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老師,季度企業(yè)所得稅表的資產(chǎn)加速折舊,攤銷(扣除)調(diào)減額怎么填,不填會(huì)怎么樣
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2021-10-25
一般納稅人每月都是零申報(bào)增值稅附加稅,還需要申報(bào)企業(yè)所得稅季度報(bào)表嗎
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2022-04-02
小規(guī)模的匯算清繳就是把18年的第四季度的所得稅的表上數(shù)填上嗎,核定征收
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2019-04-30
企業(yè)所得稅季度報(bào)表資產(chǎn)總額是復(fù)數(shù)的如何填報(bào)?是現(xiàn)金出現(xiàn)貸方余額了,謝謝
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2019-10-14
企業(yè)所得稅申報(bào)表中的利潤總額填第一季度的數(shù)字,還是填實(shí)際歷年虧損數(shù)字?
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2019-04-16
季度的所得稅里面有個(gè)利潤總額項(xiàng)目,這個(gè)數(shù)字是不是填利潤表的利潤總額啊
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2018-11-29
老師,你好!請(qǐng)問一下,廣東省茂名這邊個(gè)體戶想要變更法人,怎么填寫A06442《個(gè)人所得稅自行納稅申報(bào)表(A表)和個(gè)人所得稅經(jīng)營所得納稅申報(bào)表(A表)(B表)呀?個(gè)人所得和個(gè)人經(jīng)營所得的數(shù)據(jù)是不是填寫一樣的?
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2024-08-05
物業(yè)公司收費(fèi)水費(fèi),如何申報(bào)增值稅
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2021-04-22
老師,企業(yè)所得稅費(fèi)用計(jì)提時(shí)借所得稅費(fèi)用,我填報(bào)季度報(bào)表的本年利潤項(xiàng)時(shí),應(yīng)該按扣除所得稅費(fèi)用后的本年利潤還是不扣除的算
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2022-01-09
2020年第一季度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)時(shí),塡的季初資產(chǎn)數(shù)是0,可以申報(bào)并且申報(bào)成功,第二季度申報(bào)時(shí),塡好了本季度資產(chǎn)數(shù),又提示上一個(gè)季度季初數(shù)不能小于0,但是塡了數(shù)又跟之前納稅申報(bào)的不符合,這個(gè)問題怎么處理?
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2020-07-27
第四季度企業(yè)所得稅季度預(yù)交申報(bào)。里面的本年累計(jì)數(shù)是全年的還是第四季度三個(gè)月累計(jì)的發(fā)生數(shù)
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2019-01-08
每個(gè)季度申報(bào)的企業(yè)所得稅B表中填第一欄營業(yè)收入的本年累計(jì)金額數(shù)第一季度填1到3月美累計(jì)數(shù),申報(bào)第二季度時(shí)填1到6月累計(jì)數(shù),申報(bào)第三季度時(shí)填1到9月的累計(jì)數(shù),申報(bào)第四季度時(shí)填1到12月的累計(jì)數(shù),對(duì)嗎?
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2019-01-17
應(yīng)納稅所得額100萬以下稅率為5%,請(qǐng)問季度申報(bào)的企業(yè)所得稅如果應(yīng)納稅所得額100萬以下直接用100萬*5%嗎? 季度申報(bào)企業(yè)所得稅的計(jì)算?利潤總額-彌補(bǔ)以前年度虧損=實(shí)際利潤額*5%=應(yīng)納稅所得額 算法對(duì)嗎
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2019-06-18
請(qǐng)問老師,稅收滯納金匯算清繳調(diào)增,我的賬務(wù)要調(diào)賬嗎?第一季度企業(yè)所得稅季報(bào)出現(xiàn)了企業(yè)所得稅,可是在財(cái)報(bào)上面就體現(xiàn)不了
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2020-04-14
個(gè)體戶查賬征收,個(gè)人經(jīng)營所得按季申報(bào),季度銷售收入超過9萬,個(gè)人經(jīng)營所得要交嗎?
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2021-07-15
老師,我是個(gè)財(cái)務(wù)菜鳥。想問下第一季度的企業(yè)所得稅季度報(bào)表中是不是屬于“小型微利”企業(yè),這項(xiàng)被我選錯(cuò)了,但是報(bào)表沒有發(fā)送,我想問問怎么修改回來,
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2019-04-12
地稅里的 扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表和個(gè)人所得稅基礎(chǔ)信息表(A表) ,怎么填?是相當(dāng)于企業(yè)所得稅嗎
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2017-01-16
老師你好企業(yè)所得稅匯算清繳部分。我填完所有的表,利潤是-218273.5元,原來2023年第四季度申報(bào)的所得稅是-219025.5元,年度財(cái)報(bào)也是-219025.5,我需要做什么調(diào)整嗎
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2024-05-14
我是剛接手公司賬務(wù),查賬時(shí)發(fā)現(xiàn)公司去年7-9這個(gè)季度賬上有個(gè)應(yīng)交印花稅,但是申報(bào)表上根本就沒有15塊的印花稅,然后到10-12月季度納稅申報(bào)表上有印花稅34塊錢已經(jīng)交了,但是賬上沒寫有印花稅,而且10-12月份的企業(yè)所得稅和印花稅1月份已經(jīng)交了,但是一直在賬上的貸方,這應(yīng)該怎么處理
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2020-07-03
老師,第四季度“增值稅申報(bào)表”上的收入和企“業(yè)所得稅申報(bào)表”的收入不一樣是什么原因引起的
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2019-05-05
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