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(1)車間領用材料5000元,用于生產甲產品。 (2)采購員李四預借差旅費2500元 (3)以銀行存款退還包裝物押金12000元
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2020-06-29
(三)某事業單位2021年發生以下部分經濟業務: 1.銷售產品一批,售價5000元,增值稅650元,收到期限為3個月的銀 行承兌匯票一張,面額為5650元。 2.職工楊鵬出差,經批準預借差旅費(現金)4000元。 3.購入辦公設備一臺,價值19000元,通過財政直接支付方式支付。
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2022-12-22
是不是我的任憑模板不對?沒有相應的明細,我的財務軟件上的憑證是摘要科目借方金額貸方金額,如果摘要:填寫報銷差旅費,科目:管理費用,這樣填寫的話,就看到到是誰報銷的了?
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2017-10-12
對于報銷差旅費做賬,如果借:管理費用-差旅費 貸:庫存現金,需要寫一張收據附在憑證后面嗎,就是想問收到現金需要寫收據,付款現金也需要寫收據附在憑證后面嗎
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2019-08-07
請問車間采購員報銷差旅費借方應該是制造費用還是管理費用。
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2018-12-08
車間技術人員報銷差旅費計入制造費用還是管理費用
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2018-12-11
請問老師:政府會計制度直接支付事業單位職工報銷差旅費,該如何做分錄?謝謝!
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2019-07-24
1.乙公司5月份發生如下經濟業務: (1)公司批準將盈余公積1萬元轉為實收資本 (2)從銀行取得5年期的借款300000元,存入銀行賬戶。 (3)購入-批原材料,價值3萬元,材料尚未驗收入庫,貨款已付。 (4)公司職工李某預支差旅費2000元,以現金付訖。 (5)財產清查中發現現金長款150元,未查明
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2020-06-19
某事業單位通過銀行存款支付單位后勤管理人員報銷差旅費8000元。請用平行記賬法解題。
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2020-06-30
1. 6月6日,以銀行存款80000元,預付給嘉陵公司作為購買乙材料的貨款。 2. 6月8日,上述乙材料運到,貨款60000元,增值稅為7800元,(不含稅)運費增值稅72元。材料入庫。收到嘉陵公司退回的多余款項存入銀行。 3. 6月10日,采購員李林出差回來,報銷差旅費1800元,并交回余款 4. 以銀行存款支付第4筆業務的所有款項。 5. 6月16日,購進需要安裝的設備一臺,發票價款為30000元,增值稅為3900費700元,款項已用銀行存款支付。 6.6月25日,設備安裝完畢,經檢驗合格交付使用。
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2022-06-12
公司2021年某員工報銷差旅費,住宿費用600元,取得普票;高鐵費用共計1090元,取得高鐵票(報銷憑證);出租車費用109元,取得出租車機打發票;無差旅補助和其他費用。公司用銀行轉賬方式對上述報銷進行了支付。應該如何做分錄?這些費用都可以抵扣進項嗎?我怎么感覺有的不能扣啊
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2021-11-04
采購員李達出差回來,報銷差旅費21850元,用現金補付1850元。其中:飛機票10844元(含稅,增值稅稅率9%,住宿費10383.02元,增值稅稅額622.98元。分錄怎么寫
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2020-05-31
請教老師,根據差旅費報銷單沒有發票支付的差旅費津貼需要申報個稅嗎
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2021-06-22
老師你好 (1)31日,取得6個月短期借款50000元,年利率為4.8% (2)31日,銷售人員王勤持發票賬單報銷差旅費4800元,交回余款200元 這兩個題的會計分錄分別是什么呢?
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2019-09-09
采購部門經理采購材料出差回來,報銷差旅費3400元,原預3000元,現金補付如何寫會計分錄
1/1956
2022-01-19
報銷差旅費會引起應收賬款賬面價值發生增減變化嗎
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2022-09-24
【2.1】2018年1月1日,甲公司購入B公司發行的公司債券,支付價 款26000000J其中包含已到付息期但尚未領取的債券利息500000 元),另支付交易費用300000元,取得的增值稅專用發票上注明的增 值稅稅額為18000元。
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2019-09-15
老師,我們有個掛靠的項目。理論上收取92的成本票,材料和人工的比例分別是62%和30%。我有個問題就是,如果我讓工人自己去稅所代開發票(搬運費,打雜費之類),會影響我材料和人工的比例嘛?
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2020-03-21
老師 計劃成本法分錄是這個嗎? 借:材料采購(實際成本)     應交稅費——應交增值稅(進項稅額)     貸:庫存現金/銀行存款/應付賬款/應付票據等   驗收入庫后按計劃成本計入“原材料”,兩者的差額計入“材料成本差異”科目中核算:   借:原材料(計劃成本)     材料成本差異(超支差異)     貸:材料采購(實際成本)     (或)材料成本差異(節約差異)
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2016-12-16
有張旅游業差額征稅的發票 價稅合計是26000萬 差額25220 應該怎么做分錄呀
1/401
2018-12-27
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