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某化妝品生產廠為增值稅一般納稅人,本月銷售化妝品取得不含稅銷售額600000元。另將自產的化妝品一批贈送給某協作企業,生產成本總計為100000元,無市場售價可供參考,該化妝品適用消費稅稅率為30%,成本利潤率5%。銷售額是多少萬元?
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2019-10-20
廠房租賃費 預付了11月-18年3月份的 共25萬,發票下個月回款,本月需要提到制造費用里,計入成本中,我這樣做了一下,您幫我看看這樣處理可行嗎,1、銀行存款預付25萬 借:預付賬款--鑫特 25萬 貸:銀行存款 25萬 2、預提本月制造費用 借:制造費用7.5萬 貸:預付賬款-暫估 7.5萬(在科目中另外設立一個鑫特暫估科目)3、11月份發票回來了:(1) 沖銷、10月份預提費用--2 借:制造費用 -7.5萬 貸:預付賬款--暫估 -7.5萬 (2)回發票 借:制造費用15萬 長期待攤 10萬 貸:預付賬款--鑫特25萬
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2017-11-02
某化妝品生產廠為增值稅一般納稅人,本月銷售化妝品取得不含稅銷售額600000元。另將自產的化妝品一批贈送給某協作企業,生產成本總計為100000元,無市場售價可供參考,該化妝品適用消費稅稅率為15%,成本利潤率5%。計稅銷售額是多少萬元?
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2019-10-20
1老師好,計提房租進入成本是含稅金額, 借:主營業務成本 貸:其他應付款 2付款時,借:其他應付款 貸:銀行存款 3收發票怎么做呀
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2020-04-17
采購合同簽了。然后沒付款,先供貨。后期再付款。。借-原材料 貸-應付賬款 借-主營業務成本 貸-原材料。。先結轉成本,下季度再付款,可以嗎
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2021-06-27
融資租賃的業務,借款方式是“等額本息”,借款金額是5萬,月利率1.58%,24期,請問如何計算出本金和利息
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2020-06-16
長期借款: 本金150萬,期限3年,,月利率0.8%,,,怎么算每月的應付長期借款利息???
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2019-05-08
長期借款賬戶的期末余額表示企業尚未償還的長期借款的本金和利息
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2021-12-13
例:某項目建設期1年,生產運營期5年。初步融資方案為:用于建設投資的項目資本金450萬元,建設投資借款400萬元,年利率6%,采用等額還本付息法5年還清。流動資金全部利用自有資金無借款。則本項目在生產運營期償還的本金及利息為多少?
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2023-09-21
我之前付了一筆錢,我寫的借:預付賬款 貸:銀行存款 現在那到這筆錢的發票,買的UPS電源,直接拿到工地上用,沒有領用單,我可不可以分錄寫成 借:生產成本 貸:預付賬款
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2017-02-23
公司繳納的社保醫療等,需要計提嗎?這個月交了6000元,直接借管理費用貸銀行存款嗎?還是先計提借管理費用借勞務成本貸記應付職工薪酬薪酬,繳納的時候借應付職工薪酬貸記銀行存款?哪個正確?
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2021-08-21
老師您好,是一家出口公司,收到貨款 借:應收賬款 (外幣 和本位幣)貸:銀行存款(外幣和本位幣),月末時調整匯兌損益,借:財務費用 銀行存款 貸:應收賬款。但是現在發現去年有幾筆收到貨款時,應收賬款只記了本位幣,沒有記外幣。所以財務費用匯兌損益肯定是不對的。現在如何更正
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2023-06-15
鄒老師 借 銀行存款 貸實收資本 摘要寫股東借某公司款項投資, 還款時候:借其他應收款-股東 貸銀行存款,摘要寫替股東還某公司款項
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2015-12-16
老師,我們公司是園林綠化工程公司,馬上12月要結束了,項目上有借備用金的,備用金還沒用完的,需要先把剩余的錢打回公司,在1月初再重新借嗎?
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2019-12-27
老師,我老板之前借了3000元,記 借其他應收款 貸銀行存款報了2000費用,記借長期待攤費用 貸其他應收款 又給我打了1000的借條 這1000借條我怎么記啊
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2015-05-15
老師,我們用銀行貸款1000萬,用了9個月,付利息40萬,年化利息怎么算呢
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2023-04-27
王強出差提前借款4000元,出差回來后用了3600,需要補回400,會計分錄是借銷售費用3600其他應收款400貸短期借款4000嗎
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2019-05-06
@甘老師,軟件開發,人工費都入賬研發支出了,發生的其他成本比較少,比如服務費和其他采購的手持機,標簽費等平時用哪個科目歸集成本? 19.12月申請了幾個軟著,資本化的也已經結轉無形資產,有的是還在開發的,但軟著已經申請下來了,今年再發生的研發費用是資本化還是費用化?
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2020-03-13
W工廠1月期初資產負債表顯示資產總額1000萬元,所有者權益總額600萬元,債權益總額400萬元,本期發生經濟業務如下:<br>(1)收到購貨單位所欠賬款5000元存入銀行。<br>(2)以銀行存款歸還短期借款利息6000元<br>(3)以銀行存款支付下季度報刊訂閱費3000元<br>(4)收到投資者投入價值20000元原材料<br>(5)以銀行存款償還所欠供貨單位賬款15000元<br>(6)購入需安裝設備一臺,價款240000元,以銀行存款支付<br>(7)向銀行借入短期借款150000,存入銀行存款戶<br>(8)收到購貨單位商業匯票8000元抵償前欠貨款<br>(9)將資本公積50000元轉化為實收資本<br>(10)將一筆長期借款4萬元轉化為
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2022-06-09
請教老師一下 公司補貼客戶裝修款一般都是 計提 借費用 貸其他應付款 實發 借 應付款 貸庫存商品 但是以前的會計是做的 借其他應付款 貸主營業務收入 已經結轉成本 手工的帳 系統里面只有余額 在其他應付款借方 我怎么調整?
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2018-04-17
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