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長投是不是分為企業(yè)合并和非企業(yè)合并,企業(yè)合并又分為同控和非同控,非企業(yè)合并不存在同控和非同控,非企企合并是權(quán)益法,是重大影響和共同控制?
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2019-07-19
老師,交稅控服務(wù)費(fèi)的280元的分錄怎么做的?我之前做的是, 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280 貸:庫存現(xiàn)金280 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)280 貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280 是去年做的了,現(xiàn)在我的科目余額表上還掛起:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)280 我要怎么做才能把賬做平啊?我之前做的分錄做錯(cuò)沒有啊?
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2019-05-17
防偽稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)330 ,本可以全額抵扣,但是一開始就抵扣了稅額18.68. 余下311.32還沒有抵扣我是不是分錄可以這么做:借:管理費(fèi)用 311.32 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 18.68貸:銀行存款 330下個(gè)月抵扣的時(shí)候:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 311.32貸:管理費(fèi)用 311.32這么做可以嗎?需要掛營業(yè)外入嗎?
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2017-07-13
增值稅發(fā)票稅控系統(tǒng)交了一年的技術(shù)維護(hù)費(fèi)。這個(gè)要怎么做會(huì)計(jì)分錄? 這是之前老師教我寫的,借管理費(fèi)用 貸銀行存款,然后借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――減免稅額 借管理費(fèi)用(紅字金額) 那這樣我應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅一一減免稅額科目本月要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?不結(jié)轉(zhuǎn)的話不是就會(huì)有余額在上面嗎
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2019-06-13
請問老師 農(nóng)業(yè)合作社免稅收入 所得稅減免明細(xì)表只填免稅收入 主表不填成本費(fèi)用可以嗎
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2020-04-15
調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_hast_svr004,異常原因:1010310006000085:納稅人防偽稅控設(shè)備未抄報(bào),且納稅人有防偽稅控發(fā)票票種核定及發(fā)票結(jié)存,請納稅人按時(shí)對防偽稅控設(shè)備進(jìn)行抄報(bào)!
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2018-02-05
老師您好,為什么同控下,用債務(wù)性工具,付出和得到的,記在了利息調(diào)整里,如圖片中的標(biāo)黃,長投同控差額,不都應(yīng)該記在資本公積—盈余公積—利潤分配里嗎? 非同控也是這樣嗎?
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2021-04-14
符合城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅減免條件的企業(yè),減免額怎么算?
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2020-03-18
養(yǎng)殖業(yè)是免稅行業(yè),稅務(wù)做免稅備案了,企業(yè)用電能申請退稅嗎
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2019-01-19
老師你好 我免費(fèi)試用了幾個(gè)月的快帳軟件我感覺還挺好用的 vip有啥優(yōu)惠政策沒有
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2016-10-14
免稅收入用于支出的費(fèi)用可以稅前扣除,啥意思哈
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2020-04-16
我們公司是小規(guī)模公司。稅控盤開票系統(tǒng)沒有達(dá)到增值稅起征點(diǎn),但是收銀系統(tǒng)已超,怎樣做賬可以合理的避免增值稅交納
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2021-05-28
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減期初的金額,與利潤表的凈利潤相比,多了一個(gè)280,是稅控盤減免增值稅的金額,是怎么回事呀?
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2019-04-16
老師,A公司分別100%控制B C,這樣可以省掉個(gè)人分紅的個(gè)稅吧?不是居民企業(yè)之間的股息紅利是免稅的嘛,這樣理解對嗎?
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2021-12-30
插電式增程混合動(dòng)力多用途乘用車 屬于新能源車輛 車輛購置稅是怎么減免?減免多少
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2024-07-10
預(yù)算控制不是屬于行政單位內(nèi)部控制制度嘛?怎么又變成企業(yè)內(nèi)部控制了
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2019-04-28
民非企業(yè),剛成立,購稅控盤支付280元稅控盤費(fèi),200元稅控維護(hù)費(fèi),分錄怎么做?
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2018-11-28
外貿(mào)出口企業(yè),增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表出口免稅這條用填嗎
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2020-05-19
購買稅控盤的賬務(wù)處理,我們公司老會(huì)計(jì)的賬務(wù)處理是這樣的:購買稅控盤的賬務(wù)處理:1. 支付現(xiàn)金借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 820 貸:庫存現(xiàn)金 8202. 抵免稅金時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(抵免稅金) 820 貸:營業(yè)外收入 8203. 結(jié)轉(zhuǎn) 借:營業(yè)外收入 820 貸:本年利潤 820 借:本年利潤 820 貸:管理費(fèi)用 820但是按照群里的老師解答是附件中的賬務(wù)處理,所以我想問一下哪種賬務(wù)處理是最準(zhǔn)確的,謝謝!還有就是如果按照群里老師的解答那月末是不是就不要費(fèi)用結(jié)賬了?
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2017-11-21
老師好,請問我們是新開的小規(guī)模納稅人,第一次申報(bào),我們這個(gè)季度的銷售額(不含稅)57281.55元,免稅,購買稅控820元,我這樣填對嗎?
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2016-10-10
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