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(1)付款單位向銀行申請取得銀行本票時(shí):借:其他貨幣資金——銀行本票存款 ; 貸:銀行存款 (2)付款單位支付銀行本票時(shí): 借:借:原材料; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他貨幣資金——銀行本票存款 (3)收款單位收到銀行本票,送交開戶銀行辦理轉(zhuǎn)賬收款時(shí):借:銀行存款; 貸:應(yīng)收賬款或主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,請問本票是這樣作的嗎
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2016-04-25
上月 借:管理費(fèi)用 30萬,貸:銀行存款 。(這三十萬有27萬是法人借走了,應(yīng)算應(yīng)收,3萬是付的賬款,沒有票呢,所以都不能算費(fèi)用,需本月沖回,怎么做分錄)
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2016-10-27
公司籌建期間,老板的朋友也是將來公司的甲方客戶借給公司一些資金用于籌建,現(xiàn)在說是不用還了,借款(在其他應(yīng)付款中)可以做為資本公積入賬嗎?
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2019-04-01
老師,其他應(yīng)收款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在其他應(yīng)收賬款收回,分錄是這樣嗎 借:本利利潤 -500 貸:信用減值損失 -500 借:壞賬準(zhǔn)備 500 貸:信用減值損失 500
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2023-09-22
老師,麻煩給我看一下這道題這樣做對嗎? 1.1月1日,東方公司向銀行借入2個(gè)月借款20萬元,年利率6%,利息按月計(jì)提,到期歸還 借:銀行存款200000 貸:短期借款200000 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用1000 貸:應(yīng)付賬款1000 借:短期借款200000 財(cái)務(wù)費(fèi)用1000 應(yīng)付賬款1000 貸:銀行存款201000
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2021-12-16
上月未收到發(fā)票可是計(jì)入了成本. 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 本月收到專用發(fā)票,應(yīng)該要怎么編制分錄 ?
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2019-09-24
為什么利息資本化就是入了成本了,不會影響企業(yè)利潤?? 詳細(xì)問題請看圖
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2020-04-07
新產(chǎn)品研發(fā)人員薪酬在開發(fā)階段資本化 計(jì)入存貨的成本嗎
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2019-07-12
剛接觸一家加工鉀肥的企業(yè) 加工時(shí)要添加一些添加劑, 費(fèi)用就是人員工資、電費(fèi)。 請教您會計(jì)分錄 借:生產(chǎn)成本—添加劑  ? 制造費(fèi)用 (電費(fèi) 折舊)  ? 銷售費(fèi)用 (工資?)???  ?? 貸:原材料——氯化鉀
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2017-08-14
甲公司建造一條生產(chǎn)線,該工程預(yù)計(jì)工期為兩年,建造活動自20×4年7月1日開始,當(dāng)日預(yù)付承包商建造工程款3 000萬元。9月30日,追加支付工程進(jìn)度款2 000萬元。甲公司該生產(chǎn)線建造工程占用借款包括:(1)20×4年6月1日借入的三年期專門借款4 000萬元,年利率6%;(2)20×4年1月1日借入的兩年期一般借款3 000萬元,年利率7%,甲公司將閑置部分專門借款投資貨幣市場基金,月收益率為0.6%,不考慮其他因素。20×4年甲公司該生產(chǎn)線建造工程應(yīng)予資本化的利息費(fèi)用是(  )。(2013年) A.119.50萬元 B.122.50萬元 C.137.50萬元 D.139.50萬元
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2023-06-17
計(jì)提本月短期借款3483.33元和長期借款應(yīng)支付的利息616元怎么寫會計(jì)分錄
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2015-12-14
計(jì)提長期借款利息的分錄是不是:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸應(yīng)付利息-長期借款利息
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2017-02-17
文化傳媒公司,主播和策劃,運(yùn)營的工資記成本,他們報(bào)銷的費(fèi)用也做成本對嗎?
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2018-01-18
老師,成本實(shí)操 日化用品-品種法,業(yè)務(wù)16-歸集產(chǎn)品成本,期初余額是從哪里來的?
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2019-12-16
短期借款借方減少,財(cái)務(wù)費(fèi)用借方增加,能放在一起?
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2016-06-19
員工借支 借 管理費(fèi)用-借支 貸 其他應(yīng)收款~xx可以嗎
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2019-04-05
我們做的自動化控制設(shè)備,包含軟件、硬件兩部分,現(xiàn)在想把材料,人工按照設(shè)備名稱入研發(fā)支出科目,幫我看看這個(gè)分錄對不對?一、購買材料時(shí)借:原材料 貸:銀行存款二、領(lǐng)用時(shí)借:研發(fā)支出—材料成本 貸:原材料三、人工費(fèi)借:研發(fā)支出—人工工資、社保 貸:應(yīng)付職工薪酬 四、設(shè)備做好交付客戶時(shí),確認(rèn)收入借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 五、結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 1貸:研發(fā)支出我想問,最后研發(fā)支出要不要再轉(zhuǎn)到研發(fā)費(fèi)用科目下,還是就放在研發(fā)支出科目
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2018-04-20
老師你好,有一個(gè)綠化公司做了一個(gè)工程,什么成本費(fèi)用都是以乙方的名義出的,開的發(fā)票也是以乙方的名字開的,稅也是乙方交的,綠化公司有一個(gè)分戶在乙方,現(xiàn)在乙方公司的賬戶被凍結(jié)了,甲方撥付尾款就無法撥付在乙方的賬戶上,本來這個(gè)工程本身就綠化公司做的,收益也是綠化公司的,現(xiàn)在甲方乙方還有綠化公司就商量將這筆錢轉(zhuǎn)到綠化公司的賬戶上,請問綠化公司還要交稅嗎?還有就是如果轉(zhuǎn)在綠化公司的公戶上又如何從公戶上轉(zhuǎn)到法人的私人賬戶上,而不違法不用交稅,因?yàn)檫@本身就是他的純收益?備注綠化公司和乙方是有經(jīng)濟(jì)合同的,甲方是政府
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2019-09-08
出資時(shí)A出100,后來股權(quán)20原價(jià)轉(zhuǎn)給B,是不是這樣分錄? 借:實(shí)收資本A 20 貸:其他應(yīng)付款A(yù) 20 借:銀行存款B 20 貸:實(shí)收資本B 20 借:其他應(yīng)付款A(yù) 20 貸:銀行存款 20
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2020-02-19
老師,借款50萬,借款24個(gè)月,每月16號還等額本金,利息不同。年利率4.35%,月利率如何算的呢? 1月借款,2月開始還款,怎么算1月份要還多少本金,要還多少利息?
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2021-06-23
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