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1問題:我們今天從房東那里簽合同拿房子,12000一年,五年合同,總合同金恩額6萬,今天預付房東12000那我做帳:借:主營業務成本-xx房號,貸,應付賬款6萬,然后又借預付賬款-xx房號,貸銀行存款12000,當月攤銷:借:主營業務成本-xx房號貸長期待攤費用1000,下個月又做,借,主營業務成本-xx房號,貸長期待攤費用1000,又裝修,借:主營業務成本_xx房號-裝修費-人工費,貸長期待攤費用,這樣做可以嗎?
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2016-09-24
本月預收賬款借方199980+50000=249980,資產負債表上應收賬款上月余額為0,本月余額為179980,差了70000是為什么?(應收賬款本年沒有發生額,本月預收賬款借方貸方都沒有負數,預付貸方43693.23預付余額在借方94066.94,資產負債表應付賬款43693.23,預付137760.17=43693.23+94066.94)
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2022-08-26
W工廠1月期初資產負債表顯示資產總額1000萬元,所有者權益總額600萬元,債權益總額400萬元,本期發生經濟業務如下:<br>(1)收到購貨單位所欠賬款5000元存入銀行。<br>(2)以銀行存款歸還短期借款利息6000元<br>(3)以銀行存款支付下季度報刊訂閱費3000元<br>(4)收到投資者投入價值20000元原材料<br>(5)以銀行存款償還所欠供貨單位賬款15000元<br>(6)購入需安裝設備一臺,價款240000元,以銀行存款支付<br>(7)向銀行借入短期借款150000,存入銀行存款戶<br>(8)收到購貨單位商業匯票8000元抵償前欠貨款<br>(9)將資本公積50000元轉化為實收資本<br>(10)將一筆長期借款4萬元轉化為
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2022-06-09
老師:一次充油卡款未付,分錄:借:待攤費用貸:應付賬款,加油時借:管理費用,貸:待攤費用?
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2019-06-22
向這種公司借款,借款利息可以入財務費用,稅前扣除嗎?
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2023-03-10
向借老板另一個公司借錢,用應付賬款,還是其他應付款?
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2017-12-05
老師,把銷售費用轉到成本,分錄:借:銷售費用(紅字)借:主營業務成本 這個分錄沒有貸方,兩個都是借方嗎?
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2018-10-24
請問,所得稅務的賬務是不是以下的做法: 借:所得稅費用 貸:應交稅費——應交企業所得稅 本月結轉時: 借:本年利潤 貸:所得稅費用 下月繳納時 借:應交稅費——應交企業所得稅 貸:銀行存款
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2019-08-02
老師,我老板之前借了3000元,記 借其他應收款 貸銀行存款報了2000費用,記借長期待攤費用 貸其他應收款 又給我打了1000的借條 這1000借條我怎么記啊
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2015-05-15
老師那個展會費用 付款的時候發票沒到 是先掛應付 到時再費用化嗎
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2018-12-18
老師我們公司這月我啟用了研發費用資本化支出,對于研發人員社保部分我這樣做分錄沒有問題?當時在費用化的時候我也是同樣的辦法?
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2019-05-20
請問下。 2020年1月,短期借款年初數為18784793.46,期末數為17364793.46。 1月還貸款利息為67104.63。 請問是如何計算的?
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2020-06-18
4.2月15日,向銀行借入為期3個月的短期借款40萬元,年利率為6%,款項已存入銀行。
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2022-05-03
老師,高新技術企業跟準備申請高新企業,研發人員的工資都分別應該計入哪里呢?研發支出~費用化還是資本化,還是管理費用~工資~研發費用呢?
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2019-12-31
購買的化工原料要做到生產成本里嗎?可不可以做到生產成本里的制造費用
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2016-06-20
公司找其他公司借錢,分錄是不是借:銀行存款,貸:短期借款 資產負債表里面短期借款用正數表示是吧
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2021-04-19
老師,我們公司是園林綠化工程公司,馬上12月要結束了,項目上有借備用金的,備用金還沒用完的,需要先把剩余的錢打回公司,在1月初再重新借嗎?
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2019-12-27
老師,麻煩給我看一下這道題這樣做對嗎? 1.1月1日,東方公司向銀行借入2個月借款20萬元,年利率6%,利息按月計提,到期歸還 借:銀行存款200000 貸:短期借款200000 借:財務費用1000 貸:應付賬款1000 借:短期借款200000 財務費用1000 應付賬款1000 貸:銀行存款201000
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2021-12-16
老師幫我看一下權責發生制分錄是否正確: 1、收到張三定金 借:庫存現金/銀行存款1000 ??????貸:預收賬款——張三1000 2、簽訂合同款10000(其中已付合同款5000元,尾款未付4000元) 借:銀行存款5000 ????貸:預收賬款——張三5000 借: 應收賬款-張三4000 貸: 主營業務收入4000 3、支付工廠貨款 借:預付賬款——貨款4000 ???????貸:銀行存款4000 4、商品到庫 借:庫存商品4000 ????貸:預付賬款——貨款4000 5、發出安裝后確認收入并結轉成本 借:主營業務收入——10000 貸:預收賬款—張三6000 ???? 應收賬款-張三4000 借:主營業務成本7000 貸:庫存商品4000 ????銷售費用——工資2000 ????銷售費用——運輸費1000
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2020-03-04
老師,成本實操 日化用品-品種法,業務16-歸集產品成本,期初余額是從哪里來的?
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2019-12-16
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