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你好,請問建筑行業,增值稅申報表的表3,第二列的可抵扣項什么情況可以填呢?如:簡易計稅的進項可以填嗎
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2021-07-14
增值稅申報表,填銷售額的時候,如果上個月紅沖了兩張假如10元,又開了一張票8元,然后含稅收入-2元,那么填報增值稅可以填負數嗎?
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2021-11-08
老師,我想問一下如果企業有視同銷售的話,是不是會產生一種情況就是增值稅申報表的營業收入和賬上的營業收入總的會不一致,差額就是視同銷售那部分的金額
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2020-01-07
老師好 我們是個體戶 這個季度開票金額如下圖 我不知道怎么填寫增值稅申報表
1/1940
2019-10-15
前臺稅控系統打的發票真的是5%,而且項目是住宿服務,那為啥在增值稅申報表上面報稅,顯示的是3%?
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2017-02-05
每月申報的財務報表和增值稅申報表還有印花稅表,一整年的該怎么裝訂?全部裝訂在一起還是分開裝訂?
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2022-02-23
公司2017年9月收到了客戶的部份預付款,而且發票也同時開出,但貨物并沒有發出,即還沒有銷售收入,請問開出的發票如何記帳?特別是銷項的部份?這部份銷項是否要在9月份的增值稅申報表中體現?
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2017-09-28
你好!問下,領的B版發票25份,已全部開出去,季報時增值稅申報表上,已開的B版發票金額用填寫到報表上嗎,個體戶
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2019-10-16
幾個月前動車票進項重復抵扣,致使賬上待認證進項稅額在貸方,增值稅申報表已經更改,請問怎么做賬?
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2022-01-27
老師,我們開票項目是手續費,那么增值稅申報表中的其中項是不是“應稅勞務銷售額” 急用啊
1/804
2019-11-07
請問老師,上月開的普票金額466019.42元,稅率3#%,稅額51262.14元,本月紅字沖紅,重新開具發票432432.45元,稅額47567.55元,我要怎么更正增值稅申報表
1/813
2019-11-20
上個月供應商開給我稅票開錯了,這個月供應商給我開了紅沖發票和正確的發票,我在增值稅申報表應該怎么填
10/1748
2021-09-03
季度營業收入小于增值稅申報表銷售額
1/2458
2020-06-18
增值稅申報表里面的第30欄本期繳納上期應納稅額未填寫,金額已累積了大半年(跨年了),現在我們要一個月一個月的更改申報表嗎?還是可以拿歷史繳稅證明一次性做更正啊?
1/2175
2019-04-10
增值稅增量留底退稅,是針對哪個稅額,是不是去年沒有進行發票認證,掛在了待認證進項稅額就不能申請退稅,
2/1829
2022-03-11
我們公司享受軟件即征即退,增值稅是先交后退,那這種情況附加稅我應該怎么交呢
1/1192
2017-11-24
老師,申請軟件產品增值稅即征即退時,減免類型方式一般是稅率減免和退庫減免嗎
1/3118
2018-12-18
進口的產品,現在退回去了,海關退回來的進口關稅和進口增值稅如何進行賬務處理?
1/2766
2018-04-04
水果銷售出,不是自產自銷,一般納稅人增值稅是多少?出口是退稅嗎?退稅稅率是多少?
1/2472
2020-03-10
進出口退稅退的是增值稅嗎,可以不是可以通過海關繳款書抵扣進項嗎,不是很了解
1/2996
2020-07-28
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