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老師,普通合伙企業(yè)的繳納的個(gè)人所得稅要填在利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用一欄嗎?
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2019-11-06
老師,你好,小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅是25%,減按20%,是直接用應(yīng)納稅所得額乘以20%?
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2021-08-22
一次性抵扣時(shí)和第二年調(diào)增應(yīng)納稅所得額時(shí),應(yīng)分別采用什么企業(yè)所得稅稅率
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2020-01-06
計(jì)算個(gè)人所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),個(gè)體工商戶業(yè)主工資是從成本費(fèi)用里扣除嗎
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2023-03-21
股權(quán)行權(quán)所得不是看三級(jí)稅率表,和工資所得一樣,找七級(jí)稅率表,不用減生計(jì)費(fèi)
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2021-10-22
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的所得稅是不是和個(gè)人所得稅一樣可以扣除養(yǎng)老人,孩子的費(fèi)用
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2021-04-17
今年所得稅季報(bào),能彌補(bǔ)上年度虧損嗎,能彌補(bǔ)的話,那我就不用計(jì)提所得稅了吧
1/1764
2023-03-10
以前年度虛開普通發(fā)票被稅務(wù)稽查后怎么調(diào)整賬,所得稅可以彌補(bǔ),不用補(bǔ)所得
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2020-08-17
公司為個(gè)人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓支付印花稅及個(gè)人所得稅,費(fèi)用可以所得稅前扣除嗎
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2021-11-29
老師,請(qǐng)問我交8月個(gè)稅時(shí),專項(xiàng)附加扣除忘記扣了,多交了個(gè)稅,1到8月共交了2000元個(gè)稅,交9月個(gè)稅時(shí),專項(xiàng)附加扣除了,1到9月按累計(jì)算的稅為1800元,,那我9月是不是不用交稅了,直到把那200元抵完才需交稅嗎?如果1到9月累計(jì)計(jì)算的稅為2500元,那我9月是不是只用交500元個(gè)稅呢?
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2021-09-11
老師,,銷售費(fèi)用-會(huì)展服務(wù),在所得稅匯算中填在期間費(fèi)用的哪個(gè)欄次?是廣宣費(fèi)還是其他?
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2021-05-10
老師您好,請(qǐng)問所得稅匯算清繳后有補(bǔ)交的所得稅費(fèi)用,做了這樣的分錄,借以前年度損益調(diào)整貸所得稅費(fèi)用,借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi),需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤(rùn)年初數(shù)嗎?審計(jì)給出的報(bào)告是按照第四季度所得稅費(fèi)用數(shù)填的,應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤(rùn)也沒調(diào)整。這兩個(gè)有差異可以嗎
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2020-04-30
合伙企業(yè)所得稅采用“先分后稅”的原則,合伙人為自然人的,繳納個(gè)人所得稅;合伙人為法人或其余組織的,繳納企業(yè)所得稅。 老師你好,請(qǐng)問這里分別是誰交個(gè)稅和企業(yè)所得稅呢?企業(yè)所得稅是合伙企業(yè)的企業(yè)所得稅、還是法人或其余組織的企業(yè)所得稅呢?
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2021-12-22
3上丙公司20X1年12月31日首次計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。20x1年12月31日,應(yīng)收賬款余額為1000000元,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備40000元;20x2年12月31日,應(yīng)收賬款余額為1200000元,當(dāng)年未發(fā)生壞賬,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備8000元。 丙公司20X1年利潤(rùn)總額為800000元,20X2年利潤(rùn)總額為1000000元。 定無其他納稅調(diào)整事項(xiàng),丙公司的所得稅稅率為25%。 要求: (1)計(jì)算丙公司20X1年12月31日可抵扣暫時(shí)性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20x1年應(yīng)納稅所得額、當(dāng)期所得稅費(fèi)用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄。 (2)計(jì)算丙公司20X2年12月31日可抵扣暫時(shí)性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20X2年應(yīng)納稅所得額、當(dāng)期所得稅費(fèi)用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-10-27
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅款是在老板個(gè)人的卡上扣的,我做了下分錄麻煩老師看一下對(duì)嗎? 計(jì)提 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交所得稅。 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款~老板個(gè)人卡 月結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤(rùn) 貸:所得稅費(fèi)用
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2020-03-15
17. 個(gè)人投資者從其投資的企業(yè)(不是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè))借款,在借款年度終了后既不歸還,又未用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的,其未歸還的借款應(yīng)當(dāng)繳納“個(gè)人所得稅”,適用的稅目是( )。 A、工資薪金所得 B、勞務(wù)報(bào)酬所得 C、財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得 D、利息、股息、紅利所得
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2018-12-05
分公司的所得稅是有總公司統(tǒng)一分配老師:咨詢個(gè)問題:總公司的車輛調(diào)給分公司使用,分公司需要承擔(dān)車輛的所有費(fèi)用,該費(fèi)用是否可以入分工的的費(fèi)用成本,可否在所得稅前扣除?分公司的所得稅是有總公司統(tǒng)一分配
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2018-04-26
您好,想問下個(gè)體工商戶,繳納老板個(gè)人所得稅,和平時(shí)所說的個(gè)人所得稅匯算清繳有關(guān)系嗎,用不用算兩份。還是老板的個(gè)人所得稅算減除費(fèi)用時(shí)已經(jīng)相當(dāng)于算匯算清繳了,如果是的話像那個(gè)專項(xiàng)扣除不就沒用到嗎
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2020-11-10
我有筆退的往年的企業(yè)所得稅。我做的,借,銀行存款,貸,所得稅。同時(shí),借,所得稅,貸,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),這種退企業(yè)所得稅,不用通過以前年度損益調(diào)整科目嗎
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2022-04-07
所得稅的稅負(fù)率是用應(yīng)納稅所得額除以不含稅收入的話。那應(yīng)納稅所得稅是我最終算出來的利潤(rùn)嗎?還是算出來的利潤(rùn)乘以15%我實(shí)際要繳納的所得稅去除?
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2018-07-10
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