稅率是9的票,承包方按合同給我們開稅率是3的票,承包方愿意補這個稅差,請問這個補稅差的條款在承包合同里怎么體現(xiàn),是在總價里帶進去稅差額還是直接提現(xiàn)?補稅差的話,大概補多少稅差?
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2020-09-21
您好,請問,出差補助做賬的話,可以和差旅費一起報嗎?做賬具體都需要什么?謝謝。 出差補助指的是單位員工因公出差享有的住宿費標準、市內(nèi)交通費標準、伙食補貼(或誤餐補貼)、以及因出差而享有的其他補助(如遠離家人,公司給予一定補貼等)。
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2018-12-03
是不是我的任憑模板不對?沒有相應(yīng)的明細,我的財務(wù)軟件上的憑證是摘要科目借方金額貸方金額,如果摘要:填寫報銷差旅費,科目:管理費用,這樣填寫的話,就看到到是誰報銷的了?
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2017-10-12
對于報銷差旅費做賬,如果借:管理費用-差旅費 貸:庫存現(xiàn)金,需要寫一張收據(jù)附在憑證后面嗎,就是想問收到現(xiàn)金需要寫收據(jù),付款現(xiàn)金也需要寫收據(jù)附在憑證后面嗎
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2019-08-07
請問車間采購員報銷差旅費借方應(yīng)該是制造費用還是管理費用。
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2018-12-08
車間技術(shù)人員報銷差旅費計入制造費用還是管理費用
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2018-12-11
請問老師:政府會計制度直接支付事業(yè)單位職工報銷差旅費,該如何做分錄?謝謝!
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2019-07-24
1.乙公司5月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)公司批準將盈余公積1萬元轉(zhuǎn)為實收資本 (2)從銀行取得5年期的借款300000元,存入銀行賬戶。 (3)購入-批原材料,價值3萬元,材料尚未驗收入庫,貨款已付。 (4)公司職工李某預(yù)支差旅費2000元,以現(xiàn)金付訖。 (5)財產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長款150元,未查明
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2020-06-19
某事業(yè)單位通過銀行存款支付單位后勤管理人員報銷差旅費8000元。請用平行記賬法解題。
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2020-06-30
1. 6月6日,以銀行存款80000元,預(yù)付給嘉陵公司作為購買乙材料的貨款。 2. 6月8日,上述乙材料運到,貨款60000元,增值稅為7800元,(不含稅)運費增值稅72元。材料入庫。收到嘉陵公司退回的多余款項存入銀行。 3. 6月10日,采購員李林出差回來,報銷差旅費1800元,并交回余款 4. 以銀行存款支付第4筆業(yè)務(wù)的所有款項。 5. 6月16日,購進需要安裝的設(shè)備一臺,發(fā)票價款為30000元,增值稅為3900費700元,款項已用銀行存款支付。 6.6月25日,設(shè)備安裝完畢,經(jīng)檢驗合格交付使用。
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2022-06-12
公司2021年某員工報銷差旅費,住宿費用600元,取得普票;高鐵費用共計1090元,取得高鐵票(報銷憑證);出租車費用109元,取得出租車機打發(fā)票;無差旅補助和其他費用。公司用銀行轉(zhuǎn)賬方式對上述報銷進行了支付。應(yīng)該如何做分錄?這些費用都可以抵扣進項嗎?我怎么感覺有的不能扣啊
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2021-11-04
采購員李達出差回來,報銷差旅費21850元,用現(xiàn)金補付1850元。其中:飛機票10844元(含稅,增值稅稅率9%,住宿費10383.02元,增值稅稅額622.98元。分錄怎么寫
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2020-05-31
請教老師,根據(jù)差旅費報銷單沒有發(fā)票支付的差旅費津貼需要申報個稅嗎
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2021-06-22
老師你好 (1)31日,取得6個月短期借款50000元,年利率為4.8% (2)31日,銷售人員王勤持發(fā)票賬單報銷差旅費4800元,交回余款200元 這兩個題的會計分錄分別是什么呢?
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2019-09-09
采購部門經(jīng)理采購材料出差回來,報銷差旅費3400元,原預(yù)3000元,現(xiàn)金補付如何寫會計分錄
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2022-01-19
報銷差旅費會引起應(yīng)收賬款賬面價值發(fā)生增減變化嗎
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2022-09-24
【2.1】2018年1月1日,甲公司購入B公司發(fā)行的公司債券,支付價 款26000000J其中包含已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息500000 元),另支付交易費用300000元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增 值稅稅額為18000元。
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2019-09-15
老師,我們有個掛靠的項目。理論上收取92的成本票,材料和人工的比例分別是62%和30%。我有個問題就是,如果我讓工人自己去稅所代開發(fā)票(搬運費,打雜費之類),會影響我材料和人工的比例嘛?
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2020-03-21
老師 計劃成本法分錄是這個嗎? 借:材料采購(實際成本)     應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)     貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付賬款/應(yīng)付票據(jù)等   驗收入庫后按計劃成本計入“原材料”,兩者的差額計入“材料成本差異”科目中核算:   借:原材料(計劃成本)     材料成本差異(超支差異)     貸:材料采購(實際成本)     (或)材料成本差異(節(jié)約差異)
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2016-12-16
有張旅游業(yè)差額征稅的發(fā)票 價稅合計是26000萬 差額25220 應(yīng)該怎么做分錄呀
1/401
2018-12-27
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