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老師我們進(jìn)口的韓國(guó)舊設(shè)備支付關(guān)稅和增值稅如何記賬,但是沒(méi)有設(shè)備的發(fā)票光有合同,該如何記賬 我們是小規(guī)模納稅人有報(bào)關(guān)單了
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2016-09-06
老師,我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),留抵了10萬(wàn),就不要交增值稅,城建稅和教育費(fèi)附加了,那出口免抵稅額5萬(wàn)還要計(jì)算交納城建稅和教育費(fèi)附加嗎
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2020-03-04
考試,您好。請(qǐng)問(wèn)如果當(dāng)月要進(jìn)行出口申報(bào)退稅的話,一定要有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額,增值稅肯定就交不了了,那這個(gè)稅負(fù)率要如何控制在2%呢
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2021-09-03
老師,進(jìn)口的海關(guān)繳款書(shū),在增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)找到,勾選上以后,是不是就是可以認(rèn)證了,還用在通用稅務(wù)數(shù)據(jù)采集軟件里認(rèn)證么?
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2020-03-31
公司上月出口計(jì)提做的應(yīng)付賬款為沒(méi)扣除稅金金額3500元(計(jì)提時(shí)沒(méi)有扣除增值稅稅金),本月實(shí)際開(kāi)票總額也為3500元,請(qǐng)問(wèn)分錄要怎么做才能平?
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2020-04-12
您好,老師,出口貨物不收匯按免稅處理,進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出或者按內(nèi)銷處理,繳納銷項(xiàng)稅。我想問(wèn)您具體怎么操作?按免稅處理,增值稅申報(bào)表怎么填寫?
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2019-07-12
老師您好, 在應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出—免稅產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和出口產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額都在貸方,月底或年底需要轉(zhuǎn)平嗎
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2019-09-09
銷售購(gòu)進(jìn)作為固定資產(chǎn)的進(jìn)口摩托車5輛,開(kāi)具增值稅發(fā)票,發(fā)票上注明銷售額每輛1萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)1.可以開(kāi)專票嗎?2.銷項(xiàng)稅額應(yīng)該怎么算?
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2019-08-08
外貿(mào)企業(yè)出口收入在填增值稅申報(bào)表附列資料一表時(shí),應(yīng)填在第三部分(免抵退稅)還是第四部分(免稅),個(gè)人認(rèn)為應(yīng)填第四部分,不知理解對(duì)不對(duì)?
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2018-09-10
老師,我們的出口軟件是擎天軟件,再做增值稅申報(bào)表錄入時(shí),進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí),應(yīng)納稅額直接填負(fù)數(shù)就可以了是嗎,那個(gè)期末留底額還用填寫嗎
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2020-02-22
老師,我公司購(gòu)買勞保口罩5000元,我做借:管理費(fèi)用一勞保費(fèi)4587.16借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅412.84貸現(xiàn)金5000,可以嗎,這個(gè)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
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2020-04-08
老師,2月份發(fā)現(xiàn)去年11、12月份增值稅和附稅少交,然后在窗口補(bǔ)繳稅款和滯納金,這個(gè)這么做會(huì)計(jì)分錄?備注:財(cái)務(wù)軟件沒(méi)有 以前年度損益調(diào)整?
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2022-03-20
我們是報(bào)關(guān)代理企業(yè),然后一下的照片是港口建設(shè)費(fèi)專用收據(jù),聽(tīng)朋友說(shuō)可以抵扣增值稅的是嗎?如果不抵扣的話這個(gè)算什么費(fèi)用做賬呢?
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2020-01-09
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司是小規(guī)模公司,如果要從國(guó)外進(jìn)口葡萄酒,海關(guān)開(kāi)增值稅發(fā)票給我們的稅率是多少?銷售給一般納稅人要如何開(kāi)發(fā)票?謝謝
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2020-05-15
圖一計(jì)算換入資產(chǎn)的入帳價(jià)值是不算增值稅的,圖二是計(jì)算增值稅的,什么時(shí)候考慮增值稅,什么時(shí)候不考慮增值稅?
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2017-07-04
生產(chǎn)銷售高檔化妝品銷售環(huán)節(jié)增消費(fèi)稅?高檔化妝品不是在生產(chǎn)委托加工進(jìn)口環(huán)節(jié)增收嗎?
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2019-05-06
A生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年7月外購(gòu)原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明進(jìn)項(xiàng)稅額100萬(wàn)元,并通過(guò)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。當(dāng)月內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額200萬(wàn)元,外銷貨物取得收入100萬(wàn)美元(美元與人民幣的比價(jià)為1:6.8),上期留抵稅額5萬(wàn)元。該企業(yè)適用增值稅稅率為13%,出口退稅率為9%。 要求:計(jì)算該企業(yè)本年7月應(yīng)退的增值稅
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2020-05-31
年末怎么做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅與增值稅銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)等會(huì)計(jì)分錄
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2020-05-19
內(nèi)帳沒(méi)有增值稅,外賬有增值稅,外賬交的增值稅,內(nèi)帳做賬時(shí)怎么做?
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2017-12-10
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額的差額,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅
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2017-09-08
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