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我們9月份預(yù)付酒店163900元,酒店11月份開來(lái)發(fā)票138168元,退還現(xiàn)金3231 ,收員工單房差價(jià)22000元,怎么作分錄借:管理費(fèi)用138168,現(xiàn)金3231 501,其他應(yīng)收款22000貸:預(yù)付賬款163900 請(qǐng)問(wèn)老師,501是什么來(lái)的就點(diǎn)開來(lái)的發(fā)票,包不包括22000。
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2017-11-14
https://shicao.kuaizhang.com/main_6310,老師這個(gè)會(huì)計(jì)分錄不應(yīng)該是借:銀行存款42131.63 貸:預(yù)收賬款-物業(yè)管理費(fèi)30000預(yù)收賬款-電費(fèi)7931.63預(yù)收賬款-水費(fèi)4200么,既然發(fā)票未開為什么答案是要把銷項(xiàng)稅費(fèi)做出來(lái)呢?
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2018-11-14
對(duì)上述清查結(jié)果,經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后,處理如下:甲材料中300千克屬倉(cāng)庫(kù) 管理人員失職造成,應(yīng)由其賠償損失,另外700千克屬管理制度不健全造成,列管理費(fèi)用處理;丙材料盤盈是由于計(jì)量不準(zhǔn)造成,作沖減管理費(fèi)用處理;A產(chǎn)品毀損屬于意外事故造成,保險(xiǎn)公司同意賠償30000元,凈損失按規(guī)定予以轉(zhuǎn)銷。
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2023-06-23
上周搬辦公室有一個(gè)鐵皮柜壞了,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)不要了,入賬時(shí)借:管理費(fèi)用-低值易耗品,貸:銀行存款。現(xiàn)在賬務(wù)上如何處理
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2017-05-15
當(dāng)月的支付費(fèi)用,沒(méi)有收到發(fā)票,我先做借管理費(fèi)用,貸銀行存款,可是到時(shí)拿到的是專票,還有稅額的,怎么處理呢
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2018-04-09
提取工會(huì)經(jīng)費(fèi): 老師,您好, 我們提取工會(huì)費(fèi)的處理是:借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸:其他應(yīng)付款。 這個(gè)比例可以只提取1%么
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2019-10-11
以前的舊賬可以不管嗎?實(shí)在太亂了。又是新手不知如何調(diào)整這些錯(cuò)賬。比如收到貨款。正確是,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款。前會(huì)計(jì),全掛貸其他應(yīng)付款了。支付的電信費(fèi),是有開回發(fā)票的。前會(huì)計(jì)這樣做的。支付的時(shí)候借應(yīng)收賬款,貸銀行存款。收到票時(shí)候,借管理費(fèi)用電信費(fèi),貸庫(kù)存現(xiàn)金。。。。
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2018-09-27
計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用 50000 貸:應(yīng)付職工薪酬 50000 發(fā)放時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬48000 貸:銀行存款48000,等于你多計(jì)提了2000元,那是不是不用管了,不用調(diào)對(duì)吧?供應(yīng)商每個(gè)月的掛賬單是不是借:原材料** 貸:應(yīng)收賬款即可, 一般納稅人和小規(guī)模有什么區(qū)別
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2016-09-28
往年交車油費(fèi),沒(méi)來(lái)發(fā)票直接做借方管理費(fèi)用,貸方銀行存款,今年來(lái)發(fā)票了,會(huì)計(jì)科目怎么做
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2017-11-13
老師您好,小規(guī)模那280沒(méi)有稅是不是就不做,借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù),貸:應(yīng)交稅費(fèi)—交增值稅(減免稅款)
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2021-01-12
老師:沒(méi)收到出租方的房租發(fā)票時(shí),計(jì)提房租可不可以:借管理費(fèi)用-房租,貸:其他應(yīng)付款:出租方
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2015-10-10
你好,老師,其他應(yīng)付款—社保費(fèi)的余額在借方,如果要沖減管理費(fèi)用—福利費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
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2019-10-20
福利費(fèi)是不是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目周轉(zhuǎn)一下呀,還是借管理費(fèi)用,貸銀行存款就可以呢
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2017-03-10
老師我想問(wèn)一下,收到通行費(fèi)普通發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄是不是,借:管理費(fèi)用-路橋費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款--()
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2018-08-31
不應(yīng)計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)價(jià)值的借款費(fèi)用,為什么籌建期間計(jì)入管理費(fèi)用經(jīng)營(yíng)期間計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用
1/1158
2020-08-05
老師:殘保金和工會(huì)經(jīng)費(fèi)的分錄不要計(jì)提吧,是直接借管理費(fèi)用-殘保金 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款
1/766
2019-02-26
請(qǐng)問(wèn)老師,房產(chǎn)稅和土地使用稅一定要計(jì)提嗎?可不可以發(fā)生時(shí)直接借管理費(fèi)用,貸銀行存款?
1/873
2015-12-14
基本戶開戶購(gòu)買的支付密碼器有發(fā)票嗎,這個(gè)怎么入賬計(jì)入 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款?
1/3141
2020-05-06
我是這么做的:第一筆:借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 17000 貸:銀行存款 17000 然后我分為五個(gè)月來(lái)攤銷 借:管理費(fèi)用--員工工資 3400 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 3400 老師,現(xiàn)在怎么處理?
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2017-10-20
老師:發(fā)去年計(jì)提了的工資 ,分錄應(yīng)該是借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款/現(xiàn)金吧?以前的代理記賬會(huì)計(jì),直接借:管理費(fèi)用,貸:現(xiàn)金。我現(xiàn)在要調(diào)賬,應(yīng)該怎么調(diào)呢?
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2019-09-01
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