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增值稅附表三,什么條件才能填,建筑單位簡(jiǎn)易征收可以填免稅銷(xiāo)售額嗎
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2019-09-08
"我單位是增值稅一般納稅人,因商品質(zhì)量問(wèn)題購(gòu)買(mǎi)方要求全額退貨,由于該發(fā)/票已認(rèn)證抵扣,購(gòu)買(mǎi)方按規(guī)定填開(kāi)了《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)/票信息表》,但后經(jīng)協(xié)商最終確認(rèn)為部分退貨,請(qǐng)問(wèn)是否可依舊購(gòu)買(mǎi)方按全額填開(kāi)的《信息表》開(kāi)具小于該《信息表》金額的紅字增值稅專用發(fā)/票? "
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2017-06-01
疫情期間服務(wù)行業(yè)免征增值稅對(duì)吧,而什么時(shí)候適用1%?免增增值稅的話,如果我是一般納稅人服務(wù)企業(yè),那么我就是開(kāi)具普通發(fā)票對(duì)吧,?然后在納稅申報(bào)時(shí)進(jìn)行發(fā)票采集,在申報(bào)表中填寫(xiě)免征增值稅就可以了對(duì)吧
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2020-04-16
當(dāng)納稅人填寫(xiě)增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額合計(jì)*2%。
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2023-07-05
當(dāng)納稅人填寫(xiě)增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額合計(jì)*2%。
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2023-10-09
前幾天申報(bào)增值稅,應(yīng)該填列發(fā)票系統(tǒng)上的不開(kāi)票金額,結(jié)果不小心用含稅銷(xiāo)售額直接計(jì)算的金額,導(dǎo)致繳納增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額有個(gè)5分的尾差,少繳納5分錢(qián)增值稅,附加稅也少繳納2分?問(wèn)題大不大?
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2022-03-19
增值稅未報(bào),可以買(mǎi)增值稅發(fā)票嗎
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2015-10-12
請(qǐng)教,我司4月開(kāi)100w地稅發(fā)票已交營(yíng)業(yè)稅,6月開(kāi)1w國(guó)稅發(fā)票,現(xiàn)在營(yíng)改增是交季度稅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月報(bào)4-6月增值稅如何填
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2016-07-14
本期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于++開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額54182.79的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確。,申報(bào)小規(guī)模增值稅的時(shí)候出現(xiàn)提示,老師應(yīng)該怎么操作
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2023-03-14
老師你好,開(kāi)票軟件升級(jí)費(fèi)申報(bào)填表出現(xiàn)這種情況是怎么回事(我填了1,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表;2,增值稅納稅申報(bào)表附列資料四(稅額抵減情況表);3,主表23行是自動(dòng)生成的
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2021-01-19
老師,我們是小規(guī)模納稅人,在今年有在稅局代開(kāi)了一張專票,當(dāng)時(shí)的增值稅跟附加稅交了錢(qián),但是我填增值稅申報(bào)表的時(shí)候忘記填寫(xiě)預(yù)繳納稅款了,被申報(bào)出去了,那該怎么辦???
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2021-04-20
增加貨物名稱怎么填寫(xiě)
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2021-06-05
老師,通行費(fèi)的電子發(fā)票,申報(bào)表是填寫(xiě)在附表二,本期認(rèn)證抵扣,注明旅客身份信息的增值稅電子發(fā)票是填寫(xiě)在附表二,第8b行,對(duì)吧?
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2020-03-29
老師 我們是建筑公司然后收到勞務(wù)發(fā)票去預(yù)繳稅款的時(shí)候已經(jīng)抵減了,現(xiàn)在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表,這個(gè)勞務(wù)發(fā)票抵稅的要填在哪里呢
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2019-06-05
小規(guī)模季度報(bào)增值稅申報(bào)主表,1,2,3行,我的數(shù)據(jù)是開(kāi)票不含稅收入50000,不開(kāi)票收入不含稅300,1行應(yīng)填寫(xiě)50300,三行填50000嗎?為何提示不對(duì)啊
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2018-10-15
齊老師,您好! 9月份我補(bǔ)開(kāi)了去年對(duì)方公司因?qū)F眰渥趦?nèi)容未填而作廢的7張紅字專票和對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專票,稅率原來(lái)都是10%,可是有一張誤填了9%,導(dǎo)致這個(gè)月的實(shí)際增值稅減少。請(qǐng)問(wèn)這月增值稅如何正確申報(bào)?謝謝您!
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2019-10-04
小規(guī)模納稅人,不開(kāi)票收入也計(jì)提增值稅,不是不開(kāi)票季度不超9萬(wàn)不納稅嗎,稅務(wù)局給扣稅了,是和我填的增值稅納稅申報(bào)表有關(guān)嗎,本期免稅額284.33,開(kāi)的專票繳納稅款是127.06,預(yù)交稅款是127.06,本期補(bǔ)退稅款是157.27,這樣填的,
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2018-07-08
老師你好,大概情況是這樣:?jiǎn)挝蛔夥浚獾膫€(gè)人住宅區(qū)房屋,增值稅專用稅率4.44%,個(gè)人代開(kāi)發(fā)票稅率1.5%,月租金2800,領(lǐng)導(dǎo)讓我開(kāi)三個(gè)月的,也就是金額8400,但是開(kāi)票上的金額填多少我不會(huì)呀,增值稅征稅率0.05,請(qǐng)問(wèn)我開(kāi)票金額該填多少?
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2021-12-13
老師申報(bào)增值稅是不是先填附列資料一,不含稅1個(gè)點(diǎn)是114236.71,填下表對(duì)嗎
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2022-01-10
老師 針對(duì)這第十筆業(yè)務(wù),在填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候 這樣填寫(xiě)對(duì)嗎
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2020-06-16
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