老師,你好。我們公司做研發的。收了境外客戶折成人民幣100萬研發費用。后其研發測試打包也收了近100萬。測試是第三方機購測試。 這款軟件是通用。不止給這家客戶,如果我們找到其他人。也一樣收研發費。 收入跟成本怎么配比,哪些歸到成本里。 我前期人工,測試材料都計入了研發費用-費用化支出里。現在都沒成本。
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2019-05-24
請教一下老師,為項目上購買電腦等材料設備也需要計入研發費用費用化支出嗎?電腦的所有權已轉移到學校,購買設備的款項是我方公司支付的
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2019-10-28
老師,我上月的研發支出費用化月底忘記沒結轉,我這個月應該怎么做啊
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2019-08-09
老師,研發支出的應交稅費金額是費用花支出乘百分之75減去折舊的費用化支出吧
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2019-09-04
研發支出費用化的時候,摘要寫什么
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2019-06-21
本月預收賬款借方199980+50000=249980,資產負債表上應收賬款上月余額為0,本月余額為179980,差了70000是為什么?(應收賬款本年沒有發生額,本月預收賬款借方貸方都沒有負數,預付貸方43693.23預付余額在借方94066.94,資產負債表應付賬款43693.23,預付137760.17=43693.23+94066.94)
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2022-08-26
老師那個展會費用 付款的時候發票沒到 是先掛應付 到時再費用化嗎
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2018-12-18
我做了筆借銀行存款5.05貸財務費用-利息5.05,這個結轉借財務費用5.05,貸本年利潤5.05,我填利潤表時那有個財務費用的,我是填負5.05嗎,
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2017-03-31
幼兒園#向股東借款用收據寫暫借款20萬,要怎么做分錄
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2019-01-21
鄒老師 借 銀行存款 貸實收資本 摘要寫股東借某公司款項投資, 還款時候:借其他應收款-股東 貸銀行存款,摘要寫替股東還某公司款項
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2015-12-16
(1)付款單位向銀行申請取得銀行本票時:借:其他貨幣資金——銀行本票存款 ; 貸:銀行存款 (2)付款單位支付銀行本票時: 借:借:原材料; 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:其他貨幣資金——銀行本票存款 (3)收款單位收到銀行本票,送交開戶銀行辦理轉賬收款時:借:銀行存款; 貸:應收賬款或主營業務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,請問本票是這樣作的嗎
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2016-04-25
您好,我公司是軟件類公司,有研發項目,所以相關的費用支出,我記入研發支出-費用化支出,然后月末結轉到管理費用-研究費用。
現在有個問題,是哪些記入主營業務成本成本。1.非工業企業,不是確認收入時,才結轉成本吧,這個一直搞不清楚?2.不管有沒有收入,勞務成本月末直接結轉到主營業務成本?3.還有,比如購買了一臺儀器設備,不計入固定資產的話,可以直接借:主營業務成本 貸:銀行存款?
謝謝老師
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2020-01-03
老師:一次充油卡款未付,分錄:借:待攤費用貸:應付賬款,加油時借:管理費用,貸:待攤費用?
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2019-06-22
進銷存和財務模塊聯合使用,模擬采購業務,我們單位是個人借款個人采購然后在沖賬,假設購買A材料,價格90,個人借了100元,借款時做的分錄,借其他應收款貸庫存現金,同時進銷存系統:采購訂單99-進貨單(99)-付款單(99),此時存貨明細賬已經有了貨物,應付賬款,一增一減已核銷,當用付款單和進貨單生憑證時,出現2個憑證,借原材料99,貸應付賬款99,借應付賬款99,貸庫存現金99,此時存貨明細賬沒有變化,應付賬款也沒有變化,庫存現金減少了99元,但是當采購人員來沖賬時,就是借原材料99,貸庫存現金99,那么變成錢減少2次,材料增加了2次,如果是我錯了,請問財務軟件是怎么做到不會出現錢減少2次,材料增加2次呢
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2019-04-17
老師,麻煩給我看一下這道題這樣做對嗎?
1.1月1日,東方公司向銀行借入2個月借款20萬元,年利率6%,利息按月計提,到期歸還
借:銀行存款200000
貸:短期借款200000
借:財務費用1000
貸:應付賬款1000
借:短期借款200000
財務費用1000
應付賬款1000
貸:銀行存款201000
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2021-12-16
簡化分批法的在產品成本怎么算?還有直接計入費用怎么算
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2019-06-16
甲化妝品廠2020年1月發出材料委托 A 日化廠加工香水精200瓶, A 日化廠同類香水精不含稅售價每瓶450元。加工的香水精本月全部收回,支付加工費并取得增值稅專用發票,其消費稅已由 A 日化廠代收代繳。收回香水精的50%當月全部對外銷售,實現不含稅銷售額5萬元;另50%用于本廠高檔化妝品生產,本月生產的高檔化妝品全部實現對外銷售,實現不含稅銷售額37萬元。計算甲化妝品廠銷售高檔化妝品實際繳納消費稅稅額。
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2022-04-11
,前期房屋改造費,計長期街坊攤費用,可以分兩步做賬嗎? 借:銀行 存款 貸:實收資本-AA 借:長期待攤費用-改造費 貸:銀行存款 前期的都可以這樣賬錄入系統嗎?
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2017-06-14
如果在法人個人賬戶轉賬到公司基本戶,沒有備注用途,然后如果用對公轉給法人的話能不能寫還借款呀當時沒有確定寫借款,什么都沒有備注
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2018-02-05
上月未收到發票可是計入了成本.
借:主營業務成本 貸:銀行存款
本月收到專用發票,應該要怎么編制分錄 ?
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2019-09-24
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