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請(qǐng)問每個(gè)季度都要申報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?之前都是每個(gè)月有去申報(bào)增值稅的,這樣算不算?還是申報(bào)季度報(bào)表是另外一項(xiàng)業(yè)務(wù),如果忘記申報(bào)了有沒有什么關(guān)系?
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2019-05-06
我這個(gè)報(bào)增值稅及附加申報(bào)表,表9欄為上期結(jié)轉(zhuǎn)增值稅退稅金額為負(fù)數(shù),這個(gè)負(fù)數(shù)系統(tǒng)直接到4欄,交附加稅!我都不清楚這個(gè)9欄為何是負(fù)數(shù),我問了客服說是金三升級(jí)之后提取的數(shù)據(jù)!我問一下這個(gè)數(shù)據(jù)怎么算出來的,我單位一直就沒有退稅?這個(gè)數(shù)據(jù)能改嗎?
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2022-07-03
你好,請(qǐng)問下個(gè)體增值稅申報(bào)保存好后點(diǎn)全申報(bào)顯示條件不滿足,尚未申報(bào)99990財(cái)務(wù)報(bào)表
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2019-10-01
公司收到的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,繳納增值稅的時(shí)候怎么填寫申報(bào)表。
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2020-06-04
季度申報(bào)增值稅的時(shí)候那個(gè)財(cái)務(wù)制度備案或者財(cái)務(wù)報(bào)表上傳那個(gè)可以不填么?
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2022-04-12
小規(guī)模公司2021年一季度有440稅控盤服務(wù)費(fèi)做了減免稅申報(bào),由于一直未開普票,代開專票已實(shí)時(shí)繳稅,所以這440就留抵了,但是2021年二至四季度申報(bào)增值稅時(shí),仍未開普票,但是忘記在減免稅申報(bào)期初余額處填這個(gè)440了,因?yàn)楝F(xiàn)在申報(bào)2022年1-3月增值稅,得在體現(xiàn)有這個(gè)440未抵扣,我現(xiàn)在應(yīng)該要么處理?能更正申報(bào)去年的減免稅申報(bào)表嗎?
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2022-04-10
請(qǐng)問:小規(guī)模季度申報(bào)增值稅,收入未達(dá)起征點(diǎn),申報(bào)表要填寫哪幾欄?
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2019-07-08
留抵退稅如何填寫申報(bào)表
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2018-10-09
申報(bào)表上免抵退稅是什么
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2023-03-13
出口退稅申報(bào)表在哪打印
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2023-11-06
增值稅的期末數(shù)字是不是應(yīng)該與增值稅納稅申報(bào)表20行的期末留抵稅額一致?
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2017-02-13
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人超出免稅部分的增值稅填列在增值稅納稅申報(bào)表在哪一行?
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2021-10-20
增值稅一般納稅人申報(bào)表主表,比如我1月份應(yīng)交增值稅7萬,申報(bào)的時(shí)候是2月份,增值稅主表上期初未交稅額是一月份的數(shù),本期繳納上期應(yīng)納稅額是不也得填上7萬?這稅款已經(jīng)繳納了
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2019-03-11
純外貿(mào)出口企業(yè) 一般納稅人一票貨的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 在國稅網(wǎng)站平臺(tái) 確認(rèn)勾選退稅 認(rèn)證了這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,金額 200000元, 稅額32000元,這個(gè)貨 是出口的,須申請(qǐng)出口退稅,退稅率為9%就是可以申請(qǐng)退稅18000元, 剩下的14000元不退稅。現(xiàn)在只是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅票, 就是在國稅平臺(tái) 勾選退稅確認(rèn),還沒有去申請(qǐng)出口退稅,計(jì)劃以后再去申請(qǐng)出口退稅。增值稅附表二該怎么填報(bào)?
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2018-08-06
老師,小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅時(shí)正常申報(bào),但是財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表都是零,這樣可以嗎
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2022-08-10
老師好,請(qǐng)問增值稅主表中,有個(gè) 免、抵、退辦法出口銷售額,和城市建設(shè)及教育費(fèi)附件申報(bào)表中的免抵稅額是否一致,這個(gè)免抵退稅包含的內(nèi)容有哪些,我司有出口銷售,但是開具的普通發(fā)票,稅率是0,這部門是否需要核算增值稅和附加稅,謝謝
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2020-04-15
老師您好! 我本季度由稅務(wù)代開增值稅專票8萬元, 已納稅。 稅控機(jī)開具10004元, 是否還享受小規(guī)模免稅的政策? 我報(bào)稅的增值稅申報(bào)表一直過不去, 著急請(qǐng)教老師, 給看下?
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2016-07-13
增值稅一般納稅人申報(bào) 主表 的第12行進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)是根據(jù)增值稅 納稅申報(bào)表附列資料(二)的第12行當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)填寫(火車票等進(jìn)項(xiàng)稅額)。 8月當(dāng)期沒有進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證。這個(gè)增值稅納稅申報(bào)表的12行數(shù)據(jù)沒有導(dǎo)過來,還是0
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2019-09-17
請(qǐng)問老師,我報(bào)增值稅時(shí)候,報(bào)表比稅控機(jī)少了0.26元,表已經(jīng)申報(bào)成功了,增值稅也交了,會(huì)有什么問題不?
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2018-06-06
我方為購貨方,發(fā)生部分退貨,進(jìn)項(xiàng)已抵扣,現(xiàn)在我方已申請(qǐng)紅字信息表。如果銷貨方本月負(fù)數(shù)發(fā)票沒有開出來,次月才開。我方本月增值稅申報(bào)需要申報(bào)這些數(shù)據(jù)嗎?
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2020-10-27
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