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購入無形資產(chǎn)時(shí)分錄:借無形資產(chǎn),貸銀行存款。計(jì)提折舊時(shí),借管理費(fèi)用-折舊費(fèi)。貸累計(jì)折舊,月末結(jié)轉(zhuǎn)折舊費(fèi)時(shí),借管理費(fèi)用-折舊費(fèi),貸本年利潤。這帳務(wù)處理正確嗎?最后一個(gè)分錄應(yīng)該 是借本年利潤,貸管理費(fèi)用-折舊費(fèi)
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2017-07-15
經(jīng)批準(zhǔn)向銀行借入一筆到期一次還本付息的長期借款,借款金額為 600 000 元。年末, 計(jì)算確定應(yīng)支付的借款利息 23 000 元,該借款利息按規(guī)定應(yīng)計(jì)入在建工程成本。年末,“債 務(wù)預(yù)算收入”科目的本年發(fā)生額為 600 000 元,全部為專項(xiàng)資金收入,將其轉(zhuǎn)入“非財(cái)政撥 款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”科目。
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2022-04-26
老師幫我看下 a 公司打款給我們 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 支付的信息費(fèi) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 貸:銀行存款 期間產(chǎn)生的活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用~辦公費(fèi) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-職工酬 貸:銀行存款 駕駛員預(yù)支的運(yùn)輸費(fèi)或者結(jié)賬 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 駕駛員結(jié)賬 借:應(yīng)付賬款 貸:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 開具發(fā)票銷項(xiàng) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)收入 貸:應(yīng)交稅銷項(xiàng) 開具發(fā)票進(jìn)項(xiàng) 借:主營業(yè) 貸:應(yīng)付款 付款給公司時(shí) 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 謝謝老師~麻煩你了老師
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2019-07-28
請問下。 2020年1月,短期借款年初數(shù)為18784793.46,期末數(shù)為17364793.46。 1月還貸款利息為67104.63。 請問是如何計(jì)算的?
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2020-06-18
4.2月15日,向銀行借入為期3個(gè)月的短期借款40萬元,年利率為6%,款項(xiàng)已存入銀行。
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2022-05-03
向這種公司借款,借款利息可以入財(cái)務(wù)費(fèi)用,稅前扣除嗎?
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2023-03-10
向借老板另一個(gè)公司借錢,用應(yīng)付賬款,還是其他應(yīng)付款?
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2017-12-05
1、廣告費(fèi),分錄:借:管理費(fèi)用,貨:銀行存款 2、轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)支出,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貨:銀行存款 3、辦公室租金:借:管理費(fèi)用,貨:銀行存款 4、開出發(fā)票扣稅: (一)借:應(yīng)收賬款,貨:應(yīng)交稅金——未交增值稅,工程結(jié)算收入 (二)借:應(yīng)交稅金——未交增值稅,貨:銀行存款 (三)借:工程稅金及附加,貸:應(yīng)交稅金——城建稅、教育附加稅、地方性教育附加稅 (四)借:應(yīng)交稅金——城建稅、教育附加稅、地方性教育附加稅,貸:銀行存款 5、工程分包給項(xiàng)目經(jīng)理,支付款項(xiàng) (一)借:工程施工——合同成本,貨:銀行存款
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2017-05-09
1問題:我們今天從房東那里簽合同拿房子,12000一年,五年合同,總合同金恩額6萬,今天預(yù)付房東12000那我做帳:借:主營業(yè)務(wù)成本-xx房號(hào),貸,應(yīng)付賬款6萬,然后又借預(yù)付賬款-xx房號(hào),貸銀行存款12000,當(dāng)月攤銷:借:主營業(yè)務(wù)成本-xx房號(hào)貸長期待攤費(fèi)用1000,下個(gè)月又做,借,主營業(yè)務(wù)成本-xx房號(hào),貸長期待攤費(fèi)用1000,又裝修,借:主營業(yè)務(wù)成本_xx房號(hào)-裝修費(fèi)-人工費(fèi),貸長期待攤費(fèi)用,這樣做可以嗎?
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2016-09-24
公司自行研發(fā)的軟件只申請了產(chǎn)品證書,現(xiàn)在還在研發(fā)支出費(fèi)用化支出階段,準(zhǔn)備下月開始轉(zhuǎn)到資本化,想問問轉(zhuǎn)到資本化后軟件在月底就要轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)?開始開始對外銷售才轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)?不轉(zhuǎn)是不是月底就放在研發(fā)支出資本化科目,不中結(jié)轉(zhuǎn)?
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2019-03-26
2.某化妝品生產(chǎn)廠為增值稅一般納稅人,本月銷售高檔化妝品取得不含稅銷售額60000元,另將自產(chǎn)的高檔化妝品一批贈(zèng)送給某協(xié)作企業(yè),生產(chǎn)成本總計(jì)為100 000元,無市場售價(jià)可供參考,該高檔化妝品適用消費(fèi)稅稅率為15%,成本利潤率為5%的會(huì)計(jì)分錄
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2023-03-22
請問固定資產(chǎn)資本化是什么意思?如何判斷固定資產(chǎn)是否滿足資本化條件
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2022-04-05
研發(fā)支出費(fèi)用化支出一定要通過成本科目研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,轉(zhuǎn)至損益類科目:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用下嗎?還是可以直接記賬計(jì)管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用,不通過成本科目轉(zhuǎn)。T+系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)不了?
