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如果在法人個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬到公司基本戶,沒有備注用途,然后如果用對公轉(zhuǎn)給法人的話能不能寫還借款呀當(dāng)時(shí)沒有確定寫借款,什么都沒有備注
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2018-02-05
(1)付款單位向銀行申請取得銀行本票時(shí):借:其他貨幣資金——銀行本票存款 ; 貸:銀行存款 (2)付款單位支付銀行本票時(shí): 借:借:原材料; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他貨幣資金——銀行本票存款 (3)收款單位收到銀行本票,送交開戶銀行辦理轉(zhuǎn)賬收款時(shí):借:銀行存款; 貸:應(yīng)收賬款或主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,請問本票是這樣作的嗎
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2016-04-25
老師,我們用銀行貸款1000萬,用了9個(gè)月,付利息40萬,年化利息怎么算呢
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2023-04-27
計(jì)提長期借款利息的分錄是不是:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸應(yīng)付利息-長期借款利息
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2017-02-17
我們做的自動(dòng)化控制設(shè)備,包含軟件、硬件兩部分,現(xiàn)在想把材料,人工按照設(shè)備名稱入研發(fā)支出科目,幫我看看這個(gè)分錄對不對?一、購買材料時(shí)借:原材料 貸:銀行存款二、領(lǐng)用時(shí)借:研發(fā)支出—材料成本 貸:原材料三、人工費(fèi)借:研發(fā)支出—人工工資、社保 貸:應(yīng)付職工薪酬 四、設(shè)備做好交付客戶時(shí),確認(rèn)收入借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 五、結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 1貸:研發(fā)支出我想問,最后研發(fā)支出要不要再轉(zhuǎn)到研發(fā)費(fèi)用科目下,還是就放在研發(fā)支出科目
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2018-04-20
以前收到發(fā)票時(shí)是借:費(fèi)用 借進(jìn)項(xiàng) 貸;銀行存款 貸:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在收到負(fù)數(shù)發(fā)票 是不是直接 借;銀行存款借;費(fèi)用(負(fù)數(shù))
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2019-05-30
2016年11月保險(xiǎn)做的,借:預(yù)付賬款-保險(xiǎn):4313.43元,貸:其他應(yīng)付款:4313.43元,月底攤銷,借:主營業(yè)務(wù)成本:359.45元,貸:預(yù)付賬款-保險(xiǎn):359.45元,12月買保險(xiǎn)做的,借:預(yù)付賬款-保險(xiǎn)13944元,貸:其他應(yīng)付款:13944元,月底攤銷時(shí):借:主營業(yè)務(wù)成本1521.45元,貸:預(yù)付賬款-保險(xiǎn):1521.45元,要在2017年1月改成待攤費(fèi)用改怎么改啊?能說仔細(xì)點(diǎn)嗎?
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2017-04-06
您好,我公司是軟件類公司,有研發(fā)項(xiàng)目,所以相關(guān)的費(fèi)用支出,我記入研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,然后月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研究費(fèi)用。 現(xiàn)在有個(gè)問題,是哪些記入主營業(yè)務(wù)成本成本。1.非工業(yè)企業(yè),不是確認(rèn)收入時(shí),才結(jié)轉(zhuǎn)成本吧,這個(gè)一直搞不清楚?2.不管有沒有收入,勞務(wù)成本月末直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本?3.還有,比如購買了一臺儀器設(shè)備,不計(jì)入固定資產(chǎn)的話,可以直接借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款? 謝謝老師
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2020-01-03
上月未收到發(fā)票可是計(jì)入了成本. 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 本月收到專用發(fā)票,應(yīng)該要怎么編制分錄 ?
