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個體工商戶,沒有進(jìn)項(xiàng)票,代開完增值稅及附加稅發(fā)票后,所得稅怎么交?能不能一次按核定征收繳納
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2019-03-20
一月份發(fā)放12月工資,也在同一個月份發(fā)放年終獎,那個稅扣除部分會合并嗎?就是說工資會和年終獎合在一起嗎。如果我填報個稅系統(tǒng)的時候,工資單獨(dú)填列的,年終獎也是單獨(dú)填列的。稅局會分開合計(jì)個稅嗎?
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2019-01-07
老師,公司與個人簽訂勞務(wù)合同之后,個人去稅務(wù)局代開發(fā)票,代開發(fā)票時候的增值稅是當(dāng)時繳納還是怎樣?代開發(fā)票時候扣除個人所得稅嗎?如果不扣除個稅的話,企業(yè)不給個人代扣代繳。讓員工自行匯算清繳時候申報可以嗎?
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2023-03-02
A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為80萬元,金部 其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時,支付的加工費(fèi)及增值稅共5.65萬元,取得了B 司開具的增值稅專用發(fā)票,同時B公司代收代繳了消費(fèi)稅(無同類商品售價),A公司將收回的高檔化妝品的23 于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬元。高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為1 上述增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。 (1)B公司代收代繳的消費(fèi)稅為()萬元。 (2)A公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為()萬元。 (3)A公司的應(yīng)納增值稅為()萬元
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2022-05-30
是購買方申請開具的紅字增值稅專用發(fā)票信息表購買方對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票代碼和號碼,是填銷售方開錯的那個藍(lán)字發(fā)票號嗎,還是銷售方再次開具的正確的藍(lán)字發(fā)票號呢
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2018-07-11
小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開了專票,做賬的時候怎樣確認(rèn)收入?是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)嗎?小規(guī)模納稅人自開的發(fā)票,確認(rèn)收入是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎?還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)呢?
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2017-05-17
2019年5月6日,海達(dá)有限責(zé)任公司向華強(qiáng)有限公司銷售甲產(chǎn)品100件,每產(chǎn)品售價為500元。取得增值稅專用發(fā)票上注明價款為50萬元,增值稅稅額為8000元,開支票代墊,運(yùn)雜費(fèi)1000元,(假定運(yùn)雜費(fèi)不考慮增值稅)
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2022-03-24
納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表,減稅性質(zhì)代碼及名稱為3-1項(xiàng)目時,免稅明細(xì)表。第二列本期發(fā)生額等于稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)2%
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2023-07-06
實(shí)收資本的印花稅,需要計(jì)提嗎?次月申報扣款
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2019-02-13
到地稅局報稅需要帶什么去呢?能具體說說嗎?
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2016-10-11
小規(guī)模的企業(yè)所得稅稅、印花稅怎么計(jì)算的啊
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2020-07-30
公司小規(guī)模第一季度除了發(fā)票已預(yù)交3000的增值稅 還要交1000的增值稅 那附加稅的填報基數(shù)是不是3000+1000來填寫
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2017-04-17
小規(guī)模企業(yè),這種發(fā)票不是直接從賬號上扣增值稅,然后城建稅、教育費(fèi)、印花稅都是申報繳納的嗎?為什么這個是現(xiàn)場繳納啊?
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2017-06-07
到國稅局發(fā)票,增值稅和附加稅怎么征收
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2016-11-29
本月收到稅務(wù)所退還的附加稅--城建稅,怎么做賬。這筆款是上月小規(guī)模到稅務(wù)所代開發(fā)票產(chǎn)生的附加稅,開票完成,增值稅和附加稅就扣完了,現(xiàn)在稅務(wù)新政出來退還一半城建稅。
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2019-05-24
請問老師,因個人業(yè)務(wù)代開發(fā)票,業(yè)務(wù)是瀝青拌合站拆卸和安裝,金額約40W。我理解為這是建筑服務(wù)-安裝服務(wù)。稅務(wù)局說這不是建筑服務(wù)類別,屬于勞務(wù)費(fèi),增值稅1%,個稅會在20%以上。如何簽合同避免個稅,把個稅降至現(xiàn)在的0.5%,謝謝
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2020-07-01
公司準(zhǔn)備租賃一套民房做辦公用,對方給代開發(fā)票,稅費(fèi)由公司付,如果年租金是9600的話是不是只有繳納房產(chǎn)稅,增值稅、附加稅、個稅都是免征的對吧
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2019-05-21
上月到稅務(wù)局代開專票,增值稅當(dāng)場也已經(jīng)交了,賬也已經(jīng)做了,現(xiàn)在客戶說發(fā)票不對,已返還,要到稅局申請紅沖,紅沖之后賬務(wù)怎么處理?
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2019-11-09
普通增值稅發(fā)票和增值專用發(fā)票的區(qū)別
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2015-11-10
老師好,我想問一下,小規(guī)模納稅人當(dāng)月代開了增值稅專用發(fā)票,扣了稅款,怎么入帳呢?
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2019-10-24
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