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我公司是一般納稅人,這個月的增值稅抵扣了,還需要交這抵扣的增值稅對應(yīng)的城建稅,教育費(fèi)附加,附地方教育費(fèi)附加么,謝謝回答
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2018-04-24
原本月底結(jié)轉(zhuǎn)是如下: (1)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅(進(jìn)銷差額)   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) (2)結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 問:我們公司又加計抵扣10%,進(jìn)項(xiàng)稅額乘以10% 分錄要怎么做?
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2021-09-17
老師。我們是勞務(wù)公司 對方需要增值稅專票,去稅務(wù)代開增值稅專票稅率是多少?對方能抵扣嗎
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2017-10-16
設(shè)備廠家給我開的是16的增值稅發(fā)票,我現(xiàn)在給甲方開的是13的增值稅發(fā)票,稅務(wù)局怎樣抵扣
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2019-05-23
老師 這道題為什么當(dāng)期應(yīng)繳納增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額里面沒把進(jìn)口增值稅考慮進(jìn)去扣除? 畫△的位置
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2023-07-01
老師我們有客戶要繳13%的增值稅嗎,這個必須開增值稅專票,開進(jìn)項(xiàng)稅票可以抵扣一部分是吧
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2022-03-31
老師購買的電腦作為固定資產(chǎn)入賬,并抵扣了增值稅,請問申報增值稅表的時候用填附表四嗎?
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2019-07-15
小規(guī)模時進(jìn)口的貨物,已經(jīng)繳納進(jìn)口增值稅,申請為一般納稅人,之前的進(jìn)口增值稅可以抵扣嗎?
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2019-07-30
#提問#路橋費(fèi)增值稅普票能抵扣嗎,怎么我在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺查詢進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,竟然有這
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2020-05-25
納稅人建造普通標(biāo)準(zhǔn)住宅出售,增值額未超過扣除項(xiàng)目金額的20%,是否還享受免征土地增值稅?
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2019-05-15
購進(jìn)的貨物,既應(yīng)用于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,也應(yīng)用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,進(jìn)項(xiàng)稅額可以全額抵扣嗎?
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2017-03-15
老師,我是一般納稅人,我開的普票發(fā)票出去,年底交增值稅的時候,有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能抵扣增值稅嗎?
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2021-12-15
一般納稅人實(shí)行簡易征收的,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,我做銷售收入分錄時,增值稅應(yīng)該放哪個科目,是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)嗎?
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2019-05-14
對于一般納稅人,勞務(wù)公司,實(shí)行簡易計征,申報增值稅的時候,按照3個點(diǎn)已經(jīng)預(yù)繳增值稅稅款,申報時是不是就不能抵扣增值稅呢?
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2021-08-08
老師,一般納稅人,收到增值稅專票,是計入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額嗎???什么時候計入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,待認(rèn)證/待抵扣稅額????
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2018-10-27
老師:請問下:增值稅申報表上第五個表:《增值稅運(yùn)輸發(fā)票抵扣清單》這個表是只要是收到物流公司開的增值稅專票就要填這個表嗎?
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2019-06-10
2014年是手工賬,2015年一月是財務(wù)軟件做賬,收到銀行增值稅扣款憑證68873.46,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅68873.46貸銀行68873.46,現(xiàn)在是上期增值稅是平的
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2020-06-15
營改增建筑業(yè)一般納稅人采用簡易計稅法能開增值稅專用發(fā)票,稅率為3%,收到此類發(fā)票是否可以抵扣增值稅。
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2017-12-19
開增值稅專票是可以用來抵扣增值稅用,咱給一般納稅人開專票對方是可以按照3個點(diǎn)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,但咱開出來的專票是需要全額繳稅款的,如果對方是一般納稅人給咱開具專票,咱是不可以用來抵扣增值稅的,只能當(dāng)成本票?
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2022-02-28
老師請問,企業(yè)雇傭退伍軍人享受稅收優(yōu)惠,依次扣減增值稅附加稅等,比如說我優(yōu)惠還有2000塊可以扣除,應(yīng)納增值稅稅額是2000,是不是我扣掉減免,附加稅就可以不交了。還是要交后續(xù)的以增值稅稅額計算出的附加稅
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2020-04-30
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