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老師,你好,城建稅的計(jì)稅依據(jù)是納稅人實(shí)際繳納的增值稅、消費(fèi)稅、營(yíng)業(yè)稅稅額之和。那么,我本月的銷項(xiàng)稅額是46930.16,進(jìn)項(xiàng)稅是10874.32.國(guó)稅是交0元的。還有留抵稅61813.16元可以下月抵的,我意思是說城建稅是按0元計(jì)提呢?還是按銷項(xiàng)稅額是46930.16元計(jì)提呢,實(shí)際繳納的增值稅是0元的
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2016-06-15
老師?購(gòu)銷合同叫印花稅 具體的計(jì)稅依據(jù)是什么?購(gòu)銷合同繳納的印花稅 可以認(rèn)為是含稅收入的萬(wàn)分之三嗎?
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2016-05-09
印花稅的計(jì)稅依據(jù)是?下個(gè)月5月1日開始增值稅稅率進(jìn)行調(diào)整,那這樣的話企業(yè)需要做什么相應(yīng)的準(zhǔn)備
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2018-04-11
填寫城建稅等附加稅申報(bào)表時(shí),在計(jì)稅依據(jù)里邊增值稅有一般增值稅和免抵稅額這兩項(xiàng)怎么填寫
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2018-10-21
老師 我上個(gè)月報(bào)附加稅 它自動(dòng)出現(xiàn)計(jì)稅依據(jù)(增值稅),我應(yīng)該在后面再選減免性質(zhì)代碼, 填上減免的稅額。結(jié)果我就直接把計(jì)稅依據(jù)得數(shù)改了 (增值稅得數(shù)) 后面沒填減免代碼和減免稅額 。最后交附加稅得數(shù)沒錯(cuò),這樣我還得該報(bào)表嗎
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2021-04-19
本期應(yīng)交增值稅為20000元,有增量留抵退稅5000元已經(jīng)退回至賬戶,那么,本月附加稅的計(jì)稅依據(jù)是20000元還是15000元?
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2022-05-19
公司印花稅按季度申報(bào),印花稅計(jì)稅依據(jù)是按開票含稅收入還是按本季度簽的合同上記載的金額申報(bào)?
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2017-07-03
11、下列各項(xiàng)中,屬于資源稅計(jì)稅依據(jù)的是( )。 A 納稅人開采銷售原油時(shí)的原油數(shù)量 B 納稅人銷售礦產(chǎn)品時(shí)向?qū)Ψ绞杖〉膬r(jià)外費(fèi)用 C 納稅人加工固體鹽時(shí)使用的自產(chǎn)液體鹽的數(shù)量 D 納稅人銷售天然氣時(shí)向購(gòu)買方收取的銷售額及其儲(chǔ)備費(fèi) 有疑惑?去提問 考考朋友 參考答案 D 我的答案 B 解析糾錯(cuò) 選項(xiàng)A:原油以銷售額為資源稅的計(jì)稅依據(jù);選項(xiàng)B:資源稅應(yīng)稅礦產(chǎn)品以銷售數(shù)量為資源稅的計(jì)稅依據(jù);選項(xiàng)C:納稅人以自產(chǎn)液體鹽加工固體鹽,以加工的固體鹽數(shù)量為課稅數(shù)量。 不明白解析里的B選項(xiàng)
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2019-10-04
老師,我想問一下增值稅一般納稅人計(jì)稅依據(jù)像2017年1月—2018年4月這樣的是怎么查到的
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2021-07-28
老師印花稅產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)是按照房屋銷售合同的金額作為計(jì)稅依據(jù)繳納印花稅 要扣除增值稅不 房屋銷售
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2018-10-31
老師您好,請(qǐng)問工業(yè)企業(yè),出口貨物合同計(jì)稅依據(jù)是什么?繳納印花稅? 合同上顯示有FOB金額和加了海運(yùn)費(fèi)以后的DDP金額?謝謝!
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2022-10-17
你好,老師。商業(yè)及其他企業(yè)的購(gòu)銷合同,購(gòu)銷環(huán)節(jié)應(yīng)征的印花稅合并按銷售收入的50%作為計(jì)稅依據(jù)。這個(gè)能解釋下嗎?謝謝
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2019-09-17
報(bào)印花稅,先做的稅源采集,圖二,在做印花稅稅源采集信息時(shí)候,計(jì)稅金額或件數(shù)那行填寫到含稅收入額86647,為啥一到圖一申報(bào)那邊一看表格,計(jì)稅依據(jù)變成了另外的金額數(shù)字,咋回事,不太明白,還是一開始稅源采集數(shù)字地方就填寫錯(cuò)了呢?
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2021-07-11
生產(chǎn)企業(yè)出口貨物勞務(wù)(進(jìn)料加工復(fù)出口貨物除外)增值稅退(免)稅的計(jì)稅依據(jù),為出口貨物勞務(wù)的實(shí)際離岸價(jià)。生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工復(fù)出口貨物增值稅退(免)稅的計(jì)稅依據(jù),按出口貨物的離岸價(jià)扣除出口貨物所含的海關(guān)保稅進(jìn)口料件的金額后確定。能通俗易懂的解釋下嗎?不理解
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2022-11-17
換抵投 不應(yīng)該是以同類應(yīng)稅消費(fèi)品最高銷售價(jià)格為計(jì)稅依據(jù)么?怎么會(huì)以平均售價(jià)計(jì)算?
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2020-07-27
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的計(jì)稅依據(jù)是廣告費(fèi)的銷售額減去支付給其他廣告公司的費(fèi)用是嗎,這里說的支付給其他廣告公司的費(fèi)用指的是給我們開了發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)對(duì)嗎
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2022-08-18
定期定期自行申報(bào),應(yīng)稅項(xiàng)填了一整年的收入533701.03,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算計(jì)稅依據(jù)為22359.06,稅率0.1,應(yīng)納稅額1215.89元,但我怎么算都算不出1215.89元
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2020-01-06
公司屬于第三方平臺(tái),客戶A在平臺(tái)購(gòu)買客戶B的商品,錢是支付到公司對(duì)公賬戶,然后再和客戶B進(jìn)行結(jié)算,公司主要收入是中間的手續(xù)費(fèi),想問一下這種情況下,計(jì)稅依據(jù)是什么,增值稅該怎么算?
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2022-04-07
老師,消費(fèi)稅里面的自產(chǎn)自用復(fù)合計(jì)稅里面的公式是:組價(jià)=(成本+利潤(rùn)+自產(chǎn)自用數(shù)量*定額稅率)/(1-消費(fèi)稅稅率),如果一道題同時(shí)讓算增值稅和消費(fèi)稅的話,是不是增值稅的計(jì)稅依據(jù)也是這個(gè)公式
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2019-06-16
老師,你好,我想問一下勞務(wù)派遣公司開具差額征稅發(fā)票,再申報(bào)印花稅的時(shí)候,應(yīng)該以那個(gè)為計(jì)稅依據(jù)?是差額前收入還是差額后收入?
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2021-10-25
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