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2021-12-16
公司找其他公司借錢,分錄是不是借:銀行存款,貸:短期借款 資產(chǎn)負(fù)債表里面短期借款用正數(shù)表示是吧
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2021-04-19
例:某項(xiàng)目建設(shè)期1年,生產(chǎn)運(yùn)營期5年。初步融資方案為:用于建設(shè)投資的項(xiàng)目資本金450萬元,建設(shè)投資借款400萬元,年利率6%,采用等額還本付息法5年還清。流動(dòng)資金全部利用自有資金無借款。則本項(xiàng)目在生產(chǎn)運(yùn)營期償還的本金及利息為多少?
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2023-09-21
(1)企業(yè)從基本賬戶轉(zhuǎn)存信用卡備用金時(shí)作會(huì)計(jì)分錄如下: 借:其他貨幣資金——信用卡存款戶 貸:銀行存款 (2)支付開戶手續(xù)費(fèi)時(shí)作會(huì)計(jì)分錄如下: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用——手續(xù)費(fèi) 貸:銀行存款 (3)持信用卡購物支付貨款或費(fèi)用時(shí),根據(jù)簽購單回單或付款憑證作會(huì)計(jì)分錄: 借:管理費(fèi)用 貸:其他貨幣資金——信用卡存款戶,請問是這樣做的嗎
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2016-04-26
W工廠1月期初資產(chǎn)負(fù)債表顯示資產(chǎn)總額1000萬元,所有者權(quán)益總額600萬元,債權(quán)益總額400萬元,本期發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:<br>(1)收到購貨單位所欠賬款5000元存入銀行。<br>(2)以銀行存款歸還短期借款利息6000元<br>(3)以銀行存款支付下季度報(bào)刊訂閱費(fèi)3000元<br>(4)收到投資者投入價(jià)值20000元原材料<br>(5)以銀行存款償還所欠供貨單位賬款15000元<br>(6)購入需安裝設(shè)備一臺(tái),價(jià)款240000元,以銀行存款支付<br>(7)向銀行借入短期借款150000,存入銀行存款戶<br>(8)收到購貨單位商業(yè)匯票8000元抵償前欠貨款<br>(9)將資本公積50000元轉(zhuǎn)化為實(shí)收資本<br>(10)將一筆長期借款4萬元轉(zhuǎn)化為
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2022-06-09
進(jìn)銷存和財(cái)務(wù)模塊聯(lián)合使用,模擬采購業(yè)務(wù),我們單位是個(gè)人借款個(gè)人采購然后在沖賬,假設(shè)購買A材料,價(jià)格90,個(gè)人借了100元,借款時(shí)做的分錄,借其他應(yīng)收款貸庫存現(xiàn)金,同時(shí)進(jìn)銷存系統(tǒng):采購訂單99-進(jìn)貨單(99)-付款單(99),此時(shí)存貨明細(xì)賬已經(jīng)有了貨物,應(yīng)付賬款,一增一減已核銷,當(dāng)用付款單和進(jìn)貨單生憑證時(shí),出現(xiàn)2個(gè)憑證,借原材料99,貸應(yīng)付賬款99,借應(yīng)付賬款99,貸庫存現(xiàn)金99,此時(shí)存貨明細(xì)賬沒有變化,應(yīng)付賬款也沒有變化,庫存現(xiàn)金減少了99元,但是當(dāng)采購人員來沖賬時(shí),就是借原材料99,貸庫存現(xiàn)金99,那么變成錢減少2次,材料增加了2次,如果是我錯(cuò)了,請問財(cái)務(wù)軟件是怎么做到不會(huì)出現(xiàn)錢減少2次,材料增加2次呢
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2019-04-17
假設(shè)某企業(yè)12月31日的資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益的狀況如表2—1所示:表2—1資產(chǎn) 金額 負(fù)債及所有者權(quán)益 金額現(xiàn)金 1000 短期借款 10000銀行存款 27000 應(yīng)付賬款 32000應(yīng)收賬款 35000 未交稅金 9000原材料 52000 長期借款 B長期投資 A 實(shí)收資本 240000固定資產(chǎn) 200000 資本公積 23000合計(jì) 375000 合計(jì) C(A)表中應(yīng)填的數(shù)據(jù)為:A_____B________C________(B)計(jì)算該企業(yè)的流動(dòng)資產(chǎn)總額。(C計(jì)算該企業(yè)的負(fù)債總額。(D)計(jì)算該企業(yè)的凈資產(chǎn)總額。
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2022-11-18
公司繳納的社保醫(yī)療等,需要計(jì)提嗎?這個(gè)月交了6000元,直接借管理費(fèi)用貸銀行存款嗎?還是先計(jì)提借管理費(fèi)用借勞務(wù)成本貸記應(yīng)付職工薪酬薪酬,繳納的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬貸記銀行存款?哪個(gè)正確?
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2021-08-21
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