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你好,我想咨詢一下,我們公司是人力資源公司,做的是差額征稅。如果我們開一張發(fā)票,金額是10000其中,9000元是代替客戶給員工發(fā)的工資和社保款,剩下的1000元是管理費(fèi)用,按照5%差額征稅,賬款未到賬,會計(jì)做賬科目該怎么做?
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2019-04-18
查賬征收的個體戶,約銷售額不超幾萬必用納增值稅?
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2020-03-10
如果公司差額征稅收入低于成本,公司增值稅要怎么交
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2018-09-10
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)前期收到的增值稅專用發(fā)票如何進(jìn)行認(rèn)證?
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2020-12-15
華聯(lián)商廈為一般納稅人,增值稅稅率適用13%。一月份普通發(fā)票外購貨物金額100萬元,專用發(fā)票外購貨物金額1000萬元。同月實(shí)現(xiàn)貨物銷售收入2000萬元,其中開具增值稅專用發(fā)票收入200萬元,開具普通發(fā)票的收入為1000萬元,未開發(fā)票的收入為800萬元,另有房屋租賃收入100萬元。 問:該企業(yè)的上述收入是否征收增值稅?若征收增值稅,該月增值稅應(yīng)如何計(jì)算繳納?
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2023-09-28
企業(yè)資產(chǎn)整體轉(zhuǎn)讓,有什么條件嗎? 除了免征增值稅,其他稅免征嗎?還要交其他什么稅費(fèi)?
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2022-01-18
我區(qū)經(jīng)濟(jì)普查單位清查工作已進(jìn)入關(guān)鍵階段,請尚未進(jìn)行清查登記的單位和個體經(jīng)營戶派人攜帶營業(yè)執(zhí)照和公章于10月31日前,到經(jīng)濟(jì)普查清查登記受理點(diǎn)進(jìn)行申報。對逾期未清查登記的,將依據(jù)《企業(yè)統(tǒng)計(jì)信用管理辦法》納入統(tǒng)計(jì)信用異常企業(yè)名單 老師 請問一下這個申報的時候需要填寫哪些資料額
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2018-10-29
購入的稅控設(shè)備和每年的管理費(fèi),在增值稅中全額抵減,可是在繳納且所得稅時,不允許計(jì)入管理費(fèi)用,要計(jì)入營業(yè)外收入。說是享受了增值稅減免,就不能享受所得稅抵扣
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2019-04-24
為什么要求企業(yè)對研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)管理?
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2017-06-03
、當(dāng)一般納稅人適用的增值稅稅率為13%,小規(guī)模納稅人的征收率為1%時,下列說法中不正確的是( )。 A. 一般納稅人與小規(guī)模納稅人的無差別平衡點(diǎn)的增值率為7.69% B. 若企業(yè)的增值率小于7.69%,選擇成為一般納稅人稅負(fù)較輕 C. 若企業(yè)的增值率高于7.69%,選擇成為小規(guī)模納稅人稅負(fù)較輕 D. 若企業(yè)的增值率等于7.69%,選擇成為一般納稅人稅負(fù)較輕
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2024-05-22
你好,個稅里工資里都是顯示5000左右,而公司實(shí)發(fā)工資都是全部發(fā)在微信上,從來沒有錢進(jìn)入綁定的卡上,我前些天申報退稅,稅局來電該公司是否給我發(fā)工資,到底是什么回事,是公司搞假偷稅嗎?
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2023-03-16
折舊方法確定后,不能隨意更改,如果要改變折舊方法,需經(jīng)稅務(wù)部門批準(zhǔn)是嗎
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2016-08-15
企業(yè)采用備抵法核算應(yīng)收款項(xiàng)減值損失,收回已作為壞賬轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款為什么會導(dǎo)致該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)收賬款賬面價值發(fā)生變化呢? 老師:采用備抵法的企業(yè),當(dāng)發(fā)現(xiàn)某筆應(yīng)收賬款無法收回時,會進(jìn)行壞賬處理,具體做法是在壞賬準(zhǔn)備中確認(rèn)相應(yīng)金額的減值損失。如果后續(xù)這筆壞賬能夠收回,會引起如下會計(jì)分錄的變動: 1. 收回款項(xiàng)時,會借記現(xiàn)金(或銀行存款),貸記壞賬準(zhǔn)備,實(shí)現(xiàn)了恢復(fù)原有的壞賬準(zhǔn)備金額; 2. 為了反映實(shí)際收回的應(yīng)收賬款,需要借記應(yīng)收賬款,貸記營業(yè)收入或其他收益(取決于企業(yè)的具體會計(jì)政策)。 這個處理過程使得公司的應(yīng)收賬款賬面價值增加,相應(yīng)的,如果企業(yè)在賬面上已經(jīng)沒有該筆壞賬的應(yīng)收賬款記錄(已經(jīng)做過轉(zhuǎn)銷處理),實(shí)際上就是恢復(fù)了之前減記的應(yīng)收賬款賬面價值。因此,收回已經(jīng)作為壞賬轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款,會導(dǎo)致當(dāng)期的應(yīng)收賬款賬面價值增加。我的感覺是已做為壞賬了,得要先轉(zhuǎn)回應(yīng)收,然后收到了,銀行存款增加,一借一貸,應(yīng)該沒有了呀?會計(jì)分錄不是應(yīng)該先轉(zhuǎn)銷嗎? 借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備 然后收到款項(xiàng) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
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2024-04-29
老師 我公司是核定征收的,工業(yè)企業(yè),2018年收入是24萬,可是銷售成本入賬少了,導(dǎo)致年末利索是14萬,現(xiàn)在稅務(wù)局要求我補(bǔ)交企業(yè)所得稅,我原以為核定征收的稅務(wù)局不管成本費(fèi)用多少呢,導(dǎo)致利潤率太高了,有辦法補(bǔ)救嗎?
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2019-02-26
營改增后建安業(yè)企業(yè)所得稅如果是核定2%的稅率征收的,那么購進(jìn)材料如果取得的不是增值稅專用發(fā)票,而是普票那么是不是沒有太大的意義?理解的是普票不能抵扣銷項(xiàng)稅額,所得稅又是按照收入金額2%征收,這樣的話取得普票不是沒有意義了?理解是否正確,
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2017-07-06
公司4S店的收銀員、信息員、保潔員的工資可以計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
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2017-06-21
老師您好:稅控盤年費(fèi)280會計(jì)分錄一般納稅人交服務(wù)費(fèi)的分錄: 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 抵減增值稅應(yīng)納稅額時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 這個分錄里,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢?
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2020-05-27
收到預(yù)收款時賬務(wù)處理,借:銀行存款100000 貸:預(yù)收賬款:95238.10 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅4761.9 當(dāng)月開具了紅字增值稅專票價稅合計(jì)50000元, 可以做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅4761.9 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2380.95 銀行存款:2380.95
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2019-02-22
老師,增值稅的起征點(diǎn)適用于哪些?個體工商戶和企業(yè)適用啥?
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2022-07-05
企業(yè)所得稅要分為核定征收還是查賬征收。核定征收的時候,也和營業(yè)稅相同,實(shí)行差額交稅。這個有什么文件依據(jù)嗎?
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2020-06-04
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