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白酒類屬于增增值稅和消費(fèi)稅的,開發(fā)票的時(shí)候是在增值稅開票系統(tǒng)里消費(fèi)稅和增值稅開在一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票上嗎?
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2017-08-16
一月份發(fā)放12月工資,也在同一個(gè)月份發(fā)放年終獎(jiǎng),那個(gè)稅扣除部分會(huì)合并嗎?就是說工資會(huì)和年終獎(jiǎng)合在一起嗎。如果我填報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)的時(shí)候,工資單獨(dú)填列的,年終獎(jiǎng)也是單獨(dú)填列的。稅局會(huì)分開合計(jì)個(gè)稅嗎?
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2019-01-07
小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開了專票,做賬的時(shí)候怎樣確認(rèn)收入?是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)嗎?小規(guī)模納稅人自開的發(fā)票,確認(rèn)收入是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎?還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)呢?
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2017-05-17
2019年5月6日,海達(dá)有限責(zé)任公司向華強(qiáng)有限公司銷售甲產(chǎn)品100件,每產(chǎn)品售價(jià)為500元。取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為50萬元,增值稅稅額為8000元,開支票代墊,運(yùn)雜費(fèi)1000元,(假定運(yùn)雜費(fèi)不考慮增值稅)
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2022-03-24
納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表,減稅性質(zhì)代碼及名稱為3-1項(xiàng)目時(shí),免稅明細(xì)表。第二列本期發(fā)生額等于稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)2%
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2023-07-06
老師,公司與個(gè)人簽訂勞務(wù)合同之后,個(gè)人去稅務(wù)局代開發(fā)票,代開發(fā)票時(shí)候的增值稅是當(dāng)時(shí)繳納還是怎樣?代開發(fā)票時(shí)候扣除個(gè)人所得稅嗎?如果不扣除個(gè)稅的話,企業(yè)不給個(gè)人代扣代繳。讓員工自行匯算清繳時(shí)候申報(bào)可以嗎?
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2023-03-02
我們是銷售方,購買方開具的紅字增值稅專用發(fā)票信息表,我開好了紅票后需要填寫這張信息表里的藍(lán)字專用發(fā)票代碼和號(hào)碼嗎?然后要和發(fā)票一起寄過去嗎?
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2022-01-25
老師電子發(fā)票普票作廢是用紅字增值稅專用發(fā)票欄作廢嗎?金額填發(fā)票開出的總金額嗎?我的發(fā)票代碼為什么最后兩位輸不全,有影響嗎?
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2019-12-10
填寫開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表中銷售方下方對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票代碼和號(hào)碼是填寫需要沖紅那張錯(cuò)誤的發(fā)票還是另開的對(duì)的那張發(fā)票呢?
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2020-05-21
甲公司采用支付手續(xù)費(fèi)方式委托B公司代銷一批 商品,成本5000元。根據(jù)代銷合同,商品售價(jià) 10000元,商品增值稅13%,B公司按商品售價(jià) (不包含增值稅)的8%收取手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)的使 用稅率為6%。代銷業(yè)務(wù)為B公司的主營業(yè)務(wù)。B公 司將商品售出后,華聯(lián)公司根據(jù)代銷清單給B公 司開具了增值稅專用發(fā)票。 1) 編制B公司收到代銷商品的會(huì)計(jì)分錄; 2) 編制B公司售出代銷商品的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄; 3) 編制結(jié)清代銷手續(xù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-06-18
實(shí)收資本的印花稅,需要計(jì)提嗎?次月申報(bào)扣款
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2019-02-13
到地稅局報(bào)稅需要帶什么去呢?能具體說說嗎?
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2016-10-11
小規(guī)模的企業(yè)所得稅稅、印花稅怎么計(jì)算的啊
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2020-07-30
是購買方申請(qǐng)開具的紅字增值稅專用發(fā)票信息表購買方對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票代碼和號(hào)碼,是填銷售方開錯(cuò)的那個(gè)藍(lán)字發(fā)票號(hào)嗎,還是銷售方再次開具的正確的藍(lán)字發(fā)票號(hào)呢
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2018-07-11
公司小規(guī)模第一季度除了發(fā)票已預(yù)交3000的增值稅 還要交1000的增值稅 那附加稅的填報(bào)基數(shù)是不是3000+1000來填寫
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2017-04-17
小規(guī)模企業(yè),這種發(fā)票不是直接從賬號(hào)上扣增值稅,然后城建稅、教育費(fèi)、印花稅都是申報(bào)繳納的嗎?為什么這個(gè)是現(xiàn)場(chǎng)繳納啊?
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2017-06-07
到國稅局發(fā)票,增值稅和附加稅怎么征收
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2016-11-29
本月收到稅務(wù)所退還的附加稅--城建稅,怎么做賬。這筆款是上月小規(guī)模到稅務(wù)所代開發(fā)票產(chǎn)生的附加稅,開票完成,增值稅和附加稅就扣完了,現(xiàn)在稅務(wù)新政出來退還一半城建稅。
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2019-05-24
請(qǐng)問老師,因個(gè)人業(yè)務(wù)代開發(fā)票,業(yè)務(wù)是瀝青拌合站拆卸和安裝,金額約40W。我理解為這是建筑服務(wù)-安裝服務(wù)。稅務(wù)局說這不是建筑服務(wù)類別,屬于勞務(wù)費(fèi),增值稅1%,個(gè)稅會(huì)在20%以上。如何簽合同避免個(gè)稅,把個(gè)稅降至現(xiàn)在的0.5%,謝謝
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2020-07-01
公司準(zhǔn)備租賃一套民房做辦公用,對(duì)方給代開發(fā)票,稅費(fèi)由公司付,如果年租金是9600的話是不是只有繳納房產(chǎn)稅,增值稅、附加稅、個(gè)稅都是免征的對(duì)吧
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2019-05-21
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