應收賬款 洛陽蘇寧易購銷售有限公司 50000與應付賬款蘇寧商業保理有限公司80000,是同一家的,,如果調賬的話需要備案份證明嗎? 這兩家公司簽的有合同,
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2020-07-21
公司賬上的應收賬款和預收賬款都掛了幾百萬,是因為開出去的發票和付款給我們的有些不是同一個公司,該怎么處理???比如有家公司開票給他兩百多萬,他以其他公司給公司打款了一百多萬,怎么做賬?
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2017-06-05
請問只設一個應收賬款,(沒有預收賬款),如應收是80,但客戶付了100,那分錄應是借現金100,貸應收100嗎?
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2019-12-11
應收帳款,預收賬款,應付帳款,預付賬款有什么不同呢?什么時候用到?這四個做賬不會做
1/1085
2017-11-14
請問 賬上同一家公司應收賬款和應付賬款都有掛金額,好幾家的已經有幾年了,我能不能直接看應付賬款明細額,直接做一筆金額沖應收賬款的?
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2020-04-18
金稅三期,我們知道我的應收賬款低于我的銷售收入百分之八十呢?
1/776
2017-07-09
新上的t3軟件,應付賬款借方金額,出報表時會自動轉到應收賬款里嗎,還是得設置一下
1/713
2020-02-25
老師號,我之前應該是 借方:應收賬款 10000 我登記為借方 應付賬款 10000了,我現在調整過來的話,直接 借方 應收賬款 10000 貸 應付賬款 10000 對嗎 不需要總紅字吧
1/520
2020-03-13
老師,我們有個單位的應收賬款余額是-10000,同時又有應付賬款余額是-8000,現在對方單位要注銷了,是不是我把兩個科目互轉一下,應付他們2000元??
1/265
2021-12-23
老師你好,公司之前合并后分開,就剩庫存,欠款,還有一些未收回來的款,庫存算期初數,那欠款(應付賬款)和未收回來的款(應收賬款),都算期初余額嗎?,是的話,期初數,兩邊根本不會平呀!,這要怎么建賬?
1/1018
2019-08-05
長期遺留的應收賬款借方,應付賬款貸方余額,怎么處理啊?都計提壞賬嗎?
1/1285
2019-06-15
實務工作中需要設預收預付賬款,但是預收賬款有稅務風險,也不敢設怎么處理
1/1130
2017-07-13
公司只有產品出庫明細,應收賬款應付賬款明細,手支明細,如何建賬
1/804
2020-06-03
發出貨物但還沒有開發票,該怎么做賬?
貨物已經發給了客戶,通常都要3~6個月客戶才會付錢,客戶他也不收發票,到了收貨款的時候才開出發票,請問現在該怎么做賬?
但是沒開出發票,不能用應收賬款.稅局問起來有點麻煩,\"這么多應收賬款,為什么不開發票?\"
1/1121
2020-04-03
應收賬款,應付賬款,怎么繳稅,交多少,公司之間借款,銀行貸款的處理,壞賬怎么處理等;
1/1928
2019-11-24
請問,第四的分錄借方是應收賬款還是應付賬款??
1/581
2020-02-10
郭老師:A公司電腦賬套里預付賬款下:B公司有100萬。預收賬款下:B公司有60萬。這兩個可以沖減嗎?A公司分錄怎么做呢?
10/735
2020-06-29
這一題那個預收賬款它也是要根據預收賬款的借方科目加上應付賬款的借方科目相加才是他的項目的時候登記的金額,為什么他不選B?
1/504
2019-09-18
以前的一個會計是兼職會計,前面的應付賬款,應收賬款都沒有掛賬的,所以往來都是沒有余額的,后來來了全職會計又都掛賬了,所以涉及到的情況是:第一個會計手上開出去的發票,到第二個會計來的時候才收到的錢,然后賬上就只能體現這個單位還欠發票,這種情況怎么處理?
1/776
2019-04-18
你好老師,我們公司的客戶,因為之前換了幾個會計,好多同樣的客戶都是掛了好幾個科目,像這個,有應收賬款,又掛了應付賬款,剛好碰到新建賬套,我咋樣合并啊?
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2022-01-24
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