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老師,想問下,對(duì)月銷售額10萬(wàn)元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅,這句的理解的銷售額10萬(wàn)元,是稅前,還是稅后的呢?
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2019-05-23
王老師您好,麻煩問下一般納稅人按月申報(bào)教附銷售額不超10萬(wàn),季超30萬(wàn),是不是銷售額不超10萬(wàn)的當(dāng)月仍然享受教附減免優(yōu)惠。
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2020-07-29
為什么以銀行存款支付供職工免費(fèi)居住的當(dāng)月的職工宿舍房租,會(huì)增加銷售費(fèi)用? 不是應(yīng)該在計(jì)提房租的時(shí)候才增加銷售費(fèi)用嗎?
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2020-05-07
自助售賣機(jī)擺放在我公司,但已經(jīng)簽訂合同免場(chǎng)租,但要求收取售賣機(jī)營(yíng)業(yè)額的百分之10,要求我司開具發(fā)票,應(yīng)該開什么發(fā)票內(nèi)容?
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2023-06-08
老師,小規(guī)模租賃開普票開5%,填寫報(bào)表應(yīng)填寫在哪,是小微企業(yè)免稅銷售額那欄嗎 還是填寫在其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額那欄 填寫在10欄,顯示的稅額不對(duì) 應(yīng)該是3333.33
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2022-07-09
小規(guī)模納稅人季度銷售額未超9萬(wàn)。每月還是照常作銷售分錄吧,到季末這個(gè)月再借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入一減免稅.
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2017-06-20
小規(guī)模納稅人,季度銷售額未滿30萬(wàn)減免稅,那銷售時(shí)貸方的銷項(xiàng)稅和計(jì)提的附加稅,等申報(bào)后要從借方轉(zhuǎn)出,貸方為營(yíng)業(yè)外收入呢?
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2019-03-30
小規(guī)模納稅人今年1—2季度無銷售,去年減免增值稅,銷售開發(fā)票直接走主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,今年發(fā)票有誤退回重開利潤(rùn)表怎么申報(bào)
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2023-06-30
問一下由于免抵產(chǎn)生的城建稅/教育附加費(fèi), 如果按照市場(chǎng)來劃分的話,這部分成本是屬于內(nèi)銷銷售的成本還是出口銷售的成本呢?
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2020-05-11
小微企業(yè)核定征收,季度銷售額未超過9萬(wàn),免交增值稅,在銷售商品的時(shí)候,增值稅部分要做分錄嗎?核定收取的所得稅怎么做分錄?
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2017-03-16
小規(guī)模納稅人2019年月銷售未達(dá)到10季度銷售未達(dá)到30,是可以免稅款的,但是昨天代開還是征收稅款,這個(gè)要怎么是要怎么退的尼?
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2019-04-02
,小規(guī)模納稅人,銷售額月不超3萬(wàn),減免征稅征收,還有找稅局代開的發(fā)票以交過增稅,但月銷售額不超3萬(wàn)?那交上去的稅怎么退回?
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2017-03-17
老師,1:小規(guī)模納稅人30萬(wàn)以下免征增值稅,是含稅銷售額30萬(wàn),還是不含稅銷售額30萬(wàn)。我們公司這個(gè)季度開了308000元,要不要繳稅那
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2019-08-22
小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售未超過10萬(wàn),免征增值稅。是和自開增值稅發(fā)票,和去稅務(wù)局代開發(fā)票沒關(guān)系吧。
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2019-03-14
住院特困病人減免費(fèi)用帳務(wù)處理怎么做? 有老師回復(fù)說 借:銷售費(fèi)用等科目,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 但是我們醫(yī)院不用銷售科目 怎么處理呢?
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2022-03-25
小規(guī)模本季度銷售1支鉛筆6.51元,23年不超30萬(wàn)免稅 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 銷售分錄后面的金額怎么填
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2023-06-20
單位如果養(yǎng)殖、屠宰和銷售合并成一個(gè)公司。如銷售的產(chǎn)品是雞的分割產(chǎn)品。是屬于農(nóng)副產(chǎn)品初加工,可以享受免增值稅的優(yōu)惠政策嗎?
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2018-08-18
你好,我們公司從農(nóng)業(yè)合作社批發(fā)水果,再轉(zhuǎn)售給客戶,2021年我們銷售給客戶的發(fā)票開了免稅的,但實(shí)際應(yīng)該開9%對(duì)嗎?現(xiàn)在該如何補(bǔ)救?
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2022-03-24
小規(guī)模納稅人增值稅免稅銷售額是10,000。在企業(yè)所得稅中營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、利潤(rùn)總額怎么填。
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2020-01-12
關(guān)于增值稅,公司有應(yīng)稅項(xiàng)目的服務(wù)銷售(培訓(xùn)教育),還有免稅項(xiàng)目的貨物銷售,那么應(yīng)稅部分的在線教育平臺(tái)取得專票,能進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
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2019-09-11
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