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2019-09-24
進(jìn)銷存和財(cái)務(wù)模塊聯(lián)合使用,模擬采購業(yè)務(wù),我們單位是個(gè)人借款個(gè)人采購然后在沖賬,假設(shè)購買A材料,價(jià)格90,個(gè)人借了100元,借款時(shí)做的分錄,借其他應(yīng)收款貸庫存現(xiàn)金,同時(shí)進(jìn)銷存系統(tǒng):采購訂單99-進(jìn)貨單(99)-付款單(99),此時(shí)存貨明細(xì)賬已經(jīng)有了貨物,應(yīng)付賬款,一增一減已核銷,當(dāng)用付款單和進(jìn)貨單生憑證時(shí),出現(xiàn)2個(gè)憑證,借原材料99,貸應(yīng)付賬款99,借應(yīng)付賬款99,貸庫存現(xiàn)金99,此時(shí)存貨明細(xì)賬沒有變化,應(yīng)付賬款也沒有變化,庫存現(xiàn)金減少了99元,但是當(dāng)采購人員來沖賬時(shí),就是借原材料99,貸庫存現(xiàn)金99,那么變成錢減少2次,材料增加了2次,如果是我錯(cuò)了,請問財(cái)務(wù)軟件是怎么做到不會出現(xiàn)錢減少2次,材料增加2次呢
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2019-04-17
老師,成本實(shí)操 日化用品-品種法,業(yè)務(wù)16-歸集產(chǎn)品成本,期初余額是從哪里來的?
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2019-12-16
文化傳媒公司,主播和策劃,運(yùn)營的工資記成本,他們報(bào)銷的費(fèi)用也做成本對嗎?
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2018-01-18
節(jié)日慰問借款用填付款申請嗎
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2021-09-15
借:主營業(yè)務(wù)成本--暫估貸:其他應(yīng)付款-預(yù)付成本
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2017-09-10
簡化分批法的在產(chǎn)品成本怎么算?還有直接計(jì)入費(fèi)用怎么算
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2019-06-16
(1)企業(yè)從基本賬戶轉(zhuǎn)存信用卡備用金時(shí)作會計(jì)分錄如下: 借:其他貨幣資金——信用卡存款戶 貸:銀行存款 (2)支付開戶手續(xù)費(fèi)時(shí)作會計(jì)分錄如下: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用——手續(xù)費(fèi) 貸:銀行存款 (3)持信用卡購物支付貨款或費(fèi)用時(shí),根據(jù)簽購單回單或付款憑證作會計(jì)分錄: 借:管理費(fèi)用 貸:其他貨幣資金——信用卡存款戶,請問是這樣做的嗎
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2016-04-26
老師,老板的算法是實(shí)收資本+未分配利潤+供應(yīng)商授權(quán)欠款金額減去一些要支出的,怎么幫他控制資金成本,把資金最大化利用起來
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2016-07-19
,老師我們是物業(yè)公司,空置房開荒及清潔需要請個(gè)人有打掃產(chǎn)生的費(fèi)用地產(chǎn)支付,但是地產(chǎn)把錢轉(zhuǎn)給物業(yè)公司公戶,我們物業(yè)再轉(zhuǎn)給保潔負(fù)責(zé)人,這些錢只是在公司轉(zhuǎn)了一下,怎么處理更合理。保潔負(fù)責(zé)人以借款名義物業(yè)付款,地產(chǎn)給錢了,再還這筆借款。可以嗎?如果不行怎么操作?
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2019-05-11
建筑公司甲方給乙方的工程款,打在公戶上,然后項(xiàng)目經(jīng)理走個(gè)人借支把錢取走付各項(xiàng)費(fèi)用款,最后怎樣能把個(gè)人借款平賬,項(xiàng)目經(jīng)理個(gè)人借款支付工程費(fèi)用,把個(gè)人借款還上以后,錢怎么能再給項(xiàng)目經(jīng)理?就是項(xiàng)目經(jīng)理走的個(gè)人借支,然后他也得平賬,把錢還回去,用什么辦法再把錢取出來
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2019-01-18
以前做分錄計(jì)提成本借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 發(fā)放:借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 老師,現(xiàn)在我想把主營業(yè)務(wù)成本弄成工資,怎么改調(diào)賬
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2020-07-19
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