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老師,你好,小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅是25%,減按20%,是直接用應(yīng)納稅所得額乘以20%?
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2021-08-22
一次性抵扣時和第二年調(diào)增應(yīng)納稅所得額時,應(yīng)分別采用什么企業(yè)所得稅稅率
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2020-01-06
計算個人所得稅應(yīng)納稅所得額時,個體工商戶業(yè)主工資是從成本費用里扣除嗎
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2023-03-21
股權(quán)行權(quán)所得不是看三級稅率表,和工資所得一樣,找七級稅率表,不用減生計費
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2021-10-22
個人獨資企業(yè)的所得稅是不是和個人所得稅一樣可以扣除養(yǎng)老人,孩子的費用
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2021-04-17
今年所得稅季報,能彌補上年度虧損嗎,能彌補的話,那我就不用計提所得稅了吧
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2023-03-10
以前年度虛開普通發(fā)票被稅務(wù)稽查后怎么調(diào)整賬,所得稅可以彌補,不用補所得
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2020-08-17
公司為個人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓支付印花稅及個人所得稅,費用可以所得稅前扣除嗎
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2021-11-29
老師您好!處理公司資產(chǎn),收益一萬多,轉(zhuǎn)出收益時用資產(chǎn)處置損益還是營業(yè)外收λ?增值稅按處置價計提嗎,它是18年5月前所購資產(chǎn),進項稅己入賬,在待抵扣進項稅科目中未抵扣,應(yīng)如何算稅
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2019-04-13
分公司的所得稅是有總公司統(tǒng)一分配老師:咨詢個問題:總公司的車輛調(diào)給分公司使用,分公司需要承擔車輛的所有費用,該費用是否可以入分工的的費用成本,可否在所得稅前扣除?分公司的所得稅是有總公司統(tǒng)一分配
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2018-04-26
您好,想問下個體工商戶,繳納老板個人所得稅,和平時所說的個人所得稅匯算清繳有關(guān)系嗎,用不用算兩份。還是老板的個人所得稅算減除費用時已經(jīng)相當于算匯算清繳了,如果是的話像那個專項扣除不就沒用到嗎
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2020-11-10
3上丙公司20X1年12月31日首次計提壞賬準備。20x1年12月31日,應(yīng)收賬款余額為1000000元,計提壞賬準備40000元;20x2年12月31日,應(yīng)收賬款余額為1200000元,當年未發(fā)生壞賬,計提壞賬準備8000元。 丙公司20X1年利潤總額為800000元,20X2年利潤總額為1000000元。 定無其他納稅調(diào)整事項,丙公司的所得稅稅率為25%。 要求: (1)計算丙公司20X1年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20x1年應(yīng)納稅所得額、當期所得稅費用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用的會計分錄。 (2)計算丙公司20X2年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20X2年應(yīng)納稅所得額、當期所得稅費用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用的會計分錄。
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2022-10-27
小規(guī)模納稅,請問假設(shè)2017.12.31稅帳利潤總額和凈利潤均為2000元,忘了計提所得稅費用,18年1月初交納所得稅500。18年1月該如何處理這500元呢,是需要補計提 借;所得稅費用 貸;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅1月份繳納 借;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款。是這樣做嗎?那1月利潤表如又如何體現(xiàn)?還需要將所得稅費用500體現(xiàn)在利潤表上嗎?
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2018-03-19
合伙企業(yè)所得稅采用“先分后稅”的原則,合伙人為自然人的,繳納個人所得稅;合伙人為法人或其余組織的,繳納企業(yè)所得稅。 老師你好,請問這里分別是誰交個稅和企業(yè)所得稅呢?企業(yè)所得稅是合伙企業(yè)的企業(yè)所得稅、還是法人或其余組織的企業(yè)所得稅呢?
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2021-12-22
我有筆退的往年的企業(yè)所得稅。我做的,借,銀行存款,貸,所得稅。同時,借,所得稅,貸,利潤分配-未分配利潤,這種退企業(yè)所得稅,不用通過以前年度損益調(diào)整科目嗎
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2022-04-07
所得稅的稅負率是用應(yīng)納稅所得額除以不含稅收入的話。那應(yīng)納稅所得稅是我最終算出來的利潤嗎?還是算出來的利潤乘以15%我實際要繳納的所得稅去除?
1/1202
2018-07-10
請問匯算清繳調(diào)整的所得稅分錄如下 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 5000 貸 所得稅費用 5000 請問這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄, 老師我就是想把所得稅從貸方轉(zhuǎn)出到借方平賬
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2019-06-17
老師,去年交納企業(yè)所得稅只借應(yīng)交稅費_應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款,沒有計提借所得稅費用貸銀行存款這個計提分錄,今年所得稅匯算時應(yīng)該怎么處理呢
1/1077
2019-05-17
A公司2015年度利潤表中,利潤總額為4000萬元,該公司適用的所得稅稅率為25%,遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負債不存在期初余額與所得稅核算有關(guān)的情況如下
1/2067
2020-07-02
老師,小規(guī)模納稅人,請問今年補交60元去年匯算清繳調(diào)增后的企業(yè)所得稅,直接補記 借:所得稅費用,貸:應(yīng)交稅費--企業(yè)所得稅; 借:應(yīng)交稅費--企業(yè)所得稅,貸:銀存 可以嗎?
1/785
2020-12-12
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