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是建筑行業(yè),基本上都是掛靠經(jīng)營的,年終盈利到結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配到未分配利潤后,公司可以不提取盈余公積而是直接將利潤分配-未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付股利嗎
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2017-04-05
老師好,每年12月份,需要把本年利潤的余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤賬戶中,這個結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù),是1—12月份本年利潤賬戶數(shù)據(jù)之和嗎,也就是查看本年利潤的明細(xì)賬本年累計數(shù),用這個數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn),對哇老師?
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2019-08-08
我新接一家小規(guī)模核定定率征收的公司,公司每年的本年利潤,都是負(fù)數(shù),可是利潤分配未分配利潤卻有近70多萬的金額,還有以前幾位會計做的賬都很亂,現(xiàn)在我要匯算清繳,也很困難,我應(yīng)該怎么辦?
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2018-04-10
老師,年末本年利潤貸方余額是96萬,利潤分配-應(yīng)付股利借方余額是60萬。 分錄:借:本年利潤-96萬 貸:利潤分配-未分配利潤36萬 利潤分配-應(yīng)付股利60萬 這樣做對不對,請指教。
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2021-08-02
老師們,年末的本科利潤結(jié)轉(zhuǎn) 如果有利潤了就寫 借:本年利潤 貸:利潤分配——未分配利潤 如果利潤總額負(fù)數(shù)(虧損) 借:利潤分配——未分配利 貸:本年利潤 是否正確。
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2020-01-04
型賬】 根據(jù)上一題勝達(dá)軸承有限責(zé)任 公司資料,畫出應(yīng)交稅費(fèi)和本年利潤總賬賬戶 的T字型賬戶結(jié)構(gòu),寫明該賬戶的期初余額, 登記發(fā)生額,并結(jié)出余額。 公司2022年11月份末個別賬戶余額如下: 產(chǎn)名方金額) 賬戶名稱 方向 金額 銀行48500 應(yīng)交稅費(fèi) 貨方 38675 100000利潤分配-未分配利潤 貨方91675
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2022-12-09
老師好,請問下2018年計提折舊 折舊多了,這個要怎么做賬務(wù)處理呢?分錄咋寫呢?借:累計折舊 :貸:利潤分配-未分配利潤么?
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2019-09-23
利潤分配,提取法定盈余公積和應(yīng)付利息。利潤分配減少,在借方。盈余公積和應(yīng)付利息增加,在貸方。結(jié)轉(zhuǎn)的時候,未分配利潤減少,在借方。但是利潤分配提取法定盈余公積和應(yīng)付利息增加了,在貸方。一開始不是減少的嗎?為什么結(jié)轉(zhuǎn)的時候增加了呢?
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2019-09-11
老師,待認(rèn)證進(jìn)項稅額為負(fù)是什么意思?本年利潤和利潤分配和未分配利潤之間存在什么關(guān)系呢?
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2019-09-23
凈利潤8031.75按本月凈利潤的10%提取法定盈余公積金。 借:本年利潤 貸:利潤分配---未分配利潤 借:利潤分配---提取法定盈余公積 貸:盈余公積---法定盈余公積 怎么寫 咋算的
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2021-04-15
調(diào)整以前年度的賬,計入了利潤分配—未分配利潤,結(jié)果影響了資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系,需要調(diào)整嗎
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2022-07-14
老師?利潤分配未分配利潤是通過本年利潤里減去提取的法定公積金、盈余公積金后的凈額嗎? 如果是的話,本年利潤的余額應(yīng)該是利潤分配里的未分配利潤啊
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2020-10-15
老師好,我們是個獨(dú),核定征收,只根據(jù)收入交個稅,十二月份老板轉(zhuǎn)200,000到私人卡里,這個是紅刮不用交個稅的,我要說的是借:利潤分配未分配利潤20萬,貸:銀行存款20萬,這個就是跟錄入其他憑證時一起錄入,最后再過帳結(jié)帳是嗎?
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2020-01-02
老師好, 注銷庫存股時 借:股本(注銷股票的面值總額) 資本公積——股本溢價(差額先沖股本溢價) 盈余公積(股本溢價不足,沖減盈余公積) 利潤分配——未分配利潤(股本溢價和盈余公積仍不足部分) 貸:庫存股(注銷庫存股的賬面余額) 為什么,資本公積-其他資本公積不能沖減呢?
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2019-09-25
你好,損益表和資產(chǎn)負(fù)債表對不上有可能是什么問題 就是說調(diào)整以前年度的科目了,然后用到利潤分配未分配利潤這個科目了,所以就會導(dǎo)致?lián)p益表和資產(chǎn)負(fù)債表對不上,說的這個損益表是利潤表
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2022-03-21
年末將本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤中,我在軟件里操作的時候是先看看11月的利潤表中利潤分配本年累計數(shù)是多少,然后加上12月的本年利潤余額,如果合在一起余額在貸方,直接從借方轉(zhuǎn)出,對么
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2021-01-06
你好,損益表和資產(chǎn)負(fù)債表對不上有可能是什么問題? 有老師回復(fù)說:對的,就是因為你用到利潤分配未分配利潤,這個科目啦,所以它會導(dǎo)致你的那個資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不一致。 那不平是正常的嗎? 怎么處理呢?
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2022-03-21
老師益股出售應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到留存收益是不?書上怎么結(jié)轉(zhuǎn)到投資收益了?應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到盈余公積,利潤分配-未分配利潤是嗎?
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2021-06-15
老師您好!我剛接手新公司,目前賬上40多萬未分配利潤,經(jīng)了解以前年度并未分配利潤,也未計提盈余公積,那今年12月底我需要做利潤分配和計提盈余公積嗎?
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2019-12-18
股東分紅。這個是不是一定是年底分紅?分紅的時候是不是:借:利潤分配未分配利潤 貸:應(yīng)付股利然后打款時:借:付股利 貸:銀行存款?
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2018-10-17
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