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暫借施工方工程款,和暫借施工方采購款,現(xiàn)金流屬于哪類?本公司作為業(yè)主
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2019-01-30
可以直接做嗎?主營業(yè)務(wù)成本借方,銀行存款貸方。(是否需要如照片一樣先做應付賬款?)做應付賬款的意義何在?請老師指點
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2021-12-27
運輸公司個人買車入到公司戶,有正規(guī)發(fā)票,這筆首付款我該如何做賬?每個月的貸款如何做賬?做成公司資本還是借款?謝謝
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2018-12-06
委托代銷商品的分錄是這樣做的嗎?老師? ⑴借:發(fā)出商品100 貸:庫存商品100 ⑵借:應付賬款6 銀行存款129.6 貸主營業(yè)務(wù)收入120 應交稅費應交增值稅銷項稅額15.6 借主營業(yè)務(wù)成本100 貸發(fā)出商品100 借銷售費用6 貸應付賬款6
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2020-04-19
我公司是營銷策劃小規(guī)模納稅人 請問已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本,對方尚沒開發(fā)票,上月主管已經(jīng)叫我入借勞務(wù)成本,貸應付xx公司,月未也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,在下個月對方開出勞務(wù)成本發(fā)票來,款項也付了,又如何做分錄?
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2018-12-30
老師請問以前年度確認了收入 但是沒有暫估成本。然后19年回來的成本發(fā)票直接正常做賬,借 工程施工 材料 應交稅費 -待認證進行稅 貸應付賬款 ,后期把成本結(jié)轉(zhuǎn)到了今年,請問該怎么調(diào)?把這個成本確認到去年?
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2020-01-12
借款金額30萬,期數(shù)36,借款年利率7.6%,月費率0.74%,請問每月本金加利息多少錢
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2019-04-13
請問歸還本金需要攤銷費用嗎??直接做:借:長期借款 貸:銀行存款,就可以了嗎?
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2022-02-21
銀行貸款897萬,每月還本金5.6萬,利息4萬 賬務(wù)處理:借:長期借款-本金5.6萬 財務(wù)費用-利息支出 4萬,貸:銀行存款9.6萬 對嗎
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2016-08-29
老師,鋼結(jié)構(gòu)公司 ,開的是服務(wù)費的票,做工資時是入“生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-人工工資”然后需要結(jié)轉(zhuǎn)到“庫存商品”嗎? 分錄是這樣做: 計提時:借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-人工工資 XXXX 貸:應付職工薪酬 -職工工資 XXXX 結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:庫存商品 XXX 貸: 生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-人工工資 XXXX 這樣做分錄對嗎?
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2022-04-06
個人掛靠的車輛已過戶到公司,計提折舊時的分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:累計折舊 還是借:其他應付款~掛靠人 貸:累計折舊
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2019-04-04
老師,你好,我公司偶爾銷售原材料,我做憑證 借:其他應收款-XX 貸:其他業(yè)務(wù)收入 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:原材料,我這樣做有問題嗎?
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2020-11-06
老師,請問現(xiàn)在的注冊資本認繳,所有費用都掛的借款其他應付款,那么這個借款還要還嗎?認繳的實收資本如何處理?
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2016-12-27
本月公司開出去了55萬的工程款,但是對應的成本票沒有回來,應該怎么轉(zhuǎn)節(jié)成本?
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2020-07-07
銀行賬戶之前轉(zhuǎn)給供應商一筆錢用于購買原材料,接著暫估入庫,然后現(xiàn)在收到發(fā)票要沖銷。請問這3個步驟的會計分錄是不是如下:1.銀行轉(zhuǎn)款給供應商:借:生產(chǎn)成本——原材料貸:銀行存款2.暫估入庫:借:原材料貸:應付賬款——暫估3.收到發(fā)票的時候沖銷暫估:借:應付賬款——暫估貸:生產(chǎn)成本——原材料
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2017-06-09
可以就這二個憑證嗎?然后直接出報表?借庫存現(xiàn)金-236,貸其他應付款236,借管理費用一辦公費236貸庫存現(xiàn)金236,借管理費用一工資3000借勞務(wù)成本一工資3000,貸應付職工薪一工資6000。然后銀行的借:銀行存款101貸其他應付款一法人100財務(wù)費用一1,
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2018-10-31
老師好,比如是一月份開票確認收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本,如果當月我沒有拿到成本票就暫估是嗎?,那如果我二月份沒有開票但是拿到成本票了,那我還需要記賬嗎?是不是借:主營業(yè)務(wù)成本 應交稅費-進項 貸:應付賬款
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2023-03-21
您好,旅游小規(guī)模服務(wù)行業(yè),比如說銷售額1萬開票,借:銀行存款1萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入9708, 應交稅金 -應交增值稅292,如果此筆業(yè)務(wù)成本產(chǎn)生9000(門票,住宿之類的) 借:主營業(yè)務(wù)成本8738,應交稅金 262,貸,銀行存款,9000,分錄是否正確
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2019-07-03
就不如公司剛成立 沒有錢 也沒有實收資本,前期就是向法人借款,實際沒發(fā)生的業(yè)務(wù)也給客戶開了發(fā)票,錢也沒到基本戶,也沒有購銷合同,現(xiàn)在公司成立1年,是資不抵債,法人借款是掛的其他應付15萬(好像不能掛太久吧)
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2017-11-24
老師好,我們是餐飲公司,從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購進免稅蔬菜,這個進項稅是按照9%抵扣么?比如講貨款是100,我們?nèi)霂鞎r:借:原材料100 貸:應付賬款100,進項稅我們是抵扣的,抵扣的金額是不是要沖成本?借:應交稅費_進項稅 貸:主營業(yè)務(wù)成本
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2023-05-30
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