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車船稅備注在車險里沒有發票,計提是借稅金及附加,貸應交稅費,交納時借應交稅費,貸銀行存款。還是直接計入管理費用里
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2019-12-19
二月的工資,在一月份發了,那在幾月份計提工資? 1月份借應付工資貸銀行存款,,2月份進入借管理費用貸應付工資對嗎?
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2022-02-08
老師,購進辦公桌和椅子可以用一次攤銷法嗎?借:低值易耗品~桌椅,貸銀行存款。借:管理費用,貸:低值易耗品。這種可以嗎?謝謝
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2019-04-16
是這樣做嗎?計提時:借:管理費用-職工薪酬貸:應付職工薪酬-工資(辦公)發放時:借:應付職工薪酬-工資(辦公)貸:其他應付款-張三
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2018-09-07
計提個稅:借管理費用 貸應繳稅費 下個月直接做 借:應繳稅費 貸銀行存款 這樣行不行 就不轉入應付職工薪酬科目了 可以嗎
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2016-12-08
購買進銷存軟件4500 1、購買時: 借:無形資產4500 貸:銀行存款或庫存現金4500 2、攤銷時: 借:管理費用-無形資產攤銷4500 貸:累計攤銷4500
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2017-02-10
徐老師:印花稅現在到底要不要計提,如果計提①借稅金及附加 貸應交稅費一印花稅 ②借管理費用一印花稅貸其他應付款 選哪?
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2019-02-28
醫療保險沒月計提700。借管理費用 貸應付職工薪酬 繳納時借應付職工薪酬 貸銀行存款 疫情醫療減半返還350,分錄怎么做
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2020-06-07
員工培訓費的分錄是 計提:借:應付職工薪酬-教育經費 貸:管理費用-職工教育經費 報銷:借:應付職工薪酬-教育經費 貸:銀行存款
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2021-10-15
繳10月份印花稅,憑證要不要做兩筆分錄?一筆:借:管理費用-印花稅 貸:應繳稅金-印花稅 第二筆:借:應交稅金-印花稅 貸:銀行存款
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2016-11-01
現代服務 信息技術服務 物流輔助服務 快遞服務 借 管理費用 業務招待費 借 應交稅費 應交增值稅 貸 應付賬款 摘要怎么寫
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2022-11-16
發現18年1月有一筆報銷應該是 借 管理費用 貸 庫存現金 寫錯了 寫成了 借 其他應付款 貸 庫存現金 這個怎么辦?是去年的
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2019-03-20
老師,我們公司發工資, 借:管理費用工資 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 那這兩個會計分錄的摘要我要怎么寫
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2021-05-13
總公司代分公司支付費用,借:管理費用50貸:其他應收款50分公司借長期應付50貸:現金50這合并科目怎么做,報表如何合并
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2018-05-14
我去年有筆分錄借:管理費用5600,貸:銀行存款5600 做錯了,我今年發現借方應該做應付職工薪酬。這個憑證我今年應該怎么調整
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2017-02-21
當月繳納當月社保也要計提嗎?借管理費—社保。貸應付工資—社保。然后再做借應付工資—社保,貸銀行存款。公司全額承擔社保。
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2019-06-10
單位購買口罩成本價售賣給員工 借管理費用福利費 3000 貸應付職工薪酬3000 借應付職工薪酬3000 貸銀行存款3000 這樣做對嗎
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2020-04-03
固定資產500萬一次扣除,分錄借:固定資產 應交稅費貸:銀行存款借:管理費用,貸:累計折舊,累計折舊是不包括殘值?還是全額?
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2019-06-17
老師好,我想請問下工資我可以在當月先計提,借:管理費-工資 貸:應付職工薪酬 下發發放時在,借:應付職工薪酬 貸:銀行存款嗎
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2020-06-12
17年我有多繳納的管理費2萬元(借 管理費,貸其它應付/借:其它應付,貸銀行)18年我按正常進行計提和繳納。17年多繳納的部分會計分錄如何處理
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2018-08-09
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