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某企業11月發生以下經濟業務,請編制其會計分類。(1)從銀行提取現金3000元。 (2)各部門領用原材料,甲產品耗用A材料32000元,B材料28000元,乙產品耗用A材料42000元,B材料36000元,生產車間一般耗用B材料5000元,行政管理部門領用B材料3000元。 (3)用現金支付辦公費1000元,其中車間辦公費400元 行政管理部門辦公費600元。 (4)月末,分配工資:生產工人工資30000元(按工時分配,甲產品6000工時,乙產品4000工時),車間管理人員工資8000元,行政管理人員工資12000元。 (5)月末,計提固定資產折舊,車間折舊16000元,行正政管理部門折舊10000元。
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2022-12-16
乙公司為增值稅一般納稅人,2019年3月份管理部門銷售部門應分配的固定資產折舊額為。管理部門房屋建筑物計提折舊14800000元。運輸工具計提折舊2400000元。銷售部門房屋建筑物集體折舊3200000元。運輸工具計提折舊2630000元。當月新購置管理用機器設備一臺。成本為5400000元。預計使用壽命為十年,預計凈殘值為4000元,該企業同類設備計提折舊采用年限平均法。
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2022-04-05
建筑企業外地施工預交的個人所得稅如何進行賬務處理?
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2019-10-23
公司籌建期,內帳和外帳人員工資分別如何進行賬務處理?
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2016-12-23
計提工資分錄的時候員工個人承擔的社保和公積金部分應該在計提時計入管理費用嗎,例如做法1:借:管理費用 其他應收(個人承擔社保) 其他應收(個人承擔公積金)貸:應付職工薪酬_工資 做法2:分錄一:借:管理費用 貸:應付職工薪酬_工資 分錄二:借:應付職工薪酬_工資 貸:其他應付_(個人承擔社保) 其他應付_個公積金,我是按做法1做的,請問哪種做法是正確的呢,能不能給我一個正確呢從計提到發放的工資分錄發放的發放的
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2017-11-12
再請問下老師,我們有員工不讓單位為其繳納社保,我們把公司應承擔的社保部份以現金形式發放給個人了,如何作帳呢?如果做到應付職工薪酬里了,那還有交個稅啊? 以前會計的賬務處理是做在管理費用里的
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2016-09-23
計提年終獎,賬務處理:借:管理費用-年終獎,貸:應付職工薪酬-年終獎,對嗎
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2017-02-17
再請問下老師,我們有員工不讓單位為其繳納社保,我們把公司應承擔的社保部份以現金形式發放給個人了,如何作帳呢?如果做到應付職工薪酬里了,那還有交個稅啊? 以前會計的賬務處理是做在管理費用里的
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2016-09-23
建筑行業總公司現在要把收取分公司的管理費四萬多收回去,以什么方式風險最小啊?
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2019-01-16
我們是建筑材料銷售公司,所有的工資費用都走的管理費用,一直都是這么走的,按理說業務上是走銷售費用,工地上走的合同成本,都進管理費用的話可以吧,要不要區分
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2021-03-10
有個個體戶,他們的經營范圍是勞務服務(不含勞務派遣):工程管理服務:體育場地設施工程施工:土石方工程施工:金屬門窗工程施工:家用電器安裝服務:普通機械設備安裝服務:建筑工程機械與設備租賃:建筑材料銷售:建筑裝飾材料銷售:建筑砌塊銷售:輕質建筑材料銷售。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動),干了我們公司工程上的一些零散活,給我們開了勞務*勞務費發票對不對,還是應該開勞務服務*工程服務發票
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2025-03-26
付工資是借現金,貸管理費-工資嗎
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2017-03-14
求教,剛來一個工程造價咨詢企業,有個人來掛靠我們單位,我們單位開票收款,按比例扣除一定的稅費和管理費,剩下的錢就轉給對方。關鍵是我轉給其個人賬戶的錢,對方不提供勞務票和可報銷的發票,這個賬務應該怎么處理呢?求知道的給與指教啊。
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2014-10-11
倉庫管理員工資記入什么費用?
1/1261
2015-08-07
倉庫管理員工資記入什么費用?
1/1622
2015-08-07
學院教師和管理人員工資需要分別列賬嗎
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2021-03-24
請問第四問 為什么除以5000啊 還有為什么要加上管理人員工資
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2020-05-25
社保扣繳單的補充工傷(單位屬于印刷廠類,硬性繳納)28塊錢,入 管理費用—社保,還是管理費用—福利費? 每年另外給員工上一次意外商業保險,入哪個科目呢?
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2020-07-02
建筑單位 工地上管理人員用的汽車加油費是記在什么科目(是工程施工-合同成本-機械費還是現場經費?)
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2018-11-26
房地產開發總公司,和承建商總公司簽工程合同。承建分公司承建分公司的工程,工程款從分公司對公賬戶轉到承建商分公司,專票是承建商總公司開給開發商分公司的,會有什么稅務風險,怎么走帳更合適
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2018-05-31
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