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長期借款: 本金150萬,期限3年,,月利率0.8%,,,怎么算每月的應付長期借款利息???
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2019-05-08
長期借款賬戶的期末余額表示企業尚未償還的長期借款的本金和利息
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2021-12-13
W工廠1月期初資產負債表顯示資產總額1000萬元,所有者權益總額600萬元,債權益總額400萬元,本期發生經濟業務如下:<br>(1)收到購貨單位所欠賬款5000元存入銀行。<br>(2)以銀行存款歸還短期借款利息6000元<br>(3)以銀行存款支付下季度報刊訂閱費3000元<br>(4)收到投資者投入價值20000元原材料<br>(5)以銀行存款償還所欠供貨單位賬款15000元<br>(6)購入需安裝設備一臺,價款240000元,以銀行存款支付<br>(7)向銀行借入短期借款150000,存入銀行存款戶<br>(8)收到購貨單位商業匯票8000元抵償前欠貨款<br>(9)將資本公積50000元轉化為實收資本<br>(10)將一筆長期借款4萬元轉化為
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2022-06-09
向這種公司借款,借款利息可以入財務費用,稅前扣除嗎?
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2023-03-10
向借老板另一個公司借錢,用應付賬款,還是其他應付款?
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2017-12-05
1、廣告費,分錄:借:管理費用,貨:銀行存款 2、轉賬手續費支出,借:財務費用,貨:銀行存款 3、辦公室租金:借:管理費用,貨:銀行存款 4、開出發票扣稅: (一)借:應收賬款,貨:應交稅金——未交增值稅,工程結算收入 (二)借:應交稅金——未交增值稅,貨:銀行存款 (三)借:工程稅金及附加,貸:應交稅金——城建稅、教育附加稅、地方性教育附加稅 (四)借:應交稅金——城建稅、教育附加稅、地方性教育附加稅,貸:銀行存款 5、工程分包給項目經理,支付款項 (一)借:工程施工——合同成本,貨:銀行存款
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2017-05-09
1問題:我們今天從房東那里簽合同拿房子,12000一年,五年合同,總合同金恩額6萬,今天預付房東12000那我做帳:借:主營業務成本-xx房號,貸,應付賬款6萬,然后又借預付賬款-xx房號,貸銀行存款12000,當月攤銷:借:主營業務成本-xx房號貸長期待攤費用1000,下個月又做,借,主營業務成本-xx房號,貸長期待攤費用1000,又裝修,借:主營業務成本_xx房號-裝修費-人工費,貸長期待攤費用,這樣做可以嗎?
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2016-09-24
開發公司將借款利息記入財務費用了,有本年度也有上年度的,如何沖賬?
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2021-10-09
公司自行研發的軟件只申請了產品證書,現在還在研發支出費用化支出階段,準備下月開始轉到資本化,想問問轉到資本化后軟件在月底就要轉無形資產?開始開始對外銷售才轉到無形資產?不轉是不是月底就放在研發支出資本化科目,不中結轉?
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2019-03-26
2.某化妝品生產廠為增值稅一般納稅人,本月銷售高檔化妝品取得不含稅銷售額60000元,另將自產的高檔化妝品一批贈送給某協作企業,生產成本總計為100 000元,無市場售價可供參考,該高檔化妝品適用消費稅稅率為15%,成本利潤率為5%的會計分錄
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2023-03-22
你好,老師,我企業發生一筆對外借款,現在借款本金還未收回,請問我公司可以對該筆借款預提利息收入嗎
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2019-11-21
鄒老師 借 銀行存款 貸實收資本 摘要寫股東借某公司款項投資, 還款時候:借其他應收款-股東 貸銀行存款,摘要寫替股東還某公司款項
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2015-12-16
老師,我老板之前借了3000元,記 借其他應收款 貸銀行存款報了2000費用,記借長期待攤費用 貸其他應收款 又給我打了1000的借條 這1000借條我怎么記啊
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2015-05-15
公司繳納的社保醫療等,需要計提嗎?這個月交了6000元,直接借管理費用貸銀行存款嗎?還是先計提借管理費用借勞務成本貸記應付職工薪酬薪酬,繳納的時候借應付職工薪酬貸記銀行存款?哪個正確?
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2021-08-21
購買的化工原料要做到生產成本里嗎?可不可以做到生產成本里的制造費用
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2016-06-20
假設某企業12月31日的資產、負債和所有者權益的狀況如表2—1所示:表2—1資產 金額 負債及所有者權益 金額現金 1000 短期借款 10000銀行存款 27000 應付賬款 32000應收賬款 35000 未交稅金 9000原材料 52000 長期借款 B長期投資 A 實收資本 240000固定資產 200000 資本公積 23000合計 375000 合計 C(A)表中應填的數據為:A_____B________C________(B)計算該企業的流動資產總額。(C計算該企業的負債總額。(D)計算該企業的凈資產總額。
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2022-11-18
購進貨物借:庫存商品 貸:其他應付款結轉成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品猶豫貨品我們不滿意退給售貨方收回貨款怎么做分錄借:其他應付款 貸:主營業務成本這樣對嗎?
1/1996
2019-02-01
老師我們公司這月我啟用了研發費用資本化支出,對于研發人員社保部分我這樣做分錄沒有問題?當時在費用化的時候我也是同樣的辦法?
1/998
2019-05-20
老師,把銷售費用轉到成本,分錄:借:銷售費用(紅字)借:主營業務成本 這個分錄沒有貸方,兩個都是借方嗎?
1/1207
2018-10-24
老師您好,是一家出口公司,收到貨款 借:應收賬款 (外幣 和本位幣)貸:銀行存款(外幣和本位幣),月末時調整匯兌損益,借:財務費用 銀行存款 貸:應收賬款。但是現在發現去年有幾筆收到貨款時,應收賬款只記了本位幣,沒有記外幣。所以財務費用匯兌損益肯定是不對的。現在如何更正
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2023-06-15
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